• 亚马逊欧洲站英德法意西增值税合规化_如何应对欧洲五国VAT问题

    答:在法国,我们预计新的增值税法案将于2020年1月1日生效。虽然一些细节和影响还未确定,但是我们预计新的增值税法案要求公开更多您的欧洲增值税状态及相关事宜,尤其是法国。卖家:法国是只需要税号就行,还是像德国一样需要税号?答:法国有工商注册登记号(SIREN)以及SIRET和税务注册登记号(EU VAT Number)三种模式税号工商登记号为九位数字,为以下形式税务登记号为FR+税务代码(两位数)+工商注册登记号(九位数),最后会展示为如下形式,卖家朋友们需要把该税务登记号上传到亚马逊卖家平台SIRET号码由14个数字组成,前九位为工商登记号(SIREN),后五位数字为NIC号码,SIRET号码能体现法国业务活动的位置,一般会跟工商税务登记号(SIREN)一起拿到。卖家:法国的税号/证书大概要多久下来呢?答:法国VAT出税号/证书需要2-4个月不等,如果你有法国税务合规义务,一定要尽早开展合规流程。其他法国增值税合规所需材料和注意事项,请参考微信公众号之前文章,您可以点击如下链接跳转重要通知| 你的法国增值税该合规了!合规详解看这篇卖家:目前意大利的增值税有什么要求呢?答:意大利税局在2019年7月31号发布了一条新规,该新规针对电商(亚马逊,以及其他友商等),要求其必须要向税局提供通过其平台销售货物至意大利的卖家信息。平台需要提供的电商卖家信息包括:公司(或个人)名称,地址(或居住地)和邮箱卖家在平台上的使用的识别号码如果卖家已在意大利注册,其意大利税号在意大利的销售货品总量在意大利的总销售额或平均售价(欧元)卖家:意大利的税号大概要多久下来?答:相较于法国和西班牙税号注册所需时间,意大利目前税号注册申请时长较短。目前材料递交后,税号一般1-2天内下来。卖家:意大利税务证书模板是什么样的?答:大家可以参考如下模板卖家:意大利申请时候需要财税代表吗?答:需要的,具体要求和法国类似卖家:意大利申请时候有什么注意事项嘛?答:请卖家朋友注意申请意大利VAT的程序和材料,因公司所在地(意大利本土,其他欧盟国家和非欧盟国家)而有所不同。目前有些中介将中国公司错误的当作意大利本土公司申请。尽管也可能拿到税号,但是公司会有意大利其他税务和申报责任。税号也可能随时会被税局注销。卖家:西班牙税号需要多久时间可以拿到?答:目前材料递交后税号大约需要4-6周时间拿到卖家:西班牙在注册方面还有什么其他注意事项吗?答:和其他国家的增值税注册相比,西班牙的注册对于材料认证方便有特殊要求目前大家可以进行操作的认证方式有两种:海牙认证,需要1周时间,需要将纸质材料原件寄送给办理机构双认证,需要四周,国内即可办理,但需要法人面签。以上仅为目前的认证方式,之后可能会有政策更新。以下是两种认证的模板看了这么多信息,您是否对于欧洲增值税合规流程有了初步了解呢?合规并不难,只要您愿意迈出第一步!如果您想要联系外部税务服务商为您进行增值税合规,可以直接在亚马逊卖家平台上找到相应信息。1.您可以在卖家平台选择库存下拉菜单中的全球销售2.选择查找供应商3.您可以通过选择您的位置和销售国家以及所需服务来筛选您的第三方服务勇敢迈出第一步,快快开启您的欧洲合规大卖之路吧!(来源:亚马逊全球开店)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/107745标签:亚马逊欧洲站 欧洲站增值税 欧洲五国VAT vat 美国 vat是啥意思 国外vat 注册美国公司做亚马逊 亚马逊vat怎么申请 亚马逊英国vat费用 亚马逊北美注册公司 vat是增值税吗 英国vat增值税 增值税 vat vat税务合规 vat税务合规
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  • 亚马逊欧洲站卖家:关于VAT的常见问题解答

    什么情况下需要履行德国VAT增值税义务? 原则上,卖家的德国增值税义务与卖家在哪个eBay站点上刊登物品无关。 只要卖家符合以下三种典型情况中的任何一种,则必须注册德国增值税: ● 公司在德国设立; ● 销售储存在德国的物品; ● 销售储存在欧盟国家的物品给德国的个人,且所有渠道销售的营业额总额超过税局规定金额。 如果卖家符合上述情况中的任何一个,那么卖家应当立即核查是否已经履行了自己的德国增值税义务。如果有进一步的问题,请咨询您的税务顾问或咨询德国税务局办事处。 刚做欧洲站的话是推荐在每个国家都注册VAT? 如果每个国家都要正常去做的话,每个国家都要注册一个税号,如果现在开始做的话我建议做英国和德国,因为这两个国家已经很正规了,只要产生销售额都是需要注册英国和德国VAT增值税税号的。 如果用自己的VAT低申报的话被查到是会被立刻关店吗? 如果说你是用自己VAT的总税、消费税去做低申报的话,被查到一定会被关店的,但是他会给你个周期,先给你发邮件,让你补交或者商议一个价格去补交(英国可以商议,德国不行)。 英国和德国交税是每个季度交一次税是吗? 英国VAT:注册+一年申报+翻译地址+EORI号 下号时间:2-6周 税率:标准税率20%,低税率7.5%(年销售额低于15万英镑可申请) 申报周期:季报 申报时间:次月17号前 德国VAT:注册+一年申报 下号时间:1-3个月 税率:19% 申报周期:月度申报+年报 申报时间:每月10号前 如果上一年的年增值税税额低于7500欧元,改为季报;如果上一年的年增值税税额低于1000欧元,改为年报。 布局亚马逊欧洲站,首先应该做好VAT申报和合规操作,将产品品质和客户满意度放在首位,这才是实现销量增长和品牌成长的杀手锏。标签:亚马逊欧洲站vat 办理5国vat 注册vat 英国vat 德国vat 西班牙vat税号 德国vat号 亚马逊英国公司注册 亚马逊vat公式 亚马逊美国商标购买 用美国公司注册亚马逊 亚马逊英国vat申报费用
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  • 亚马逊欧洲站点VAT问题_VAT是什么意思_亚马逊德国站VAT

    答:德国税务局时效约为为2—3周;无税号一年,需要补缴多少罚金?答:德国的罚金20%;可以注册一下啊「光子易」,走他们的vat,尝试申请补缴折扣我的德国vat注册成功后,应该怎么操作?答:收到第二个用于电商的VAT税号后,添加至亚马逊的后台,作为一个来自中国的亚马逊卖家,在德国注册增值税有什么好处?答:主要的好处是,你将能够在超过6800万互联网用户的美国以外最大的亚马逊市场上建立你的业务。你可以直接从中国进口货物,并在每月的增值税报表中提交进口增值税。你将能够扣除你在德国的任何营业费用。你将能够在德国使用亚马逊FBA仓库,并将你的商品提供给亚马逊Prime用户,这些用户可以从你的商品中获得同样或第二天的免费送货服务。我什么时候要开始申报德国 VAT?答:从德国发货的第一笔销售开始申报。这里卖家需要特别注意:这里和用户下单的站点没有关系。举个例子,比如买家在http://amazon.fr 的客人购买了一件产品,而该产品却是从德国仓发货的,此时,该产品即属于在德国申报 VAT 的范畴之一;再比如,我的货物从来没有入过德国仓,但为什么我的货物也会有从德国仓发货的现象?这个情况是属于亚马逊根据销量进行的自行调整,如果您开通了泛欧计划,那么亚马逊是会随机来安排您的货物仓储地的。因此,当亚马逊把您的货物自行调整仓库地点后,您需要注意销售的发货地。此项信息,请下载 VAT 税务销售记录进行查询。或联系的客服进行详细咨询。请问德国的vat税是怎么计算的?答:销售增值税=销售价格(1-1/1.19)实际缴纳税金 =销售增值税(销售价格(1-1/1.19))- 进口增值税{(申报货值+运费+关税)*19%)}我在德国上个月没有销售额,可以零申报吗?答:如果没有销售数据即可零申报,一旦产生销售,就不能再零申报。要记得及时跟您的税务代理沟通。我已经注册了德国VAT,但是没有进行税务缴纳或不如实申报会有什么后果?答:指出,真实,及时,准确的税务申报至关重要。如果您故意延误,错误或虚假申报,一定会收到德国税务局的警告信和罚款信。德国税务申报时间要求为每个月10日之前,这点适用于所有企业。德国税务局对税务申报要求严谨,对不如实申报的企业,德国税务局会与Amazon或eBay联合稽查税务。彩蛋时间1、欧洲各国申请VAT下号时间2、欧洲各国VAT费率及截止时间了解更多请看:亚马逊VAT最全分享(1)(来源:小易说跨境电商)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/106077标签:亚马逊欧洲站点VAT 亚马逊欧洲站点 VAT是什么意思 亚马逊德国站VAT 英国vat注册地址 英国vat税是多少 英国vat自注册 欧洲亚马逊商标注册 亚马逊注册西班牙vat 亚马逊德国站包装法 亚马逊一定要国外商标吗 英国亚马逊vat申请
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  • 亚马逊欧洲站点VAT问题_VAT是什么意思

    亚马逊卖家做欧洲站最最最最最烧脑子的是什么?绝B(此处消音)是VAT啊!出一点问题,有一点没做到位就会被封店警告。所以,VAT到底是何方神圣呢?01、VAT是什么?VAT是欧盟的一种税制(Value Added Tax)的简称,即消费增值税为海关对货物、货运、保险和其他费用征收的税金;VAT就如他字义上显示,是基于货物或服务价值的总和来课税;一般在对欧盟国家进行进出口贸易时需要缴纳三种税:进口税(可退还)+进口关税(无法退还)+增值税(VAT)02、哪些卖家需要用到VAT?满足以下任意一种情形的商户均须注册VAT:在欧盟国家有使用“亚马逊物流“(FBA)储存库存在欧盟国家有库存(使用非亚马逊仓库)超过“远程销售”起征点 (根据不同国家法律法规而定,通常为每年€35,000 或€100,000)德国最新规定:亚马逊的卖家,只要是在德国本地销售,无论是否使用FBA或者远程销售,都要注册VAT,超过2019年3月1日未上传税号证书和增值税税号,可能面临被关闭店铺的风险。03、VAT税务法规简介在欧洲,VAT税率一般是在20%左右,依国家有所不同,举例当前税率:德国 19%奥地利 20%丹麦 25%法国 20%爱尔兰 22%意大利 22%波兰 23%瑞典 25%比利时 21%英国 20%这边以最多卖家询问的英国为例,VAT税主要是应用在日常生活用品的销售上,像是家庭用品、园艺用品、DIY工具、服饰鞋子等等。基本上你在亚马逊买的日常用品都会加上一个20%的VAT税。但也有特许产品享有优惠税率低至5%,像是幼童汽座、暖气装置、锅炉、太阳能板、水力风力发电设备等等。最后介绍一些豁免VAT税的商品或服务(基本上与大部分卖家无关):慈善活动入场卷、乐透彩卷、赌博娱乐、宾果游戏等等。「如果您不确定自己商品的应用税率,也可以到英国政府的税务网页查询:https://www.gov.uk/guidance/rates-of-vat-on-different-goods-and-services」VAT税只在商品被销售的时候收取,而注册该VAT税号的亚马逊卖家就有责任填写VAT税单(通常每季),并把收来的VAT税上缴给HMRC(税务海关总署), 而当你有注册VAT税号,你则可以根据店铺运营中的支出申请VAT退税,申请时必须提供店铺营运的支出明细,譬如进货、线上销售佣金、或购买其他相关支出时缴交的VAT税,并将这些退税从你应上缴的VAT税中扣除。举个例子你上季在欧洲站总共销售了一万欧元(含VAT税)的营业额,而你应缴交的VAT税是1670欧元,但你本季因为营运支出,总共付了1000欧元的VAT税,那你总共该上缴1670 – 1000 = 670 欧元的VAT税给HMRC。04、VAT卖家廿问廿答只要欧洲销售,就一定要VAT,是吗?答:德国有库存或者有销售(包括自发货)就要注册vat号,其他国家只要有库存就要注册 ,或者远程销售超过限额。有库存才需要VAT还是有销售就要VAT?答:德国占其中一样就要,其他国家有库存才要,或者远程销售超过限额。VAT是有两种交税的方式吗?答:英国有低税率和标准税率,其他国家没有。不开通VAT,只是不能走FBA,自发货还是可以吧?答:除了德国其他国家可以。要开启泛欧必须要注册5国VAT还是7国呢?答:按税法的规定是要有两国VAT才可以, 但是现在亚马逊是要求最少要有英国VAT就可以参加,因为它对EU国家有远程销售额度。在这个额度内是可以使用的,完全合法。而泛欧要有7国。泛欧是随机存货的。只要货物存在那个国家就要有VAT。如果直发到德国,多少销售额开始注册VAT?答:只要在德国有销售就要注册VAT。欧洲站老账户,开通了泛欧,现在要求注册五国VAT,只注册一个国家可以吗?其他四国会不会被关闭账户?答:不可以,其他四个国家会被关闭。严重的话,连已注册VAT的那个国家都会被禁止FBA入库。从英国远程发货到德国,会双向交税吗?答:不会。英国目前查税是怎么操作呢?答:查税时税局会邮件通知,通常按照邮件要求回复完成。如果在英国进口,用德国VAT,在德国销售能抵扣吗?答:不能跨国抵扣。超过远程销售额,是平台数据为准还是以申报为准?答:申报数据。退货地址哪里看呢?答:您后台有填写地址。通过英国代缴的其他国家是享受低税率还是标准税率呢?答:低税率范围内是享受的,超过就要转标准税率。超过低税率限额是多出来的按标准。还是一超过就全部都要交?答:超过的部分按照标准税率交清关时,产品申报是按照进货价申报好,还是按照销售价申报好?答:清关的时候产品申报是按照进货价申报目前用英国VAT在欧盟清关的话,入境英国的时候要付增值税和关税吗?答:用自己的税号清关要交进口关税注册英国VAT多久时间可以下来税号?答:一般正常情况是2-7个工作日,不排除人工抽查,时间会就会长一些注册英国VAT需要什么资料呢?答:需要营业执照,法人身份证,店铺的相关基本信息英国VAT一年申报几次?答:英国VAT是按照3个月一次申报英国每次申报是在什么时间,一般什么时间完成税金支付?答:英国申报是在7号,在7号之前支付税金完成申报即可了解更多请看:亚马逊VAT最全分享(2)(来源:小易说跨境电商)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/106075标签:亚马逊欧洲站点VAT 亚马逊欧洲站点 VAT是什么意思 vat 英国 注册 英国vat注册网址 英国vat申请需要多久 亚马逊法国vat 申请亚马逊vat 亚马逊美国公司注册 中国商标可以注册亚马逊品牌吗 亚马逊中东vat 亚马逊国际商标
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  • 亚马逊欧洲站VAT税务疯狂,卖家转战玩火日本站!

