欧洲VAT18个常见问题_亚马逊卖家必知的欧洲VAT问题

迈克欧文

为了成功进入英国市场并防止由于不遵守增值税而导致业务中断,每个卖家都应了解并掌握增值税流程和操作。

想要进一步了解增值税,这18个常见问题不容忽视。

1卖家不缴纳增值税会有什么后果?

卖方必须做出真实、及时和准确的纳税申报。

如果故意拖延,做出错误或虚假的声明,则可能会受到英国税务总局(HMRC)不同程度的惩罚,包括没收货物,从而导致帐户有限,罚款等结果。

2增值税的报告期是多少?

A. 第一个报告期商户收到英国增值税号后,将在HMRC信中注明第一个申请期,并且商人需要注意HMRC信中提及的第一个申请期。

通常,如果商家在2012年10月21日获得增值税号,则第一个申请期为2012年10月21日至2012年11月30日。

商家需要在2012年12月1日至31日之间的10月21日至11月30日申报交易,并支付相应的税款。

B. 后续报告期在第一个申报期之后,正常的返还期为三个月。

由于获得增值税的时间不同,因此不同的业务具有不同的报告期,这与自然季度不一致。

3卖家可以使用其他公司的增值税号吗?

每个增值税号都是唯一的,卖家应该申请一个真实有效的增值税号。

不能滥用其他公司或其他人申请的增值税号作为卖家自己的增值税帐户。

4相同的增值税号会与多个Amazon帐户关联吗?

如果卖家在多个亚马逊账户上使用相同的增值税号,亚马逊将认为这些账户属于同一运营商或公司。

5使用货运代理的增值税税号清关有什么风险?

A.  可能会有多个客户共享相同的增值税税号通关,并且不能有效地保证客户的前端服务的质量和效率。

B.  如果首次海关清关的增值税与链接到客户销售平台的增值税不一致,则不能在增值税营业税申报单中扣除首次海关清缴的增值税。

C.  即使营业税少于当期支付的增值税额,也将无法退还该税。

6什么规模的卖家注册增值税合适?

任何从事跨国电子商务交易,选择英国仓储服务的人,无论规模大小,都需要考虑英国增值税的影响,必须依法注册并按时缴纳增值税。

7如果公司名称更改,卖家可以继续使用以前注册的增值税税号吗?

A.  如果原始公司更改了公司名称,但公司证书代码未更改,则可以继续使用增值税号,只需要提供新的公司名称和营业执照,代理商便会通知英国税务局更改增值税税号的公司名称。

B.  如果公司已重新注册且公司证书代码已更改,则需要注册一个新的增值税号。注册后,每季度支付税款。

8如果每个季度有0个声明,它会生效吗?不交税有什么影响?

A.  申请增值税注册后,即使没有销售,也必须每个季度进行纳税申报,卖家可以选择由代理商或自己申报。

B.  没有销售,但当前有进口清关和进口税单,可以申请非零申报,并且可以退税。

C. 如果本期没有销售,也没有进口清关,可以申请零申报;

D. 如果在当期有销售,进口清关以及进口税单,则可以应用非零申报,并可以扣除进口税单;如果条目大于销售额,则退税;如果条目少于销售额,则需要支付额外的营业税。

E. 如果当期有销售没有进口清关,或者有进口清关并且没有进口税单,则需要申请零申报并缴纳营业税。

F. 如果卖家需要在申请后缴纳一定的税款,请在收到回执后的7个工作日内缴纳该税款。

G. 如果延迟纳税,HMRC将从延迟日期起按当期税额的3%计算利息,超过30天后,HMRC将出示法院信,这将导致对纳税人的严重指控。

9使用英国增值税,卖家可以在其他欧盟国家/地区使用海外仓库和FBA吗?

首先,答案是肯定的。但是,这种税收设计的前提是将货物转移到英国进行仓储和销售。

根据欧盟税法,卖家必须注册商品存放地的当地增值税。换句话说,如果中国公司注册了英国增值税号,则不能“合法”使用欧洲其他地区的海外仓库。

其次,中国公司分别以“不可能”的使命在欧洲注册增值税,应该如何解决这个问题?

最常见的方法是使用远程销售。

例如,英国使用了海外仓库,但货物却交付给了其他欧盟国家的消费者。当然,该销量不是无限的,并且每个国家的销量根据特定要求而变化。

例如,法国在2016年为3.5万欧元,德国在10万欧元。如果数量超出限制,则必须在本地注册增值税。

另一种方法是稳定地扎根一个国家(更方便于英国),然后使用这家欧盟(英国)公司来申请增值税MOSS。

10直接交货可以免税吗?

根据欧盟法规,价值低于15磅和22欧元的商品进入海关时免征增值税(VAT),如果单笔销售低于此金额,则该商品也不免税。

这种销售方式通常是通过网络上已售出的订单邮寄和结算的,因此最终客户的地址和联系信息将不可避免地出现在产品的邮寄标签上。海关检查货物时,将根据此联系方式致电客人,以确认最终价值是否真的少于15磅。

11注册英国增值税后,卖家是否拥有英国银行帐户?

