关于VAT税号,这些你一定要知道!

VAT是ValueAddedTax的简称,这是欧盟国家普遍使用的销售增值税。当货物进入欧洲(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税之前像eBay、Amazon这类平台并不需要缴纳VAT增值税,因为都是以邮件小包形式发送物品,因此省略了VAT这样繁杂的流程。

VAT是Value Added Tax的简称,这是欧盟国家普遍使用的销售增值税。当货物进入欧洲(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税

之前像eBay、Amazon这类平台并不需要缴纳VAT增值税,因为都是以邮件小包形式发送物品,因此省略了VAT这样繁杂的流程。但从2017年开始,亚马逊欧洲站相继要求注册VAT号码,按时缴纳VAT增值税,否则作封号处理。

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什么情况需要注册VAT

在欧盟国家使用“亚马逊物流”(FBA)存储库存;在欧盟国家有库存(使用非亚马逊物流);超过“远程销售阈值”(根据不同国家法律法规而定,通常为3.5万欧或10万欧。

欧盟国发货到其他欧盟国,只要不超过远程销售限额,有其中一国的VAT号就可以。

欧盟规定远程销售额:

(1)法国 35000欧元

(2)西班牙 35000欧元

(3)意大利 35000欧元

(4)波兰 160000波兰兹罗提

(5)捷克 11140000捷克克朗

(6)德国 100000欧元

(7)英国 70000英镑(欧盟国发往英国的远程销售额)

VAT增值税的税率

欧洲七国的VAT税率一般为:

英国:20%;法国:20%;意大利:22%;德国:19%;西班牙:21%;捷克共和国:21%;波兰:23%。

VAT的计算方法

以英国为例,总的税金成本是按20%来征(按stand rate计算),这个税分为两个部分来征,一部分是入关时海关征收的进口VAT,另一部分就是销售时向消费者征收的销售VAT。

进口VAT = (申报货值+duty+freight)*20%

销售VAT =售价/(1+20%) *20% (售价是含税的情况)

实际应缴纳的税金=销售VAT - 进口VAT

各国VAT注册情况

并不是每个国家的VAT都需注册。你的商品要卖往哪个国家,就需要注册哪个国家的VAT,每个国家的VAT不可通用。各国VAT申请、申报的方式及账号评估、补税制度等也不相同。

亚马逊欧洲站,英国是主站点,后台还有德、法、意、西四个国家的站点可以切换。对卖家来说,这几个站点又是相互关联的,如果其中一个站点被查出税务问题,其他国家的站点也有很大可能受到影响。

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收到VAT税号后,需注意什么?

1. 收到VAT税号后,需要注意VAT的生效日期,在VAT证书的右上方,VAT号码为英国销售商业发票需要备注的销售税号。

2. 在VAT号生效的3-5个工作日,查询EORI 号码是否生效;

3. EORI号码为欧盟进口清关必须要有的清关号码。只要在企业所属国海关登记获得该号码,在全欧盟通用。

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