    美国站竞争激烈,欧洲站VAT税务水深火热,卖家为何不转战日本站呢?而且日本相对来说注册程序简单,审核通过容易,并且距离中国近,可大大缩短海运时间,增加客户的购物满意度。如果卖家还懂日语的话,那做亚马逊日本站就是很好的选择了。那么,想要在日本站成功销售要怎么做呢?答案就在这里!1、市场小意味着竞争小在较小的市场中掌握成功销售的秘诀就是赢家,因为竞争也会小很多。数据显示,在美国之后,亚马逊三大市场分别是德国、日本和英国。2016年,日本在亚马逊上的销售额达到108亿美元,而且从那时起它的发展就一直突飞猛进,如今它也是全球发展最快的亚马逊市场之一。虽然它永远不会像美国市场那么大,但卖家现在在日本市场建立自己的品牌将会带来长期的成功。2、获得专业人士的语言帮助深入外国市场最好就是精通当地的语言,从专业团队哪里获得帮助,不仅可以浏览语言,还可以浏览日本市场。如果你真的想做好日本站,你可能需要一个日本虚拟助手(VA)。他们了解这些细微差别,并可以为您处理它们。您可以使用Optimize等服务完全外包您的listing翻译和各种文件的自动化翻译。如果您不会说日语,您还需要VA来获得客户支持。在搜索词报告中,PPC没有日本的API。因此,如果您正在使用其中一种PPC工具,那么您对日本可以采取的措施略有限制。因此卖家最好获得专业团队的帮助,这样可事半功倍。3、避免固有的思维每个国家都有自己的文化、语言传统和风俗习惯。卖家要提前花一些时间对日本或您计划出售的任何市场进行一些研究,熟悉您的受众群体。一定要避免刻板印象以及对市场做出自以为的假设。4、熟悉日本的节假日5、税务问题亚马逊的税收在美国各州都很复杂。但在日本,这个过程要简单得多。消费税为8%(计划在2019年10月增加到10%)。作为一家日本实体企业,在达到1000万日元(大约10万美元)的门槛之前,您无需支付消费税。零售价高达50万大关,你只需支付8%-25%,所以你只需缴纳2%左右的税。您可以取消PPC广告系列的所有消费税,但如果您是外国实体企业,则无需缴纳税款。6、退货少在日本的文化中他们很不赞同退回产品的做法。他们会在评论中抱怨产品,但他们不会退货。日本人会因合理的原因(如产品损坏)退回商品。我们都知道美国人和欧洲人在这方面有很大的不同。当他们下了订单之后觉得自己又不是很需要这个产品了或是想买其他的了,就会选择退货。他们觉得自己只是退回了不需要的物品,这没什么的。这些区别可能都是因为国家间文化的差异而导致的。点击下图了解更多欧洲VAT问题,免费观看直播!文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/23268标签:亚马逊欧洲站 VAT税务 亚马逊日本站 亚马逊自发货 vat 亚马逊vat政策 亚马逊代缴vat 美国商标购买亚马逊 亚马逊英国vat是多少 欧盟外观专利对亚马逊约束 欧洲亚马逊vat税号有什么用 亚马逊vat怎么收税的
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  • 亚马逊欧洲站VAT税率是多少_欧洲各国VAT远程销售阈值是多少?

    随着亚马逊对VAT政策的不断深入要求,很多跨境电商卖家,特别是欧洲站海外仓卖家纷纷吐槽欧洲站没法做了。中国卖家在控制产品成本这一块比很多海外卖家做得好,许多“中国制造”都通过跨境电商平台迈向了国际市场,但是在产品运输成本及货物仓储上,中国卖家都比不上海外卖家有优势。货物清关进入欧盟国家需要缴纳关税以及进口VAT,还需要按时申报销售额,缴纳销售VAT,实在是让人头疼。在2015年之前,VAT这个词对很多跨境电商卖家来说是很陌生的,但从2015年开始,英国站根据英国政府的要求成为了第一个要求提供VAT税号的站点。2017年开始,英国税务部门开始大规模的对亚马逊、ebay等电商卖家进行税务合规性调查,由于税务合规成本高等等原因,果然一查一个准,很多卖家的账号都被无情的关闭。卖家表示,如果正规纳税,基本是亏本的,想正规纳税,那么就必须把价格抬高,但是把价格抬高就意味着订单量下降,甚至没有订单!那么中国卖家是不是没办法在欧洲站生存下去了呢?小编认为,税务合规是必经之路,但英国站20%的税率,的确让人受不了,我们除了通过优化成本,有没有办法通过税务优化方案来降低税务成本呢? 不知道大家对英国VAT低税率还有没有印象?我们再给大家科普一下英国VAT低税率Flat Rate Scheme预计12个月销售额(不含税)不超15万英镑可以申请低税率,任意连续12个月的销售额(含税)一旦超过23万英镑就不能继续使用低税率;如果申请低税率申报,发货时交过进口VAT不可以退回,也就是指进口VAT不能抵扣销售VAT;低税率第一年可享受1%的折扣,也就是6.5%的低税率,之后按照7.5%。我们举个例子算一下低税率和正常税率的差别:一个亚马逊或者ebay店铺,如果销售额能达到一年400万人民币(大约是43万英镑),我们以英国的20%标准税率为例计算:标准税率根据销售VAT={最终销售额/(1+税率)}*税率的计算公式(可以简单理解为销售额÷6)在不考虑其他因素的情况下,你可能需要缴纳的销售VAT为:{400万/(1+0.2)}*0.2=400万÷6≈67万RMB。但是如果你把这个产品分成两个店铺进行销售,每个店铺的年销售额都控制在23万英镑以内,两个店铺都申请低税率申报,根据相关规定低税率首年税率为6.5%,那么两个店铺加起来计算:低税率FRS首年按6.5%计算:400万×6.5%=26万RMB,第二年恢复到7.5%:400万×7.5%=30万RMB不算不知道,一算吓一跳!相比较最初的67万税金足足少了41万RMB!当然,以上只是一个简单的公式计算例子,多注册一个店铺多少增加了一些运营成本,而且进口货物到英国时缴纳的进口VAT也不能作为抵扣了,但是在目前的大环境下,合理使用低税率,的确能大大降低销售VAT的金额。很多卖家会想,既然我选择低税率,那么我就不缴纳进口VAT了,反正也不能抵扣,但这个做法可能导致你得不偿失,因为低税率的使用是有其局限性的,这里不做过多阐述,下次文章再详细跟大家讲一下低税率对进口VAT的要求。虽然这计算是针对英国VAT的计算,但不代表只能在英国销售哦,如果把仓储放在英国,在不超过远程销售额度阈值的情况下,还可以通过远程销售到德国、法国、意大利、西班牙等欧盟国家!如果控制的好,甚至不需要注册其他国家的VAT税号。来源:神马汇跨境文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/113936标签:欧洲站VAT税率 英国vat销售额 会计中vat什么意思 vat注册地址查询 亚马逊vat服务申请 亚马逊vat申诉 德国亚马逊包装法 亚马逊vat税号是什么意思 亚马逊欧洲vat税率是多少
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  • 亚马逊欧洲站VAT的那些坑_欧洲VAT的处理办法