在英国注册增值税后,申请人将获得英国增值税证书和英国EORI海关编号信息;英国银行帐号必须以英国公司的身份开设,与税号无关。

12在英国申请增值税时,卖家是否必须指出自己是跨境电子商务的商人?

要申请增值税,该表格需要填写申请人在英国的贸易表格,申请人可以根据自己的情况填写;如果费用在英国本地产生,则相关文件可以作为可抵扣的材料提供。

13每个季度需要准备什么材料来准备英国增值税?

季度纳税申报所需的材料:输入文件,是进口增值税税文件,C79文件或物流公司提供的票据;销售收据,即开具给客户的账单或PayPal销售数据或银行每月账单;采购和销售数据,货物购买文件;其他费用文件是在英国本地生成的费用文件。

14如果公司不在英国经营,则可以完全免税。例如:卖家目前在英国的产品,然后通过英国购物网站向塞浦路斯或法国出售15000欧元的产品,应如何退还增值税?

卖家是否需要在英国缴税取决于卖家的产品是否在英国发行和销售。

根据以上问题,如果将产品发送到英国的法国,则也将在英国报告向法国的销售。

如果对法国的销售超出远程销售的限制,则需要在法国申请税号并在法国纳税。

关于退税情况,只要季度退税的营业税增值税小于进项增值税,即为净退税;当卖家退税时,可以申请退回英国银行帐户或税务局以提供支票。

15增值税和EORI之间是什么关系?

VAT是增值税号,通常需要输入EORI号码。

如果经济实体已经有增值税号,则需要在海关将其激活以成为EORI号码,通常在9个增值税号后加上GB,然后再加上000。

EORI号码也可以不加增值税地应用,但需要与第一张票证信息一起应用。

16英国增值税可以在德国和法国清关吗?

通常的处理方式是,货物从英国进口,然后转移到其他欧洲国家。

如果将货物从英国基地发送到其他欧盟国家,则有两种情况:

A. 货物转移;

B. B.远距离销售。

案例A需要在本地重复增值税注册。

案例B由于销售行为是在欧盟进行的,因此享受免税直销,但每个国家/地区都有不同的配额。

17即使卖家有增值税帐户也没有报税,该怎么办?

首先,它将对下次进入构成风险。

其次,根据税务局的响应速度,将严重查封公司库存并追究法律责任。

18卖家应该支付应在申请增值税之前缴纳的增值税吗?

在英国申请增值税时,应如实向英国税务部门披露所需信息。

应英国税务机关的要求,在将增值税申请及时支付给英国税务机关之前,应满足增值税要求的应纳税额。

根据英国海关的最新数据,每年约有131亿英镑的英国增值税未缴税(约11%),相当于英国总体税收收入缺口40% 。

随着各种平台的不断完善,中国制造在世界上不断进步。

为了依靠电子商务平台在全球范围内销售商品,在海外市场建立品牌,必须遵守当地税收规定。

无论如何,出于帐户安全性的考虑,每位卖家都有必要申请增值税。

(来源:跨境电商集中营)


文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/109278
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  • 香港公司注册之后需要注意哪些问题?

    1、税务责任注册香港公司并开始在香港经营任何商业业务后,意味着香港公司有可能承担相应的税务责任,即在一定时间期限内按照香港获取的利润缴纳相应税款。无论香港公司的经营者是香港本地人还是内地人,主要其经营的香港公司在香港地区产生了经营利润,那么该香港公司就必须缴纳相应的税款。香港公司经营者应该注重缴税这个问题,香港公司必须每年向税务局提交一份利得税报税表,并做好纳税前的准备。与内地相比,香港公司需要交纳的税种较少,一般包括利得税、薪俸税、物业税等。2、强制性公积金强制性公积金制度是香港地区一项以职业为本的计划,凡年满18岁至未满65岁的一般雇员、临时雇员以及自雇人士,均须参加强制性公积金计划。而香港公司作为雇主,必须安排公司内所有符合年龄要求的员工加入强制性公积金计划。在强制性公积金计划中,香港公司需要承担的责任是就在每段供款期内,计算每位雇员的有关入息及供款额,然后从雇员的有关入息中扣除雇员该期的供款,并提取香港公司的资金作为雇员供款。3、员工赔偿香港地区的法律制度相对健全,所以海外人士到香港地区注册香港公司后,就要在公司内部制定相应的员工补贴制度和员工赔偿制度。所有受聘于香港公司的员工,将会受到法律的保护。即如果在工作期间,香港公司的员工因工作导致意外受伤或者患上职业疾病,则香港公司应该负有责任,给予员工赔偿。    4、贸易关税及进出口众所周知,香港地区进口及出口货物基本无须缴付关税,也没有任何关税配额或附加税。但是目前有四类应课税品需要缴付关税,包括酒类、烟草、碳氢油类及甲醇,涉及烟、酒贸易的香港公司需要注意这点。另外香港贸易类的公司需要知道,香港公司的经营需要遵守香港进出口规定,任何人士进口/出口任何货品,均须于货品进口/出口后14天内办理报关手续。
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