    欧洲VAT就是一个大坑,不少人已经因为税务问题逃离欧洲市场,VAT真的这么可怕吗?我们和英国E2EURO财务咨询公司创始人、知名税务规划师Michael老狼聊一聊VAT的那些坑。电商相关法规的变化早前,亚马逊开始根据VIES数据校验VAT税号主题名称与平台是否一致。不知道是哪一个账号经理出的这个主意,让所有的中国卖家用全拼汉语拼音来注册,这种东西写出来老外根本就读不出来,所以在机器人程序扫荡的时候,就特别容易中招。再就是审计署人员由150人扩张到了200人,如果以200人每人每月处理10个账号,那一个月可以处理2000个账号,一年基本就可以把所有的中国卖家扫一遍,查验率100%。关于Flat Rate的资格审查变严,取消资格后,税率按照16.5%补交。所以我从来都不建议已经发生欠税行为的老账号去注册VAT,因为会被追税,很多税务公司不会把这点告诉卖家。对于使用距离销售(亚马逊泛欧计划)的卖家,会被要求提供欧洲四国的销售记录,追缴税金。亚马逊有两大坑,一个就是全拼汉语拼音注册名称,这个是完全不符合国际惯例的。另外一个就是亚马逊这个泛欧计划,因为几乎没有中国卖家可以完成欧洲七国VAT注册的事情。物流相关法规的变化卖家们一定要高度注意,你不是把货物甩给物流就完全不管了,物流和卖家也是息息相关的事情。在查税的过程中,我相信很多人已经收到税局的邮件,邮件里面有31个问题,里面有几个问题非常凶险!比如问你税务代理是什么?很多人答不出来,因为他只知道一个深圳的公司,并不知道英国的税代到底是什么,这个问题卖家根本没有办法回答。所以,在选择税务代理的时候,一定要把这个会计事务所的名字、地址、业务范围搞清楚。还有很多问题是暗藏杀机,因为大多数人不知道,也不关心。还有就是严查欧洲增值税延交清关方式,对于英国注册的离岸VAT账号严查。你入关的时候,只交欧盟的关税,没有交增值税。所谓的包税,是指关税,没有增值税,这一块会严查。话又可以说回来,老外一看到那些全拼汉语拼音读不出来的名字,就知道是中国卖家,就会严查。这样就会造成海关对中国卖家特别“照顾”,那么中招的机会就大。新型收款方式开始出现,客户需要预交增值税给物流商。O2O支付现在开始逐步实现,所以不要把钱直接转到中国银行,要预留一部分交税。一旦查起来,你账户上钱不够,就“好尴尬”啦!最后,卖家在跟物流商清关的时候,一定要向物流商要C88文件。为什么呢?C88文件是清关的水单,当你使用自己的VAT号码交税的时候,就会产生这个水单,这个可以证明物流商确实是使用你自己的VAT号码清关。还有,如果你完税,税局会跟你邮寄一张非常重要的C78纳税证明文件,这个C79文件用的是传统邮递形式,非常容易丢失。如果C79文件丢失,必须要靠C88文件来查补C79文件。卖家是用亚马逊后台去交税,还是用服务商?亚马逊自己的服务靠卖家是很难接进去的。VAT是流转税,就必须有进项和消项存在。亚马逊后台上代购代缴,就只能是美国那样的消费税,只按照销售额计算的可以直接代缴代扣。但是像英国这样的增值税就必须考虑进项抵扣,就是你入关的时候交了多少税金,你要把入关税金的发票给会计,会计来给你核算。可能还不止这个税金,还有部分当地采购的,还可能在当地产生运输费等等,这些都是可以抵扣的。所以一定要一个专业的会计去核算清楚,而不可能直接通过亚马逊后台。当然,你要是问以后有没有可能直接用后台?可能性是有的。一旦亚马逊把所有的FBA仓改建成保税仓,中国卖家也不用申请VAT税号了,只要货物上的标签是进亚马逊保税仓,海关直接放行。进了海外仓之后,直接根据销售额完税。但是亚马逊这样做的可能性不大,这是一个浩大的工程,太难了。亚马逊后台植入的那几个服务商(不具体说名字),据使用过的人反馈,用户体验非常不好。比如,主要销售点在法国,办的是英国的VAT,英国又没有销售额,该怎么办?还是建议注册法国的税号,销售在哪里,就办哪国的VAT。因为现在英国税局非常纠结卖家在欧洲的销售,因为卖家把税号挂在法国,但却没有把法国的销售额报给英国,实际上这就是逃税行为。英国税局在亚马逊后台一查,就查得到卖家在法国的销售情况,英国税局就会要求卖家把法国的销售报告发过来,追讨这些税金。所以,既然法国是主战场,就在法国注册吧,免得留下个逃税的后门。英国抽查税务会不会影响欧洲其他国家的账号?答案是肯定的。现在英国税局查的时候,如果发现可疑账号,先会发一个邮件给给卖家,如果7个工作日内没收到回复,它会发一个notice给亚马逊,后台就会知道卖家在英国的税号失效。英国税号一旦失效,欧盟同步的5个站点全部会被抓下来。亚马逊会在一个月之内追加一份邮件,要求卖家提供其他四个国家的税号,这肯定是做不到的事情,那么一个月之后整个亚马逊欧洲站的账号就会全部挂掉。欧洲其他国家的销售额在英国VAT账号申报,是按各国税率,还是英国税率?按英国税率。卖家这是采取距离销售(泛欧计划)的概念,在英国的海外仓发货。德国是10万欧元销售额,其他几个国家是3.5万欧元销售额,在这个额度之内,使用距离销售(泛欧计划)概念,需要把税金全部报给英国。是否可以用货代VAT清关?用VAT清关对自己的账号有什么影响?现在必须用自己的VAT账号清关,因为卖家不用自己的税号,无法 证明货物的合法来源。税局问你怎么清关的?你说我用别人的税号清关的。那么恭喜你,你走私了。不论什么情况,不用自己的税号,就会被判定走私。用自己的税号清关有两个优势。一个是能解释货物的合法来源,进海外仓什么都方便。另外一个是能够进行税率抵扣,保住自己的低税率qualify。这个是要求你每个季度必须要进一定数量的货,如果税局看你进项没有达到要求,就会跟你调成no cost business无本生意,税率就直接上升到16.5%。很多卖家就吃了这个亏:本来申请了低税率,税局要求拿出清关证明,他又拿不出来,问货物来源就解释不清楚,然后英国税局“就只能抱歉给你调到16.5%”。如果欧洲不做VAT,会连累日本站和美国站吗,亚马逊是否会把其他站点也进入审核期?1. 如果你欧洲某一个站点出问题,会影响其他欧洲几个站点。我之前有客户就遇到过,英国出现VAT问题,然后被要求德国一个月内提供VAT税号。2. 小账号,先注册的,也是需要注册VAT税号的,这个就和国内注册公司一样,无论你有没有运作,都需要去税务局做好申报,申报的工作就是要么外包第三方,要么自己请财务。3. 当然如果你欧洲是因为严重侵权,那可能会影响日本和英国。但一般情况不会受到影响,美国非欧盟体系,没有被要求有VAT税收的问题,目前美国有两个是要求交销售税的,但是销售税在平台后台做了代收,所以基本不用卖家怎么操作。另外如果货物是放在德国就必须注册德国的税号,海外卖家只要有销售就需要注册税号申报的。如果货物放在英国,德国客户购买,直接从英国发买家手上,根据欧盟远程销售法,只有在一年累计的销售额不超过10万英镑的情况下才可以用英国的税号来申报。总而言之,查到的或者没被查到的,提早做准备,老账户准备慢慢清货减少FBA库存,新账号开始合法交税。做好新老账号重心交替,暂时没有其他缓和的办法。最后老狼建议:如果卖家想在德国市场长期捞金的话,还是尽早注册VAT税号为好,以免影响未来的销售。点击查看: 《作为一枚合格亚马逊运营的38个问答!(16-38)》文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/11838标签:亚马逊 欧洲站 VAT 亚马逊英国站注册vat 亚马逊英国站vat注册 亚马逊海外商标 注册亚马逊国际商标 法国亚马逊vat 亚马逊欧洲站一定要vat吗
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  • 亚马逊欧洲增值税合规最新通知_法国VAT注册流程及问题解答

    亚马逊欧洲增值税合规最新通知近日,有一些卖家朋友可能已经收到如下标题为“欧洲增值税要求-上传您缺少的增值税税号”的通知。该通知会根据您的销售状态要求您上传法国、意大利和西班牙中的至少一国的增值税税号并给出了截止日期,根据您收到通知的时间不同,您的截止日期也会不尽相同。如果您在该通知给出的截止日期前不能上传您被要求国家的增值税税号,您可以回复该通知并附上您正在注册的凭证以获得更多时间,否则您可能将无法在欧洲站点入库或销售商品。(点击上方查看大图)在本期文章中我们会首先为您聚焦法国,为您重点解读法国增值税应如何合规。法国增值税合规如果您的企业在中国注册,您的以下行为可能会触发您在法国的增值税合规义务:a) 您在法国储存库存;b) 您在另外的欧盟国家储存库存运送给法国消费者,一年所有销售渠道在法国的销售总额超过法国远距离销售阈值35,000欧元。为提供您更多关于法国增值税合规的信息,我们汇总了三家税务顾问(AVASK/英国腾邦会计事务所/深圳市英创国际咨询有限公司)的专业解读,以期您能对法国增值税合规有更多了解。请注意,以下内容及解读均来自前文所述三家税务代理商,不代表亚马逊的意见。1、申请法国VAT的一般流程是什么(点击上方查看大图)法国VAT出税号/证书需要2-4个月不等,如果你有法国税务合规义务,一定要尽早开展合规流程。2、申请法国VAT需要准备哪些材料信息如您需要进行法国增值税合规,您可以事先进行如下资料和信息准备。基本资料 :· 填写完整的法国VAT注册申请表格· 公司执行董事的彩色护照复印件(如使用身份证,姓名与出生日期必须有英文翻译)· 公司执行董事的地址证明各一份,其注册资金,名字,地址必须有英文翻译· 公司营业执照和英文翻译件· 公司章程和英文翻译件· 公司对公账号的银行对账单,公司名称及地址必须英文翻译,并且注明账户货币类型,银行地址,银行账户,IBAN, SWIFT/BIC· 如果您有在欧洲其它国家注册了VAT及EORI,也需一并提供其他信息准备:· 亚马逊法国站今年年销售额预估(欧元);· 亚马逊法国站的账号截图(必须包含公司名称和注册地址);(点击上方查看大图)· 填写完整的CRF文件(代理指定合同),需用蓝色墨水笔填写;· 所申请的VAT税号的生效日期(Effective Registration Date)。VAT税号的生效日期主要取决于您之前是否在法国产生了VAT如下注册义务:1. 您之前是否使用过法国的物流仓库(如有,您需要提供起始日期)2. 您从欧盟其它国家对法国远程销售是否超过远距离销售阙值(35,000欧元)如果您在开始进行法国增值税合规之前已经产生了在法国的应税销售,则您需要向法国税务局补缴历史税款。如果您尚未产生在法国应税销售,比如没有使用任何法国当地仓储(包括FBA和海外仓),且尚未超过远距离销售阙值,即可使用填写资料的当日日期作为您的VAT期望生效日期,法国税局可能将该日期作为税号生效日期的参考。在税务代理把所有申请资料提交法国税局后,税局审核到下发VAT税号及证书的时长一般是4到6周,建议您获得VAT税号后立即上传。3、申请法国VAT还有哪些其他注意事项· 申报时间鉴于法国的申报周期属月度申报,卖家的第一个申报周期将是在VAT税号生效日期的当月,在月度结束后的19天内您需完成申报及税金缴纳。举例而言,如果您的VAT税号生效日期为2019年5月5日,则第一个法国VAT申报周期为2019年5月(参考2019年5月5日至2019年5月31日的销售数据),客户需要在2019年6月19日前完成申报提交及税金缴纳。· 财税代表制度卖家朋友需要注意,法国税局对于非欧盟注册企业的增值税合规在税费支付环节上有明确的要求,即“财税制度“。 因法国税局收款系统功能的限制,非欧盟注册企业如果直接打款到税局账户,即使税局收到款项系统也无法识别该笔款项对应的申报记录,会导致纳税人支付款项无法对账。 基于此,非欧盟注册企业必须在当地指派具有法国本土银行账户的财税代表来进行税金的支付。非欧盟注册企业应当先与担任财税代表的企业签订委托函,之后该财税代表会就该企业税务合规授权税局自动扣款,之后在每次申报完成时税局将自动从财税代表账户中将税金以划账的方式进行扣款。最后再次提醒您,以上内容均来自第三方服务商,仅供您参考,不代表亚马逊的意见。扫描以下二维码加入VAT专业交流群!文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/95787标签:法国VAT VAT注册 法国欧洲vat vat法国如何申请 法国vat税号怎么申请 亚马逊国外注册商标 欧洲亚马逊vat 欧洲vat增值税 增值税vat vat增值税 vat税务合规 vat税务合规
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  • 亚马逊欧洲VAT为什么一定要注册?

    亚马逊欧洲VAT为什么一定要注册? 1)货物出口时如果不使用自己的VAT税号,就不能享受进口增值税的退税。 (2)如果发现借用他人VAT或VAT税号无效,货物可能无法通关。 (3)如果您不能向您的海外客户提供有效的VAT发票,客户可能会取消交易。 (4)英国税务局通过各种渠道严格检查中国卖家的VAT号码,亚马逊、ebay等平台也要求卖家提交VAT号码,没有VAT号很难保证平台店铺的正常销售。 欧盟国家注册增值税的四种基本情况如下: (1)您的企业在当地国家依法设立。 (2)在当地国家存储,从当地国家发货。 (3)您从存储库存的其他欧盟国家向当地国家客户配送货物,从所有销售渠道向当地国家客户的销售额超过了远程销售门槛。 (4)从欧盟以外的国家发货给当地的国家客户,同时你(或承运商)是登记进口商。 欧洲增值税(VAT)由注册增值税的卖家根据欧洲国内销售向消费者征收,向相关欧洲国家税务局申报和缴纳。标签:欧洲VAT 亚马逊欧洲VAT 德国vat如何报税 英国vat注册详细流程 vat税号注册 商贸有限公司报税 美国公司年审报税费用 美国的报税制度 境外公司年审 澳洲公司年审 新加坡公司的年审 注册亚马逊国际商标 美国亚马逊注册商标 亚马逊vat英国 亚马逊欧盟品牌注册
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  • 亚马逊欧洲卖家须知:英德VAT增值税详解

    1.什么时候需要缴纳VAT? 01.欧盟成员国卖家只要年销售超过一定金额就需要缴纳VAT ; 02.非欧盟成员国卖家,只要你的商品的最后一程投递是从欧盟发出的,如果要做FBA或海外仓,按规定都要注册VAT并缴纳的。 03.从中国直邮的中国卖家,累计12个月销售额超过7万英镑,需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。 2. 如何注册英国增值税(VAT)? 您可以通过英国税务海关总署(HMRC)的相关网站完成申请。填写完相关信息后,英国税务海关总署(HMRC)会给您创建一个增值税(VAT)网上账户(有时也称作Government Gateway account)。 您也可以委任第三方代理服务商申请增值税(VAT)号。 3. 如何注册德国增值税(VAT)? 您可以通过邮寄的方式或网上注册的方式注册增值税(VAT)号。 您可以联系德国税务办公室获取相关申请表格。德国税务办公室将寄给您一份申请增值税(VAT)注册表格。您必须填写自己的个人信息,以及您的公司信息。您需要将填写完成并签字后的表格寄还给该税务办公室;该税务办公室审核后,会将增值税(VAT)号码寄给您。 您也可以通过在德国税务网站上提交相关信息来注册增值税(VAT)号。 如果您已经递交了申请,您可以向德国中央税务局(Bundeszentralamt für Steuern)获取增值税(VAT)号:该申请没有固定格式,须包含下述信息:申请人姓名及地址, 申请号码, 以及申请所递交的德国税务办公室信息。德国中央税务局Bundeszentralamt für Steuern)联系地址如下:Bundeszentralamt für Steuern, 66738 Saarlouis (Fax: 06831 456120)。 您还可以委任第三方代理服务商注册增值税(VAT)号。 注意:VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结。如果客户不依法进行VAT税务申报,造成VAT税号被冻结或其他法律责任都由客户自己承担。标签:英国增值税 德国增值税 vat注册 德国VAT 英国VAT 英国vat交税 德国vat税收 欧洲申请vat多少钱 亚马逊德国vat注册 亚马逊品牌注册加拿大 亚马逊德国 vat 美国亚马逊商标查询 欧洲vat增值税 增值税vat vat增值税
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  • 亚马逊欧洲VAT后续之你的延期申请成功了吗?

    上周德国税局发出最新通知,由于近期处理大量卖家上传的证书副本申请已超出工作量,所以将原定3月1日暂停未上传VAT税号店铺销售权限的截止时间延长至4月15日,但有个前提是必须在2月28日前已经提交税号/证书申请的店铺。从目前的情况来看,这一时间延期确实给不少的卖家争取了宝贵的时间,已经有卖家抓住这个延期的机会暂时避免了自己的账号权限被限制。我们了解到,卖家在申请延期的过程中可能都会收到来自亚马逊的两封回复邮件。下面是第一封:卖家用添加附件的方式联系了亚马逊税务部门,然后收到来自亚马逊的回复邮件。大概意思就是已经收到了卖家在亚马逊后台上传VAT税号的截图和税务证书申请表,他们将尽快帮助卖家提交申请延期,如果卖家同意,请尽快回复。下面是第二封:大概意思是已经对卖家的账号进行了标记,卖家暂时不需要采取任何行动,只需把相关资料上传到链接地址就可以了。也就意味着申请延期成功,暂时不需要再紧张了。由于2月28号上传税号/证书申请是延期的大前提条件,所以在26号和27号这两天卖家都疯了一样联系亚马逊欧洲税务部门,以期望获得延期成功,所以导致现在的情况是邮件都发不出去了,提示收件方的邮件已满,可想而知现在亚马逊处理欧洲VAT的相关部门现在可能也是焦头烂额。那现在邮件发不出去也是没办法了,只能是不断尝试了,期待那边的工作人员效率高一点,处理快一点吧!以后请记得类似问题不要拖也不要等,有问题马上处理才会无后顾之忧!扫描以下二维码,拉你进专业德国VAT问答交流群,非诚勿扰!文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/17658标签:亚马逊欧洲税务 德国VAT 亚马逊vat计算公式 德国亚马逊站vat 德国站亚马逊vat 亚马逊站vat 亚马逊欧洲站vat申请 亚马逊欧洲站vat 亚马逊澳洲商标 亚马逊欧洲站的vat 亚马逊阿联酋vat
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  • 亚马逊墨西哥站点RFC 信息表常见问题答疑

    亚马逊要求所有从墨西哥发货的卖家或具有墨西哥标志(例如地址等)的卖家填写 RFC 信息表。 您可以使用我们的自助式 RFC 信息流程(下面提供的步骤)向亚马逊提供您的墨西哥纳税人身份信息,该流程将指导您输入 RFC 信息,并上传您的 CSF (Constancia de Situación Fiscal) 文件。 为了满足墨西哥税务机构的要求,您的账户合法身份和税务信息必须相关。在 RFC 信息表中回答所有问题和填写所需信息时,请仅使用您的个人信息或公司信息。避免拼写错误或输入错误的纳税人识别号。信息的任何不匹配都可能导致 RFC 信息表不完整和/或无效。 注意:本 RFC 信息表只有“我要开店”付款账户的主账号才可以访问。 1. 在卖家平台中,前往【设置】,然后选择【账户信息】 2. 找到【税务信息】部分,然后点击 【RFC ID】 3. 填写 【RFC 信息表】 4.点击【提交】 5.点击【选择文件】,上传您的 【CSF (Constancia de Situación Fiscal)】 文件 如果您点击【稍后上传】,登记信息将保持【未完成】状态,直至您上传税务登记文件 6.点击【退出】 完成表格并上传所需文件后,您将看到完成状态。验证过程最长可能需要 5 个工作日。在验证过程中,如果信息缺失或与墨西哥税务机构 Servicio de Administración Tributaria (SAT) 数据库不匹配,您在 RFC 信息表上的状态将会更新。 以下是亚马逊墨西哥新税改后,卖家常见的相关问题答疑: 1.我是墨西哥纳税人。我需要向亚马逊提供什么信息? 您需要提供墨西哥税务机构签发的 【RFC (Registro Federal de Contribuyentes)】 (SAT) 和 【CSF (Constancia de Situación Fiscal)】。 2.亚马逊如何验证我的 RFC ID 以确保我是所有者本人? 您的 RFC 信息表将根据您的 CSF (Constancia de Situación Fiscal) 文件以及在墨西哥税务机构 Servicio de Administración Tributaria (SAT) 数据库中登记的信息进行验证。 我是外国卖家,并非墨西哥居民,且未登记为墨西哥纳税人。我需要向亚马逊提供任何信息吗? 如果您从墨西哥发货,或者您的账户上有墨西哥标志(如地址等),您可能会被预扣所得税和/或增值税。RFC 信息表中的信息将帮助我们确定适用的预扣税率。 3.我已经在墨西哥卖家账户中提供了我的 RFC ID。我需要再次提供此信息还是更新 Amazon.com 或 Amazon.ca? 有效的 RFC ID 将适用于您的墨西哥销售账户以及出现在您商城选择器中的任何联合卖家账户(卖家平台的右上角,店铺名称旁边)。 之前提供的 RFC ID 可能需要使用您的CSF (Constancia de Situación Fiscal)文件进行更新。如果您尚未提供此附加信息,请提供给我们,以确保进行适当的验证(和预扣)。 4.我登记了 RFC ID,亚马逊也进行了验证,但亚马逊仍在预扣所得税,且未将商品增值税额汇给我,为什么? 所得税预扣和商品增值税付款由当月结束后收到订单或确定汇款时的 RFC ID 登记情况决定。 检查您的 RFC ID(“设置”>“账户信息”>“RFC ID”)登记情况和状态,确保相应登记处于有效状态。 如果仍有意外预扣,请参阅下面的相关常见问题,了解亚马逊何时预扣款项。 5.亚马逊将对我的商品和付款进行哪些预扣?我如何在报告中识别预扣? 您的 RFC 信息表将确定适用于您的月销售总额、商品增值税和费用的预扣率。有关更多信息,可以参考以下信息页面 亚马逊将对当月内的所有卖家商品计算增值税并进行预扣(无论 RFC ID 状态如何)。然后,亚马逊将根据您的 RFC ID 登记状态向您退还预扣增值税和/或直接将预扣增值税汇给墨西哥税务机构。 所得税 –墨西哥所得税预扣常见问题 亚马逊将根据您的 RFC ID 状态和月销售总额预扣所得税金额(作为未转账金额)。 如果您是墨西哥卖家,亚马逊将针对向您收取的费用,以及您在墨西哥或非墨西哥店铺销售的应税费用收取增值税。您经过验证的 RFC ID 将确保开具准确发票,但您从亚马逊购买的数字服务不能免除增值税。 6.如果我使用的信息不是我公司的,比如我使用了商品供应商/代理的 RFC ID,会怎样? 您的法律和税务信息表明了您账户的所有权,必须准确标识您的企业。您的信息将用于确定适用的所得税和/或增值税预扣,并将包含在墨西哥税务机构要求的月度报告中。 对于提供无效信息的卖家,亚马逊可能会采取预扣最高税款、撤消销售权限以及终止销售账户的措施。 备注:也就是提供错误信息,那么亚马逊最严重可能会采取关闭店铺的措施。 7.我收到一条错误消息,称无法填写我的 RFC 信息表,或我的税务状态为“不完整”。我该怎么做? RFC 信息表中提供的信息必须与您的 CSF (Constancia de Situación Fiscal) 文件以及在墨西哥税务机构为您的公司登记的信息相符。如果您对登记信息有疑问,可以在SAT 网站上验证您的信息,或直接与墨西哥税务机构联系。 ·检查您提供的RFC (Registro Federal de Contribuyentes)是否与您在墨西哥税务机构 (SAT) 登记的信息相符(该字母数字代码为 12 或 13 位),并且 检查您提供的法定名称 (Denominación o Razón Social)是否与您的 CSF (Constancia de Situación Fiscal)文件相符。 8.亚马逊能帮我填写报税单或协助我完成 RFC 信息表吗? 尽管我们致力于帮助卖家了解这些税务法规的要求,但除了介绍如何在亚马逊上登记税务信息外,我们无法提供税务指导或任何说明。可以联系沙之星跨境的专业税务支持团队提供税务指导完成RFC信息表填写 9.如果我没有使用有效信息更新 RFC 信息表,会怎样? 如果您的纳税身份信息不完整或无效,亚马逊可能会向您预扣最高税款。 10.亚马逊会向我提供 RFC 信息表的副本吗? 亚马逊不提供 RFC 信息表的纸质副本。但是,您可以随时查看和更新RFC 信息表。 11.我的预扣款项如何才能享受较低的税率? 要申请较低的预扣税率,您必须在 RFC 信息表中填写有效的 RFC ID 和由墨西哥税务机构 (SAT) 签发的有效 CSF (Constancia de Situación Fiscal) 文件。 12.亚马逊向墨西哥税务机构提供哪些信息? 亚马逊将遵守与增值税和所得税申报有关的墨西哥税务机构申报规定。您每月需要提供的部分信息如下: ·RFC ID ·法定名称 ·公司地址 ·原产国/原产地 ·存款方式 ·月销售总额 ·商品增值税额 ·所得税额 13.如果我拥有有效且经过验证的 RFC ID,亚马逊仍会向墨西哥政府机构报告我的信息吗? 会,无论您的登记状态或亚马逊预扣义务如何,亚马逊仍需要每月向墨西哥税务机构报告上述信息。(来源:Amy聊跨境) 以上内容属作者个人观点,不代表立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。 标签:信息表常见问题答疑 墨西哥 亚马逊 北美 Amy聊跨境 QA 墨西哥rfc收费 墨西哥 rfc 墨西哥rfc多少钱 亚马逊德国站vat计算 亚马逊vat办理 亚马逊国外商标注册 注册亚马逊美国商标注册 亚马逊欧洲 vat 亚马逊vat申诉
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  • 亚马逊美国征税,欧洲VAT紧逼,2019年才是跨境电商真的寒冬?

    国际贸易环境动荡多变从18年年初开始,中国的外贸环境就不太安宁。美国的贸易大棒到处挥舞,缴得全球市场贸易市场不得安宁,中国成为美国挥舞贸易大棒的主要目标,从最初的短暂交锋到后来大打贸易战,这一次对500亿美元的中国商品加征关税,下一次又对1000亿美元的中国商品加征关税,中国的反击建立“平等原则”的基础上,丝毫不示弱。中美贸易战开打,做美国站的跨境电商卖家也跟着提心吊胆,关税提高首当其冲的就是他们输美的商品。好在中美贸易战风波在经历了半年的动荡之后趋于缓和,在跨境。一波未平一波又起,现在美国又开始征收“电商税”,“网店”相较于实体店的价格优势被大为削弱,这才是最让那些做美国站的跨境卖家担忧的事。从18年初开始,欧洲也开始频频找事。4月,《2018年英国财政法案》生效,法案规定,如果英国税务及海关总署(HMRC)发现在英国储存商品的非英国企业违反英国增值税VAT注册要求,电商平台须根据相应要求停止该企业在其平台销售商品。此外在英国存储商品或销售额超过7万英镑的非英国卖家成为新法案重点褥羊毛的对象,除非证明他们已注册并支付了英国的增值税,否则将被相应地追缴税款。以英国增值税20%的标准税率计算, 店铺较为普遍的月销售额大概10万美元,需要缴纳2万美元的税,如果你的店铺正常运营一年,就要被追缴24万美元,这让中小卖家压力山大。上万个亚马逊英国站账户因为未及时上传VAT税号被封,甚至连自发货卖家也未能避免。其它欧洲国家也步步紧逼,德国税务局发起了“杀一儆百”的封号行动,清退部分卖家以敦促其它卖家上传VAT税号。如果卖家上传VAT税号,就要补缴高额的税款,这对很多中小卖家来说都是不小的压力,如果重新注册一个账号,意味着之前所积累的客户以及过去为引流所耗费的营销费用都打了水漂。平台规则日趋严格在欧美各国相继出台要求向卖家征收电商税后,电商平台也不得不配合当地税务局的要求,及时清退那些偷税漏税且不遵规则行事的卖家。在各个电商平台竞争愈加激烈的情况下,如何确保用户增长并留存是电商平台的当务之急。所以平台必定会提高准入门槛,规范市场的行为,更多的让那些能够提供优质商品和服务的商家去面向消费者以提升平台的声誉和流量,营造更健康的电子商务环境。电子商务平台现在对违规店铺的处理越来越严格,封店的“高压线”很容易触碰到,比如产品与listing展示的区别较大、客户投诉比较多、业绩指标差、侵犯知识产权等。2019年才是跨境电商真的寒冬?中小卖家依然是各大平台的重点,几乎占据80%的份额,电商平台还要依靠这些中小卖家去攻城拔寨,开掘新市场呢!只是跨境电商的红利期已过,“野蛮型”卖家被平台逐渐摈弃,产品质量和服务才是保证卖家能够踏踏实实发展的王道。如果跨境电商卖家继续按照以前的路子走,道路确实艰难,因为大环境在变,你不变就是坐等被淘汰。那么如何变,有两条路,一条是坚持扎根主流平台,做精细化运营;一条是在新兴市场寻求出路。之前听说过以一位跨境电商的卖家,做了亚马逊一年多,日稳定收入两千美金。他从入行开始变坚持走精细化运营之路,没有刷过一单,就靠4条listing走到现在。完全靠实力说话,这样的卖家本身对平台和客户具有强大的吸引力,获取的流量是最稳定的也是最有价值的。时尚大卖SheIn,足够专注于时尚女装,几乎把产品质量和服务做到了极致。不扩充任何品类,没有一件男装、童装或者家居用品;没有大规模的扩展计划,而是始终坚持坚守两三万的SKU,你可能会觉得这个数字很惊人,要知道,做快时尚品牌,因为产品的不断迭代,商家一般都有几十万的sku的。SheIn的成功证明了专注和不扩品类和SKU、不妥协质量,是绝对行之有效的。全球电子商务的新兴市场就像中国十年前跨境电商开始兴起的时候,人们普遍对“网购”充满好奇和跃跃欲试的渴望,只是他们已经相当熟悉互联网,对产品质量和服务的要求更高。布局新兴市场的巨头资金实力雄厚,新兴市场人口结构年轻,对互联网的接受程度高,普遍喜欢”网购”这种新事物,如果能从这些新兴市场入手,对跨境电商卖家来说也许是一个新的转机。中东市场的群众是真有钱。有一个小故事,有卖家给中东商家卖一件1700美金的衣服,然后卖家算了一下运费有差额,就跟买家说你能不能补一点运费,然后买家打了1000美金过来,还问:够了吗?中东地区土豪多,但是他们轻工业不发达,生活用品、服装等轻小产品基本全靠进口,有钱都没地方花。再拿东南亚来说,阿里在东南亚布了一个大局。从平台到支付再到物流,没有阿里投资不到的地方,如今这个局即将布好,相当于电子商务的基础建设就要完成,未来几年一定是东南亚电商发展的黄金期。所以,2019年不要说跨境电商不好做,那是因为你还没学着转型,适应时代的变化趋势。大润发被阿里收购的时候,其创始人说了一句非常深刻的话:“我战胜了所有对手,却输给了时代。”时代在抛弃你的时候,是不会跟你挥手再见的,我们只有努力看清局势,寻求自我转型和突破才能不被时代所抛弃。一夜暴富不再可能,脚踏实地才是王道跨境电商刚刚起来的时候简直就是一台大功率“印钞机”,帮助很多人创造了一夜暴富的神话。那个时候,你去批发市场随便买点东西,不用懂跨境电商,不用懂英文,把产品弄上线就能爆,净利润也相当的高,基本都能赚到钱。很多跨境卖家怀恋零几年的时代,跨境电商市场就像一片尚未开发的沃土,等待着冒险家前来挖掘埋在地里的宝藏。没有规则的约束,没有土地所有权的归属,你想怎么挖在哪里挖都凭借个人看法。新财富就在那里,只要你去挖。怀着忐忑心情进入到这个市场的探险家很快就从中挣到让他们满意的财富。越来越多的人开始进入到这个市场,人多就容易导致“无序甚至野蛮竞争”,没有规则和制度的约束,这个刚开发出来的市场很可能在激烈的厮杀中变得满目疮痍,最终消亡。平台和相关政府机构出台更为严苛的管理规则和制度是顺势市场发展规律的必然选择,及时清理之前积累的问题,让那些愿意遵守规则的人走得更远。(来源:跨境一哥)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/22621标签:跨境电商中小卖家出路 国际贸易环境 德国vat怎么报税 vat申报德国 德国vat报税 税务报税公司 公司报税公司 美国公司做账报税 注册美国公司亚马逊 亚马逊澳大利亚商标 欧洲亚马逊都有vat吗 法国vat亚马逊 亚马逊欧洲站必须要vat吗 澳大利亚亚马逊商标注册
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  • 亚马逊卖家最关心的墨西哥RFC税号相关问题

    最近根据亚马逊卖家反馈的问题,我们整理收集了相关回答,希望对各位关心墨西哥新税法改革的卖家有所帮助。 昨天亚马逊全球开店公众号,也更新了墨西哥税法改革相关的内容,大家还没有来记得查看的卖家朋友,可以点击下文章,了解亚马逊墨西哥站点的政策详情: 墨西哥税改|未提供RFC识别号,您36%的总销售额将作为税金交给墨西哥政府 以下是亚马逊卖家最关心的墨西哥RFC相关问答集合: 1.在注册墨西哥RFC税号的过程中,需要海牙认证文件包括那些资料 营业执照,法人护照,授权书,公司章程,地址证明(提供水电气或电话缴费单) 以上文件都需要进行英语以及西班牙翻译件 2.注册墨西哥RFC税号所需的资料认证的时间及费用 海牙认证时间为1-2周,海牙认证完成件原材料需寄去墨西哥事务所,由会计师递交到墨西哥官方认证机构做第二次认证。时效大概也在2周左右 具体费用,可以咨询沙之星跨境客服:shazhixing115(备注:墨西哥RFC税号咨询即可) 3.通过财务代表申请RFC,和通过注册墨西哥当地办事处的形式来申请RFC,有什么区别? 答:墨西哥新税法给两种境外公司提供绿灯:网络下载的服务公司和电商平台,如亚马逊电商卖家可以授权当地代理人办理并处理所有税务问题,财务代表形式:指定的代理人条件:必须是墨西哥的居民,有当地地址证明, RFC及电子签名。代理人具有法律连带责任,共同承担税务责任。需要缴纳增值税,至于是否需要缴纳所得税,还待确认。 任何公司都可以申请墨西哥的公司和办事处,相对来说会比财务代表制麻烦,费用要多一些,而且时间会长一些。需要申增值税和所得税。 沙之星可以根据税法规定,来调整两种模式的可操作性。 4.税务局是否已经批准通过财务代表申请RFC,和财务代表申请的RFC不需要交ISR?,墨西哥办事处形式和本土卖家都需要交IVA和 ISR? 我们采用墨西哥财务代表制的形式为中国跨境电商在墨西哥申请RFC税号,所以注册后需要IVA缴纳增值税, 至于是否需要缴纳所得税ISR, 现在税局没有明确表态,我们沙之星团队会持续为你跟进最新政策。 5.墨西哥办事处形式需要交IVA和 ISR,具体怎么申报? .墨西哥的RFC和IVA&ISR申报 是月度申报+年申报,需要申报及缴纳增值税和ISR 申报需按照《联邦税法典》第33条规定遵守以下几点: Ø 会计科目表记录和分录的记账 Ø 会计记录有关的银行对账单和存款与取款对账,包括投资和信用卡,借记卡或服务卡的对账单 Ø 商家如果提供税局认可的发票,有权利正常申报并抵扣进项税 Ø ISR申报可以抵扣相关成本费用票据,作为降低利润的方法之一,以便于减少应税额。 6.墨西哥核定客户的企业所得税通过什么来核定呢?税务认可的发票可抵税 那么对墨西哥公司而言 是否意味着公司要直接进口 ?只有通过公司进口 发票上才能体现公司的RFC 票据的话,中国经营产生的成本票据能作为依据吗 如果是墨西哥本土的实体公司,可以申请进口权。但是需要提醒卖家朋友,很多产品在墨西哥的清关需要有效证书,如果你不能提供,那么还是需要依赖物流公司来协助处理。 企业所得税是按照盈利来的计算的。我们会提醒客户根据相对应的成本票据来进行抵扣。 成本费用包括进口增值税发票,采购成本凭证,还有经营成本凭证。 中国经营产生的成本票据不能作为依据,如果这票货没有在墨西哥海关有进口记录。 7. 协助银行开户,客户是视频开户,还是需要本人到墨西哥银行办理 ? 如果客户申请的是墨西哥的本土实体公司,法人授权就可以开立银行账户。 8.墨西哥RFC税号注册需要准备的文件说,提供水电账单是指国内还是国外的水电账单,为什么要提供这一个? 是提供国内的水电账单,用于证明中国公司和法人的真实性,类似亚马逊的KYC审核 10. 注册墨西哥公司再去注册税号的话,那我国内的这套资料的亚马逊怎么绑定得到? 需要注册公司名字和亚马逊已经绑定的公司名字一样 11.亚马逊卖家需要协助注册墨西哥公司跟开户的话,地址是可以使用一年的,真实还是虚拟的?以后转代理转走的话,这个地址是不是就不可以使用了? 真实地址,如果转代理转走,就不能再使用这个地址了 12.墨西哥注册公司至少需要两个股东。是否当地代表算作另一个股东?注册公司类别是否为有限责任公司?国内公司要认证。是不是国内公司实体作为墨西哥公司的股东之一? 可以注册公司的类别是有限责任公司;如果选择注册当地实体公司,沙之星协助安排墨西哥的法人代表,当地的法人代表只占公司1%的股份。注册墨西哥的公司可以是由中国公司控股,国内公司必须要进行资质认证。(来源:Amy聊跨境) 以上内容属作者个人观点,不代表立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。 标签:Amy聊跨境 QA 亚马逊 墨西哥 税务 在墨西哥rfc 墨西哥rfc id rfc 墨西哥 亚马逊vat申报流程 申报亚马逊法国vat 欧洲亚马逊ce认证 德国亚马逊商标注册 亚马逊英国vat税 亚马逊澳大利亚商标
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  • 亚马逊卖家须知:波兰VAT申报注册问题

    波兰VAT产生背景: Strengths: 是一带一路的重点发展国家,符合国家和各大企业的发展战略,比如速卖通就很注重发展包括波兰在内的一带一路的沿路国家。 同时是东欧物流中心,海外仓资源众多,其中亚马逊在波兰就有7个物流中心。 Weaknesses: 两国人口基数低,购买力不强,对电商卖家的吸引力不足。见右图 Opportunities: 电商增长速度快:波兰的电商平台市场以每年22.6%的速度增长,快于美国(14.5%)和英国(15.8%),而波兰每年以超10%的速度增长。 亚马逊将开放波兰站点,需求将大大增长。 波兰市场情况: 客户群体主要分为以下几张情况: 1.开通泛欧的:参加泛欧计划的卖家,亚马逊会随时把产品放置在欧洲七站中的任一国家的FBA仓。 2.使用波兰波兰本地仓储。 3.超过远程销售阈值的: 波兰年销售额160,000PLN(36851.47欧元) 4.入驻当地热门平台: 波兰:速卖通和Allegro 波兰VAT产品介绍: 1.注册条件: (1)在当地有应税交易 (2)使用当地仓库,或雇佣员工的 超过欧盟远程销售限额:波兰为年销售额160,000PLN(36851.47EUR) 2.税率:分为23%、8%、5% 3.低税率使用条件: 8%:药品及客运服务,还有和保障住房项目相关的货物 5%:一般包括包括书籍和期刊、未经加工的食品和普通食物 4.税代: 在欧盟没有总部的外国公司,必须指定税务代表。 波兰VAT注册流程: 1.收集并审核申请表格和资料; 2.递交注册,下达税号; 3.收集和审核申报资料,计算税金; 4.复核税金,申报纳税,出具税确; 5.支付税金到税局。 波兰VAT注册资料: 申请波兰VAT,需要提供以下资料(无水印的扫描件,高清版本,保证完整,证件均未过期): 1、申请表 3、法人身份证件/护照 4、营业执照扫描件(香港公司则需CR、BR、NNC1、持续经营证明) 5、其他欧盟国家税号文件 6、亚马逊后台店铺截图 7、授权文件法人签字并寄回原件 波兰所有资料均需波兰当地的翻译机构宣誓翻译并加盖翻译章 什么情况下才需要注册波兰VAT? 1、非欧盟国家使用波兰仓储(您的产品使用波兰当地仓储进行发货销售); 2、 卖家在除当地国家以外的欧盟成员国发货到当地国家的,一个自然年内销售额超过7W英镑(英国);10W欧元(德国);3.5W欧元(意、法、西); 16W兹罗提(波兰); 114W(克朗)需要申报缴纳VAT。标签:波兰vat申报 注册波兰vat 注册欧洲vat vat税率是多少 vat卖家成长 卖家vat成长 亚马逊vat税务 亚马逊vat低申报 亚马逊电商vat 亚马逊德国站vat税扣费多少 申请亚马逊欧洲vat
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  • 亚马逊卖家须知:波兰vat申报注册的几个问题

    波兰VAT产生背景: Strengths: 是一带一路的重点发展国家,符合国家和各大企业的发展战略,比如速卖通就很注重发展包括波兰在内的一带一路的沿路国家。 同时是东欧物流中心,海外仓资源众多,其中亚马逊在波兰就有7个物流中心。 Weaknesses: 两国人口基数低,购买力不强,对电商卖家的吸引力不足。见右图 Opportunities: 电商增长速度快:波兰的电商平台市场以每年22.6%的速度增长,快于美国(14.5%)和英国(15.8%),而波兰每年以超10%的速度增长。 亚马逊将开放波兰站点,需求将大大增长。 波兰市场情况: 客户群体主要分为以下几张情况: 1.开通泛欧的:参加泛欧计划的卖家,亚马逊会随时把产品放置在欧洲七站中的任一国家的FBA仓。 2.使用波兰波兰本地仓储。 3.超过远程销售阈值的: 波兰年销售额160,000PLN(36851.47欧元) 4.入驻当地热门平台: 波兰:速卖通和Allegro 波兰VAT产品介绍: 1.注册条件: (1)在当地有应税交易 (2)使用当地仓库,或雇佣员工的 超过欧盟远程销售限额:波兰为年销售额160,000PLN(36851.47EUR) 2.税率:分为23%、8%、5% 3.低税率使用条件: 8%:药品及客运服务,还有和保障住房项目相关的货物 5%:一般包括包括书籍和期刊、未经加工的食品和普通食物 4.税代: 在欧盟没有总部的外国公司,必须指定税务代表。 波兰VAT注册流程: 1.收集并审核申请表格和资料; 2.递交注册,下达税号; 3.收集和审核申报资料,计算税金; 4.复核税金,申报纳税,出具税确; 5.支付税金到税局。 波兰VAT注册资料: 申请波兰VAT,需要提供以下资料(无水印的扫描件,高清版本,保证完整,证件均未过期): 1、申请表 3、法人身份证件/护照 4、营业执照扫描件(香港公司则需CR、BR、NNC1、持续经营证明) 5、其他欧盟国家税号文件 6、亚马逊后台店铺截图 7、授权文件法人签字并寄回原件 波兰所有资料均需波兰当地的翻译机构宣誓翻译并加盖翻译章 什么情况下才需要注册波兰VAT? 1、非欧盟国家使用波兰仓储(您的产品使用波兰当地仓储进行发货销售); 2、 卖家在除当地国家以外的欧盟成员国发货到当地国家的,一个自然年内销售额超过7W英镑(英国);10W欧元(德国);3.5W欧元(意、法、西); 16W兹罗提(波兰); 114W(克朗)需要申报缴纳VAT。 关于波兰VAT税率和申请事项可咨询在线客服,注册VAT,找卖家成长!波兰VAT税务顾问为您解答。标签:波兰vat申报 注册波兰vat 注册欧洲vat 欧洲vat怎么注册 注册欧洲vat 欧洲vat怎么申请 英国vat注册亚马逊 亚马逊自己的vat 亚马逊vat政策 美国公司亚马逊注册 亚马逊海外商标 英国亚马逊vat
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  • 亚马逊卖家如何应对日本消费税(JCT)发票新规

    近日,亚马逊日本站很多卖家收到了平台关于“日本消费税(JCT)合规发票留存制度改革”的消息,一时间不知道如何应对,今天就结合官方的指南给大家梳理一遍。 日本消费税全称Japanese Consumption Tax,简称JCT,是消费者在购买商品时支付的一种税。日本的消费税制度,是从1989年开始实施的,2019年的时候正式宣布税率为10%。消费税是一种流通税,但最终是由买家来承担。 此次政策变更主要对企业采购者有影响,对不含企业采购目的的个人消费者没有变化。对企业采购者来说,在2023年10月1日之前,有税务抵扣需求的买家,即使发票上没有显示JCT注册号,也可以享受JCT进项抵扣。而从2023年10月1日开始,有税务抵扣需求的买家,需要提供带有卖家JCT注册号的合规发票,才可以申请JCT进项抵扣。如果发票不符合新的制度要求,买家的税额将无法抵扣。 所以,具有JCT纳税义务的卖家需要在法规生效前向日本税务机构申请JCT注册号,以便在法规生效后,可以开具合规发票给有税务代扣需求的买家。 当然,我们更关心的是这次变更对卖家有哪些影响。 亚马逊作为日本重要的线上电商网站,既有个人消费者在亚马逊日本站进行购物,也有相当大规模的公司采购消费行为。 而卖家开通日本站既会销售给个人消费者,同时也会销售给企业。亚马逊数据显示,截至2021年11月,超过90%的亚马逊中国卖家都收到过来自海外企业买家的订单。 此外,亚马逊日本站每年有多场特别为企业买家举办的大促活动。为了给企业买家提供良好的购物体验,亚马逊企业购网站届时也将有所变化。当买家浏览商品时,会在商品详情页上看到JCT相关标记。如果有显示该标记,则说明该商品的卖家能够提供带有JCT注册号的合规发票。 可以预见,发票留存制度生效后,有税务抵扣需求的企业,可能会在采购商品时更加留意,选择能够开出带有JCT注册号合规发票的卖家。 因此,对于亚马逊日本站的卖家来说,赶在新规生效以前,注册日本消费税税号,获得开具符合消费税合规发票的资格,就变得更加重要和紧迫了。 卖家如何判断是否有JCT纳税义务?主要看是否满足以下条件中任意一个: 1. 在“基准年2”内的应税销售额超过 1,000 万日元。 2. 在“基准年2”内的应税销售额不超过 1,000 万日元,但在“基准年1”上半年的应税销售额超过 1,000 万日元。 3. 公司注册资本金在 1,000 万日元以上。 所以,提醒符合要求的卖家尽早注册JCT,详细的申请注册流程可上亚马逊全球开店公号查阅,确保合规。标签:澳洲亚马逊商标注册 亚马逊申请英国商标 日本 商标商标注册 在日本 注册公司 日本 注册商标
    迈克欧文
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  • 亚马逊卖家如何进入海外市场?不用FBA发货也需要缴纳VAT吗?

    对于跨境零售新人来说,亚马逊选品比你的运营更重要。因为选品好往往意味着成功的一半以上。做好充分的市场调研,清楚自己的产品市场定位,做好产品利润分析和研发生产,完成这些后,还需要对店铺的产品Listing持续优化和审核,走精品路线,少SKU,不断优化,不断客户体验,打造爆款是我们的王道。 1、自发货形式 从中国发货到海外,通过国际快递、空运和海运的方式是不需要登记VAT税号,也不需要支付增值税。 但是由于英国脱欧和新税法的执行,英国从2021年开始,所有135英镑以下的自发货也需要申请VAT号码并缴纳税款。包括中东的阿联酋和沙特,税法也规定,第一次销售开始时,必须注册和申报VAT。 2、海外仓(FBA)发货形式 FBA发货的物流方式在欧洲分为普通欧洲计划和EFN(欧洲配送网络),亚马逊卖方可以将产品送到欧洲市场5个国家的其中任何一个国家。亚马逊会将产品分配到其他4个国家的仓库,等当地国家有订单在进行配送,同时,参加了泛欧计划的卖家,等于在欧洲五国没有仓储,所以需要注册欧洲5国VAT。 (*文章来源网络,如有侵权联系删除)标签:自发货 亚马逊 FBA 英国增值税 VAT 波兰 捷克vat 荷兰公司vat vat费用 英国亚马逊商标注册 注册亚马逊美国商标 亚马逊vat办理 亚马逊美国商标 亚马逊欧洲站vat费用 海外银行帐户新加坡 在海外账户开户银行 海外银行开户账户
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  • 亚马逊卖家如何办理VAT税号?

      VAT又称增值税,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即对商品销售价格征收的利润税。它适用于欧盟内部的进口、商业交易和服务行为。  如果您在任何其他欧洲国家存储您的商品,或者如果您在欧洲国家的销售额超过本地远程销售阈值,您可能需要在该国家注册增值税。  一个更好的理解方式是:由卖家征收并由最终消费者支付的税。所有在欧洲做生意的公司都需要在他们的商品上加消费税,这样每当消费者购买时,他们的购买成本就已经包含VAT增值税成本。 什么情况下需要申请VAT税号?  以下三种情况,需要登记VAT增值税税号。当然可以自己申请,也可以找代理注册。  1.欧盟成员国的卖方,只要年销售额超过8.1w(14/15财年);  2.不是欧盟成员的卖家,只要你最后一次发货是从欧盟,  想做FBA或海外仓,必须登记增值税,按规定缴纳;(更合适的案例是使用欧盟仓库的中国卖家)。   3.从中国直邮的中国卖家,12个月累计销售额超过7万英镑,需要按规定办理增值税登记、申报、缴纳营业税。只要符合以上任何一个条件,都必须按规定进行增值税登记和增值税申报缴纳。我想大多数卖家都会达到这个数字。并且亚马逊各大站点都已经明确规定必须注册VAT税号来合规经营店铺。标签:VAT VAT税号 VAT增值税 亚马逊 卖家 eori vat vat eori vat rate 亚马逊德国站vat 亚马逊vat法国 亚马逊沙特vat 亚马逊vat税号申请 亚马逊欧洲站注册vat 亚马逊欧洲站要vat吗
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  • 亚马逊解读:跨境卖家应如何应对日本消费税(JCT) ?

    日本消费税(JCT) 早在5月12日我们就写了一篇《亚马逊卖家注意!日本消费税(JCT)》介绍哪些人应该注册、不注册的后果等,还是有许多小伙伴们不是很了解,纷纷私信我们询问道:JCT这是什么?会给公司带来哪些影响?又应该怎么做? 各位小伙伴们先别着急,今天小编就整理了关于亚马逊日本站卖家们必须要掌握的JCT最新干货,让您轻松应对,瞬间秒懂新规! 亚马逊通知截图 目录 1.日本消费税(JCT)合规发票留存制度是什么? 2. 那么日本消费税JCT的政策到底改变了哪些? 3. 这次政策的变更会给卖家们造成什么样的影响呢? 4. 卖家们又应该如何判断自己是否具有JCT的纳税义务呢? 5. 卖家们怎么去实现JCT合规并提供合规发票? 6. 以及各位卖家的常见问题解答 日本消费税(JCT)合规发票留存制度到底是什么? 日本消费税又名Japanese Consumption Tax,简单来说呢就是:JCT,是各位消费者在购买商品时支付时候的一种税。 而日本的消费税制度,从1989年开始实施,在2019年的时正式宣布调整税率为10%。而消费税是作为一种流通税,最终是由买家来承担。举个例子: ✓ 个人消费者进行购买时: 当一件商品售价为100日元的时候,而消费税为10%,那么就即为10日元,所以最终个人消费者所要支付的价格则为110日元(包含了税)。 ✓ 企业进行采购时: 当卖家卖出给企业的价格为110日元的时候(含税),而由于该企业可以使用卖家开具的合规发票,向日本税务机构申请JCT进项抵扣, 因此,对于该企业来说相当于节省10日元。 那么政策到底有什么变动呢? 从个人消费者上看,若不含企业采购目的,没有变化 从企业采购者上看,则会有如下改变: 在2023年10月1日之前: 有税务抵扣需求的买家,即使发票上没有显示JCT注册号,也可以享受JCT进项抵扣。 在2023年10月1日开始: 有税务抵扣需求的买家,需要提供带有卖家JCT注册号的合规发票,才可以申请JCT进项抵扣。如果发票不符合新的制度要求,买家的税额将无法抵扣。 具有JCT纳税义务的卖家需要在法规生效前向日本税务机构申请JCT注册号,以便在法规生效后,可以开具合规发票给有税务代扣需求的买家。 对卖家的影响 亚马逊作为日本重要的线上电商网站,既有个人消费者在亚马逊日本站进行购物,也有相当大规模的公司采购消费行为。而卖家开通日本站既会销售给个人消费者,同时也会销售给企业。 亚马逊数据显示,截至2021年11月,超过90%的亚马逊中国卖家都收到过来自海外企业买家的订单。 您可通过如下路径查看企业买家的订单:卖家平台>订单>管理订单>“所有订单”中勾选【企业买家】 此外,亚马逊日本站每年有多场特别为企业买家举办的大促活动。为了给企业买家提供良好的购物体验,亚马逊企业购网站届时也将有所变化。 当买家浏览商品时,会在商品详情页上看到JCT相关标记。如果有显示该标记,则说明该商品的卖家能够提供带有JCT注册号的合规发票。 如图所示 可以预见,发票留存制度生效后,有税务抵扣需求的企业,可能会在采购商品时更加留意,选择能够开出带有JCT注册号合规发票的卖家。 因此,对于亚马逊日本站的卖家来说,赶在新规生效以前,注册日本消费税税号,获得开具符合消费税合规发票的资格,就变得更加重要和紧迫了。 卖家如何判断是否有JCT纳税义务? 如果您的公司符合以下任一条件,您就有义务成为JCT纳税实体,并按规定缴税: 1. 卖家在基准期内的应税销售额超过 1,000 万日元。 2. 卖家在基准期内的应税销售额不超过 1,000 万日元,但在上一个基准年上半年的应税销售额超过1,000 万日元。 3. 公司注册资本金在 1,000 万日元以上。 若卖家暂时不具有JCT纳税义务,也可以申请成为JCT纳税实体,申请JCT注册号成为能够开具合规发票的开票人,以吸引更多企业订单。一旦卖家申请成为能够开具合规发票的开票人,卖家则需要开始进行JCT纳税申报。 (图源:亚马逊) 如何实现JCT合规并提供合规发票 1 申请 JCT 注册号 如果您的公司地址不在日本,你可以寻找我们帮助您完成税务合规事宜。 JCT 注册时效为8-12周,请提前预留好充足时间。 申请JCT注册号需要的材料: 注 以上信息仅供参考。其不构成任何税务、法律或其他专业建议,不得作为此类建议使用。如果您有任何问题或需要进一步的细节,您应咨询您的专业顾问。 2 获得JCT注册号后 按照以下路径在卖家平台上提交 提交路径:卖家后台->设置->账户信息->税务信息->消费税设置->添加“JCT登记号”->点击“保存设置 具体不懂的可以私信我们,我们为您解答 3 提交成功后,亚马逊将根据您提供的 信息,为买家代开出合规发票 目前,消费者的发票是由Amazon.co.jp代表卖家开具的,上面有卖家的名字。一旦合规发票留存制度生效, Amazon.co.jp将在发票上显示卖家提前在卖家平台提交的JCT 注册号,以确保买家得到可以抵扣税费的发票。 注意: 为了确保号码的准确性,亚马逊将从2022年年底开始验证您输入的注册号是否与日本国税厅在此网站上官方发布的注册号相符。如果不一致,注册号将被设置为“无效”状态,因此,请您输入正确的日本消费税注册号,并留意页面更新状态。 4 JCT申报和付款 划重点!!仅向亚马逊提供JCT注册号,并不意味着完成了所有的合规流程,您还需要向向日本国税厅进行定期的申报和付款。标签:亚马逊德国vat税 亚马逊法国站vat 日本 注册 日本 查询商标注册 日本 商标 查询
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  • 亚马逊卖家容易忽略的波兰&捷克VAT,你注册了吗?

    根据亚马逊官方消息,参与配送网络扩展(中欧计划)的卖家需要在波兰和捷克共和国进行增值税(VAT)登记。也就是说,即使卖家在亚马逊捷克和波兰没有站点,只要你参与了中欧计划,就需要注册这两个国家的VAT。捷克捷克共和国共有1000万人口,其中将近600万人线上购物。据欧洲电子商务新闻网数据,2020年,捷克电商市场用户普及率达到54%,预计到2025年这一数字将达到65%。捷克电子商务市场可谓处于起步阶段,电商份额仅占零售份额的11.4%,但相较于去年,同比增长3%。接近一半的捷克人还没有网络购物的经历,但根据目前的发展趋势,捷克电商市场的潜力还是非常巨大的。波兰在过去的两三年,波兰电商行业一直保持约18%的速度增长,2020年是波兰电商市场增长最强劲的一年,在疫情的推动下,该行业在2020年同比增长26%。预计该行业在未来三年内将以两位数的速度增长。2019年波兰电商市场价值超过610亿兹罗提(约合136.6亿欧元),占到整个零售市场的近11%,到2025年,这一份额将接近20%。1、注册条件:(1) 在当地有应税交易(2) 使用当地仓库2、税率:21%3、税代:没有强制要求,但税局建议境外公司最好指定一个税务师代表来负责税务事项4、捷克 VAT注册资料:申请捷克VAT,需要提供以下资料(无水印的扫描件,高清版本,保证完整,证件均未过期):A.PoA盖章签字回传。B.法人身份证(翻译英语或捷克语)/法人护照(无需翻译)C.营业执照:(翻译英语或捷克语)D.其他欧盟国家税号文件E.银行账户证明:证明是为其公司所有F.店铺后台链接(若无提供预期销售日期和每月预期销售日期)G.捷克VAT注册申请表5、申请时效:4-6周6、VAT申报方式:月报/季度申报,无年报7、VAT申报次数:季度申报:一年4次申报(即4次季度申报),季度申报分别在每年的4月、7月、10月以及次年的1月进行。月度申报:一年12次申报1、注册条件:(1) 在当地有应税交易(2) 使用当地仓库2、税率:23%3、税代:在欧盟没有总部的外国公司,必须指定税务代表。4、波兰 VAT注册资料:申请波兰VAT,需要提供以下资料(无水印的扫描件,高清版本,保证完整,证件均未过期):A、波兰VAT注册申请表B、法人身份证件/护照C、营业执照扫描件(香港公司则需CR、BR、NNC1、持续经营证明)D、其他欧盟国家税号文件E、亚马逊后台店铺截图F、授权文件法人签字并寄回原件波兰所有资料均需波兰当地的翻译机构宣誓翻译并加盖翻译章5、申请时效:4-6周6、VAT申报方式:月报/季度申报,无年报7、VAT申报次数:季度申报:一年4次申报(即4次季度申报),季度申报分别在每年的4月、7月、10月以及次年的1月进行。月度申报:一年12次申报注:加入中欧计划可任意使用德国、波兰、捷克的亚马逊仓库,卖家必须在波兰和捷克登记注册VAT。从店铺长远发展来看,申请波兰和捷克VAT的另外一个好处是可以使用中欧计划(CSS),无需担心配送费上涨及合规化问题。如果你有注册波兰&捷克的VAT税号的需求以及任何问题,可以在下方添加我们的客服咨询详情。 标签:亚马逊vat 捷克VAT 波兰VAT VAT 2020 欧洲本土vat 申报波兰vat vat税怎么算 亚马逊欧洲的vat 亚马逊欧盟商标 亚马逊欧洲站vat申报 德国亚马逊vat注册 亚马逊英代是什么 亚马逊vat西班牙
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  • 亚马逊将在Q4季度验证日本JCT注册号

    之前日本国税厅要求,有需要注册日本JCT的卖家需要在2023年3月31日前递交注册申请。在2022年10月1日完成合规。近日,亚马逊发布消息,将在2022年Q4季度开始验证卖家提交后台的日本JCT注册号的有效性。如果不一致,注册号将被设置为“无效”状态。实际上,JCT注册需要时间,对于卖家来说,即使法规是在明年生效,JCT的布局也不应等到明年才开始。 法人番号和注册登记号 卖家必须使用法人番号(企业编号)支付进口消费税,在清关流程中,海外卖家可以使用法人番号(企业编号)进项抵扣支付的进口消费税。 注册登记号主要由T+13位法人番号组成,在亚马逊后台上传时上传注册登记号,之后在发行的可抵税发票上使用。 卖家即使提前注册了JCT号也不一定有纳税义务,JCT有一定的销费税豁免,如果JCT纳税实体在纳税期限的基准期间(上图基准年2)的应税销售额等于或小于 1000 万日元,则在一个纳税期限内免除消费税义务。 对于跨境电商而言,下半年国外的节日比较多,也是一年旺季的重头戏。JCT早点注册,能避免临期扎堆注册高峰,影响下号时效和后期店铺运营。 不光是日本JCT,越来越多的法规、规则需要卖家去遵守,说明行业越来越规范,卖家也为合规付出了不少心力,但合规很大程度上避免了经营上的潜在风险,让卖家能够安心经营。标签:亚马逊德国 vat 亚马逊加拿大商标查询 日本 开公司 香港 日本银行开户 买日本商标价格
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  • 亚马逊将代收代缴英国站VAT税费!VAT税号还需要注册吗?

    历经四天四夜的拉锯战 拜登终于获胜成为美国第46任总统 但川普方表示没完 不愿接受该结果还想上诉翻盘?! 不管接下来这个瓜会如何演变 更多跨境卖家担忧的是 自大选以来美国站订单量持续下滑的状况 很多卖家怀疑今年的下半年还有没有旺季了 除了令人堪忧的美国站 欧洲站目前的现状也不容乐观 英国脱欧已开始进入倒计时 VAT是欧洲站卖家一直关心的难题和焦点 然鹅,就在前一周 很多卖家又陆续收到亚马逊将代收代缴英国站VAT的邮件通知 即自2021年1月1日后,账号注册公司主体是英国境外的公司,英国站的VAT税费将全部由亚马逊平台代收代缴。 消息一出,我们的客户群中不少卖家表示更多疑惑 卖家A:平台如果实行代收代缴,那还需要税务代理吗? 卖家B:我还需要注册VAT吗? 卖家C:进口关税怎么抵扣哦? 卖家D:后续是不是不用和服务商合作了,现在还有点懵...... 针对这一项政策,小编今天一起来和大家分析分析这个邮件▼ 1、平台代收代缴的对象是谁? 这个提案针对的是账号注册公司主体是英国境外公司,我们主要可以从以下三种不同情况的卖家来分析: ☑ B2C(自发货)——从英国境外向英国买家配送商品 如果托运商品的价值不超过135英镑,必须由亚马逊代收代缴适用的增值税。(对于价值低于15英镑的托运商品,将不再享受增值税豁免政策。) 如果托运商品价值超过135英镑,和现在要求一样,卖家需自行缴纳增值税。 ☑B2C(FBA或海外仓)——从英国境内的库存向英国买家配送商品 对于在英国境内使用亚马逊物流或第三方配送方式的卖家,无论商品价值如何,都需由亚马逊代收代缴。目前多数中国卖家符合这一条件。 ☑B2B——英国境外库存向英国买家配送 该英国买家(企业及机构买家)在英国已登记了增值税,仍然只需买家通过自己的VAT申报单自行申报英国增值税,无需亚马逊平台代收代缴。 2、欧洲站卖家还需注册VAT税号吗? 是的,平台代收代缴后仍要求卖家在后台绑定提交VAT税号。理论上亚马逊将只是履行部分VAT税费代收代缴义务,卖家仍需注册自己的VAT税号以便后续进行税务申报等工作。 3、税率会怎么算?进口关税怎么抵扣? 目前亚马逊暂时没办法实行低税率代收代缴,平台或将以20%的税率进行代收代缴。而进口关税将如何抵扣邮件上也尚未明确,可以再等等看。 这项政策卖家最关心的在于进口关税的征收和抵扣,税局和海关的系统没有打通如何判断C78 C88的真实性,这个漏洞不堵上,仍然有很多操作空间。 我们推测英国的进口VAT税征收很大可能会借鉴荷兰进口政策,可能会核算但不征收,这样也就不用做抵扣。但另一个问题是英国的低税率不能抵扣进口VAT,届时是否会对电商取消低税率政策,还是要看到时候的具体执行了。 4、此项政策对卖家日后运营有哪些影响? 亚马逊代收代缴意味着所有卖家缴税正规化,所有的自发货都要交销售VAT,这样更大程度上确保本土卖家和海外卖家的公平性,但对于以低价销售为竞争优势的小卖家来说将打击颇大。 英国脱欧后,泛欧计划对英国将不再适用,意味着英国和欧盟国家之间的货物转移成本将会增加。 5、平台如果实行代收代缴,还需要税务代理吗? 税务代理还是需要的,税务代理可以帮卖家处理做账及申报的工作,卖家在运营中出现的税务问题依然可通过税务代理协助解决。 另外,小编近日还了解到,除了英国站,欧洲其他站点也会陆续开启由亚马逊代收代缴VAT的模式,而且也会是强制性的,大家可以保持密切关注。 不过,针对以上问题大家不用急,因为疫情的影响,原本在10月份会出的税务更新也被推迟了。新的税务政策会是如何走向,我们继续边走边看,小编提醒各位卖家随时做好调整并提前做好相关准备,以免影响未来的正常销售。 关于亚马逊代收代缴英国VAT事宜,大家还有什么疑问吗?欢迎留言讨论哦 (来源:聚德知识产权) 以上内容属作者个人观点,不代表立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。标签:英国 税务 知识产权 欧洲 聚德IP V 英国vat税缴纳方式 法国vat注册流程 vat需要注册 欧洲vat 亚马逊 亚马逊vat怎么收税的 亚马逊fbm需要交vat嘛 亚马逊注册美国商标 阿阿联酋亚马逊vat如何自己申报
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  • 亚马逊广告VAT如何抵扣?欧洲各国VAT费率问题

    你是否曾在亚马逊欧洲销售过?或者正在考虑进入欧洲市场?今年亚马逊变化太快,光是VAT税务这一块就压缩了卖家不少利润,喘不过气来,再加上近期的广告VAT税,卖家还剩多少利润空间呢?欧洲站还有进入的空间吗?01、欧洲广告开始收VAT税最近几天有不少卖家在后台付款广告账单的时候,发现多了一项费用,数额还不少!目前已有不少卖家欧洲全站点被扣,卖家可以在后台的“数据报告-付款-交易一览-服务费-点击总计-广告费用由基本金额和税款构成”查看详情。亚马逊此前在9月就已经有过邮件通知说将要对广告征收税费,没想到这一天来得这么快!但是,如此不菲的广告税费,亚马逊允许卖家申报抵扣!02、广告VAT的申报抵扣对于广告税款以及相关的申报抵扣,目前有以下说法:(1)10月份起,后台有填写VAT税号的卖家绝大部分都有被征收20%的广告VAT,部分没填的暂时不收;(2)关于抵扣,合规卖家可以使用广告发票来做抵扣,不合规卖家就额外多一笔税费;(3)抵扣广告VAT的前提是卖家正常按照20%的税率去缴纳销售VAT,只有正常税率申报的才行,如果是低于这个的其他税率,则广告VAT不能抵扣。例如有卖家英国销售额在低额申报范围内,采用的低额申报,是无法抵扣的。(4)申报的时候,把发票给会计师或者税务商就行,他们会做好抵扣,另外广告发票可以找客服索要。其实从可以用广告发票抵扣VAT税这点可以看出,亚马逊此举就是想要让卖家按照正常税率申报VAT,否则就按照广告费用的20%征收广告VAT。也就是说,卖家要么正常税率申报VAT,要么额外广告VAT,这里面的费用卖家自行衡量。不得不说亚马逊这一招真的是很高明的,不管怎样平台都不可能亏,除了这广告VAT,欧洲站卖家还面临哪些强制性费用?03、欧洲站卖家目前必交的费用(1)各国VAT英国:标准税率20%,满足条件可选择低税率申报,税率16.5%或者7.5%(第一年6.5%);德国:标准税率19% ,没有小额税率选择(flat rate只有英国有)法国:标准税率20%意大利:标准税率22%西班牙:标准税率21%(2)月租欧洲站的月租费用是25欧元/月,而且正常情况下是统一只收一个站点的。(3)出单之后的佣金其实,欧洲站点最让人头疼的就是VAT税务,而且不少卖家面临每个国家都要交税的境况,此前更是因为VAT风波一大批卖家被封号补税甚至弃号,现在亚马逊越来越难做,再加上广告VAT,欧洲站还有进入的必要吗?04、欧洲站还有进入的必要吗?(1)首先就市场空间而言据了解,欧洲是亚马逊最大的国际市场,2017年我国出口跨境电商的主要目的国中,欧盟比例占榜首。据数据表明,在2016年,德国和英国占亚马逊国际销售额的一半以上,2017年此数据有所增加,预计未来几年还会持续增加,除此之外,法国、意大利和西班牙虽然规模较小,但发展速度快、竞争相对较低,是高利润市场。由此可见欧盟的市场还有进入的空间。(2)其次就利润空间而言其实亚马逊欧洲站点对VAT税务一直都十分重视,只是今年全球税务合规化加剧,以及欧盟对电商平台的税务要求更加严格,政策的突然收紧让大批卖家一时间无所适从,利润遭到积压,但其实,这也是正规化运营要必然经历的过程。而最大程度控制成本,保证卖家利润,正是亚马逊官方测评项目 VINE VOICE的核心目标!永久review、高权重、不易掉评、无风险、一个月能上30条,成本与定制VP相差不大!(源自:卖家成长)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/10180标签:亚马逊VAT 广告VAT 欧洲VAT 亚马逊英国vat税 亚马逊vat税务 亚马逊 vat 注册 亚马逊德国报税 亚马逊欧洲站vat怎么申请 亚马逊欧洲vat免费 亚马逊如何注册vat
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  • 亚马逊官方VAT服务怎样申报?_亚马逊后台的vat申报通道

    这段时间跨境知道小编在亚马逊交流群上,经常遇到有卖家在群上咨询或者讨论亚马逊的官方VATServices怎样?能不能申报?目前还是有很多卖家还不是很明白亚马逊VAT的申报情况?今天,跨境知道小编就和大家来一起探讨一下亚马逊的官方VAT和国内服务商VAT的申报过程有什么区别:价格上的区别去年亚马逊就推出欧美7个国家的VAT申报服务,指定Avalara公司提供申报服务,覆盖国家范围有美国、德国、法国、意大利、西班牙、波兰以及捷克共和国。同时,亚马逊卖家可在缴纳400欧元的基础上,再增加100欧元获得其他渠道的VAT申报服务。以下为该服务的链接:https://services.amazon.co.uk/services/vat-services-on-amazon.html亚马逊表示:“能让你花更少的时间在增值税申报上,而把更多的时间专注在业务上。你只需填写好表格,并每年向卖家中心提交400欧元,就可以享受VAT Services提供的服务。官方的400欧元相对国内VAT大部分服务商的报价除了英国之外(有国内服务商已经做到999元),对于其他欧洲国家的价格还是占很大的优势服务上的区别“官方VAT”“400欧元’和‘亚马逊官方推荐 ’这样的字眼相信对大部分卖家都很具有吸引力,那么他们的服务质量到底怎么样呢?这也是大部分卖家所关心的问题,因为对于税务的申报一年是要很多次的,比如德国卖家一个月一次要提提供相关销售数据给到国外会计事务所来进行申报,如有延误或者其他纰漏会导致账号被封的危险卖家群友上对于官方VAT的看法相关业内人告诉跨境知道,Avalara是一家软件公司,并不是会计师事务所,所以在清关、跨境物流以及欧洲本土化的问题上并不能有效的解决跨境电商卖家的困扰,同时因为Avalara没有客服服务,所以在VAT的申报方面,中国的跨境电商卖家若遇到问题,可能也不能及时、便捷的得到回复。“对于中国跨境电商卖家来说,Avalara的主要问题其实就是在服务和沟通两项上,比如每个国家的发票注意事项、跨境电商清关和海外派送时的一些问题,或者是某些资料需要调整补充等,除此之外,欧洲国家税局在有新政策或其他调整时,只会是与会计师事务所沟通,Avalara无法参与在内。而这些Avalara无法提供的,也正是国内服务商的优势所在。”对于VAT申报渠道的选择,跨境小哥建议卖家朋友要综合考虑多方面因素,适合自己的才是最好的。文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/98464标签:亚马逊VAT VAT Services 英国vat号申请 申请英国vat号 怎样申请英国vat 权威ce认证的机构 ce认证是 湿巾要ce认证 亚马逊英国站注册vat 亚马逊美国银行开户 亚马逊北美注册公司 亚马逊德国报税 美国公司怎么注册亚马逊 亚马逊vat是什么意思
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  • 亚马逊泛欧洲计划-捷克VAT篇知识分享

    捷克VAT产生背景: Strengths: 是一带一路的重点发展国家,符合国家和各大企业的发展战略,比如速卖通就很注重发展包括波兰在内的一带一路的沿路国家。 同时是东欧物流中心,海外仓资源众多,其中亚马逊在波兰就有7个物流中心。 Weaknesses: 两国人口基数低,购买力不强,对电商卖家的吸引力不足。 Opportunities: 电商增长速度快:波兰的电商平台市场以每年22.6%的速度增长,快于美国(14.5%)和英国(15.8%),而捷克每年以超10%的速度增长。 Threats: 捷克波兰的热门电商平台均为当地本土平台,对于中国卖家而言会相对陌生。 捷克市场情况: 客户群体主要分为以下几种情况: 1.开通泛欧的:参加泛欧计划的卖家,亚马逊会随时把产品放置在欧洲七站中的任一国家的FBA仓。 2.使用捷克波兰本地仓储。 3.超过远程销售阈值的: 捷克年销售额1140000克朗(44126.55欧元) 波兰年销售额160,000PLN(36851.47欧元) 4.入驻当地热门平台: 捷克:速卖通和Allegro 波兰:速卖通和Heureka 捷克VAT产品介绍: 1.注册条件: (1)在当地有应税交易 (2)使用当地仓库,或雇佣员工的 超过欧盟远程销售限额:捷克为年销售额1140000捷克克朗,约44126.55欧元 2.税率:分为21%、15%、10% 3.低税率使用条件: 15%:对农产品、食品、公交、供水供暖、文化、住宅建设和丧葬服务 10%:对图书、药品、婴幼儿配方奶粉等 4.税代: 没有强制要求,但税局建议境外公司最好指定一个税务师代表来负责税务事项 捷克VAT注册流程: 1.收集并审核申请表格和资料; 2.递交注册,下达税号; 3.收集和审核申报资料,填写申报表; 4.复核税金,申报纳税,出具税确; 5.根据税确支付税金到税局。 捷克VAT注册资料: 申请捷克VAT,需要提供以下资料(无水印的扫描件,高清版本,保证完整,证件均未过期): 1、PoA盖章签字回传。 2、法人身份证(翻译英语或捷克语)/法人护照(无需翻译) 3、营业执照:(翻译英语或捷克语) 4、其他欧盟国家税号文件 5、银行账户证明:证明是为其公司所有 6、店铺后台链接(若无提供预期销售日期和每月预期销售日期) 7、申请表 什么情况下才需要注册捷克VAT? 1、非欧盟国家使用捷克仓储; 2、 卖家在除当地国家以外的欧盟成员国发货到当地国家的,一个自然年内销售额超过7W英镑(英国);10W欧元(德国);3.5W欧元(意、法、西); 16W兹罗提(波兰); 114W(克朗)需要申报缴纳VAT。 关于捷克VAT税率和申请事项可咨询在线客服,注册VAT,找卖家成长!捷克VAT税务顾问为您解答。标签:捷克VAT 注册捷克VAT 捷克税号申请 申报捷克VAT 欧洲vat申请费用 欧洲vat多少钱 注册欧洲vat多少钱 注册亚马逊vat费用 亚马逊美国站商标 亚马逊vat注册费用 亚马逊vat是什么 亚马逊vat申报流程 亚马逊必须要vat吗
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  • 亚马逊法国增值税的计算方法,法国站VAT多久交一次

    法国VAT介绍: 法国VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,它适用于在法国(欧盟)境内产生的进口、商业交易以及服务行为。 法国VAT税率: 税率:20% 申报次数:月报,一年12次 法国VAT税费计算: 关税 = 申报货值 * 产品税率(这里的税率是指关税税率)进口VAT = (申报货值 + 头程运费 + 关税)*20%销售VAT = 销售额 /(1+20%)×20%实际缴纳VAT = 销售VAT – 进口VAT 法国VAT注册资料: 申请法国VAT,需要提供以下资料(无水印的扫描件,高清版本,保证完整,证件均未过期): 1.授权书(我司提供) 2.法国VAT申请服务信息表 3.营业执照 4.法人护照或身份证(正反面) 5.平台店铺链接(Amazon、eBay、wish、速卖通等) 注册时效:1-2个月 法国VAT 转代理所需的资料以及注意事项: 1. 授权书(我司提供) 2. 税号文件 3. 申报回执+支付回执 4. 营业执照 5. 法人护照或身份证(正反面) 6. 转代理信息采集表 时效一般为2-3个月 什么情况下才需要注册法国VAT? 公司成立于法国境内: 1.在法国有库存 2.在法国境内销售并且法国境内销售超过VAT阈值82,800欧元 公司成立于其他欧盟国家: 1.在法国有库存 2.在法国的销售额超出法国的远程销售阈值35,000欧元 公司成立于欧盟之外的国家(例如中国): 1.在法国有库存; 2.在法国无库存,从其他欧盟国家远程销售到本国的一年销售额超出该国远程销售阈值。 关于法国VAT税率和申请事项可咨询在线客服,注册VAT,找卖家成长!法国VAT税务顾问为您解答。标签:亚马逊法国增值税 法国站vat 法国vat税率 vat怎么申请 申请英国vat步骤 如何注册英国vat 注册亚马逊欧洲vat 亚马逊德国站点vat 亚马逊自发货vat 亚马逊vat计算方法 亚马逊vat意大利 增值税 vat 欧盟vat增值税 vat进口增值税
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  • 亚马逊店铺应该怎样赚钱_VAT才是卖家的救世主

    VAT 即 Value Added Tax,附加税,欧盟的一种税制,是指货物售价的利润税,VAT在国内通常被称为增值税。如果您想要进入欧盟国家销售物,VAT就是进入欧盟国家的通行证,是必须要注册的,也就是说,VAT是亚马逊欧洲卖家做海外仓的标配。VAT能给我们带来一场泼天的富贵?富贵能不能泼到天上就看各位大佬的决定了,反正以小时的浅薄见识,暂时还没有见过靠亚马逊国内发货赚大钱的。凡是那种一个亚马逊店铺一个月赚5、6万美金的客户,都是申请VAT,发海外仓,踏踏实实做起来的。首先,发海外仓的商品一般三天以内就会邮到客户的手里,相比于国内发货半个月的漫长等待期,客户更愿意选择哪一个呢?其次,申请VAT之后,亚马逊官方会认为该店铺可信度很高,会增加店铺的稳定性。最重要的是,申请VAT之后,发海外仓会增加店铺的权重,权重有多么重要,相信不用小时过多介绍了。什么情况下需要注册VAT并缴纳欧洲增值税呢?1、跨境电商B2C,也就是通过在线电商(亚马逊或EBAY等)开店,销售对象为欧盟区域内的个人买家,并且商品的最后一程投递是从欧盟发出的,也就是使用欧洲仓储的卖家;2、欧盟成员国卖家,年销售超过每个成员国设定的销售额门槛。目前只要在亚马逊做欧洲站,至少都要注册一个英国税号,接下来德国也会要必须注册。3、远程销售计划欧盟最高的指令,具体解读为,全欧盟往欧盟境内的某目的国一年总的销售额门槛。英国:7万英镑;德国:10万欧元;意大利:3.5万欧元;西班牙:3.5万欧元;法国:3.5万欧元。举例:德国1年的远程销售额为10万欧,应该解读为,1内年,全欧盟所有国家,往欧盟发货的远程销售总额为10万欧,超过10万欧则全部需要在德国纳税。文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/111479标签:VAT 英国vat地址 销售vat vat信息 亚马逊vat申请步骤 vat 亚马逊 亚马逊国际商标 欧洲亚马逊自发货vat 亚马逊英国站自发货vat 亚马逊vat税号
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