• 一律严查!税务总局宣布!2022年5月起,正式开始!

    一律严查!税务总局宣布!2022年5月起,正式开始!刚刚!税务局发布最新通知:严打涉税中介!为期5个月!具体怎么回事?我们一起来看看!01、严查涉税中介,税务局刚刚通知!刚刚,国家税务总局、国家互联网信息办公室、国家市场监督管理总局三部门联合发布最新公告:一律严查!税务总局宣布!2022年5月起,正式开始!政策重点:一、严查涉税中介以下内容:针对近期涉税中介领域出现的新情况、新问题,此次规范涉税中介服务行为相关工作重点聚焦以下内容:1、涉税中介通过各类自媒体、互联网平台以对避税效果作出保证性承诺为噱头招揽业务,以利用注册“空壳”企业、伪造享受税收优惠资质等方式,帮助纳税人偷逃税款或骗取享受税收优惠为目的,违规提供税收策划服务的问题。2、涉税中介通过各类自媒体、互联网平台发布涉税服务虚假宣传及广告信息,妨碍市场公平竞争、损害委托人利益的问题。3、涉税中介通过各类自媒体、互联网平台发布不实信息,歪曲解读税收政策,扰乱正常税收秩序的问题。二、对违法涉税中介,依法立案查处对经甄别涉嫌虚假宣传或虚假广告的信息,各地税务、市场监管部门要依法依规进行调查处理。对于涉嫌违规提供税收策划服务,帮助纳税人偷逃税款或骗取享受税收优惠的,税务部门要对涉税中介及相关委托人进行立案查处。对于涉嫌歪曲解读税收政策扰乱正常税收秩序的,税务部门要对涉税中介进行查处。对于查处的违规开展税收策划、虚假宣传、虚假广告和歪曲解读税收政策的具体案例要形成4类清单,于2022年9月底前一并上报税务总局(纳税服务司)三、实施时间2022年4月至2022年9月02、严惩涉税中介!国家已经出手!4月15日,网信办发布最新通知:中央网信办、国家税务总局、国家市场监督管理总局自即日起,开展为期两个月的“清朗·整治网络直播、短视频领域乱象”专项行动。一律严查!税务总局宣布!2022年5月起,正式开始!此次专项行动明确要求:从严整治涉税中介等违规提供税收策划服务、涉税服务虚假宣传、歪曲解读税收政策等信息。接下来,将有一大批利用抖音、快手等短视频平台宣传帮助企业“逃避税”的违法短视频将下架,大量违规涉税中介账号被关停。“加强涉税中介监管是今年工作重点”“明星、公司高管等知名人士逃漏税事件背后,不乏一些税务中介服务机构利用所谓‘税务筹划’打擦边球,逃避监管,让本应该依章按规合理避税空间,成为部分人员的‘灰色操作地带’。”长期在审计领域工作的崔先生提出问题。市监委特约监察员李先生提出了同样问题:“一些涉税中介机构以所谓税收筹划名义帮助不法分子偷逃税款,相关部门应该加强打击力度,提升对涉税服务企业的规范化管理水平。”“加强涉税中介监管是今年工作重点!”纳税服务处表示,将通过建立信用积分公示机制,将涉税中介纳入行政管理,每年进行信用评价,帮助纳税人降低选择不良中介的风险。目前正在探索试点“行业化+专业化”管理机制,由税源管理部门对涉税中介机构实施监管,提升监管专业性和集中性,对信息安全实行企业“黑名单”管理!03、涉税中介,最严稽查来了!这些行为不要再有了1、以“税收筹划”之名,注册空壳公司有些涉税中介利用所谓的税收筹划,让纳税人注册多家空壳公司,虚开增值税发票。你觉得这样的企业能经得起查吗?且不说这类企业注册地址、法定代表人高度雷同,光说企业水电支出、员工业务配比、社保等能经得起推敲吗?2、利用“税收洼地”,偷逃税款有些涉税中介,宣传可以帮企业入驻“税收洼地园区”,节税高达90%,并能申请政府返税。并保证此方法绝对合法合规。事实真的这样吗?去年直播一姐薇娅偷漏税事件,其违法事实就是在所谓的税收洼地园区注册个独企业,将个人劳务报酬所得转换为企业经营所得进行虚假申报,偷逃税款。补税、滞纳金加罚款超13亿!其丈夫还在网上喊话“都是税筹惹得祸”。你还觉得,此种税收筹划方法绝对合法合规吗?3、泄露企业信息牟取利益有些“黑中介”,泄露委托人及关联方基础信息及发票等涉税信息,牟取非法利益,这也是税局稽查的重点。4、曲解税收政策,开展虚假宣传谋取不正当利益有些涉税中介利用自媒体、网络发布不实涉税信息误导纳税人,或者虚假宣传,打着所谓的“税收筹划”名义,将税收优惠歪曲解读,帮助代理企业偷逃税款等等,这些接下来都是税局重点稽查方向。04、涉税中介,严查之下应如何应对?1、涉税中介应诚信为本:不得通过线上线下渠道,对税收政策和管理服务措施进行误导式解读。2、不得使用虚假承诺、虚假广告等手段进行业务推介。3、不得利用“所谓税收筹划”帮助其偷逃税款,诱导纳税人购买中介服务,谋取不正当利益。4、不得超越纳税人授权范围使用纳税人的涉税数据,不得倒卖客户信息及涉税信息。5、加强涉税从业人员职业道德及专业能力。以上是给大家带来的文章“一律严查!税务总局宣布!2022年5月起,正式开始!”(文章来源 | 公众号 中税云服务平台)推荐阅读《案例说合规 | 肺腑之言,投资人怎样看合规?》文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/158857标签:市场
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  • 一键退税!敦煌网推出在线退税申报云平台!

    近日,B2B跨境电商平台敦煌网推出现象级服务产品——“在线退税申报云平台”,为出口贸易商提供“一键退税”服务。过去,线下传统退税繁冗复杂;今天,敦煌网“一键式”退税周期缩短一半,足不出户即可完成,而且因为减少人工操作,大幅降低了差错率。这一现象级服务产品,不仅体现敦煌网“服务”的战略理念,更为广大出口贸易商在效率与效益的革命性提升提供了支撑。目前该平台的合作伙伴技术对接区域已经扩大至全国6省,并仍在不断拓展中。敦煌网在线退税申报云平台敦煌网在线退税申报云平台主要以解决出口企业在外贸、物流、财务、税务等岗位的信息对称和工作自动化为主要任务,实现以外销合同为业务主线的面向供、销、关、检、汇、财、税的全过程可视化监控和管理。主要提供便捷退税申报服务、报关退税咨询服务、海外买家征信服务、企业AEO认证咨询服务等四项服务内容。云平台的五大核心亮点是一分钟取关单、一分钟抽进项、一分钟审单、一分钟配单、一分钟报退税。敦煌网在线退税申报云平台通过该平台,出口贸易商可以“一键式”自动提取出口报关单等第三方数据,简化申报数据采集和录入过程,大量缩短出口企业申报准备时间,同时,从退税申报、单据资料上传、退税审核到最后的退税全流程实现无纸化的管理,出口贸易公司可以足不出户便可完成全部退税的手续,进一步加快出口退(免)税办理速度。操作流程智能化传统配单及退税业务流程敦煌网在线退税申报业务流程从业务操作流程看,现有配单及退税流程是按照传统流程进行操作,按照流水线的方式去完成整个冗长而复杂的操作过程。利用敦煌网在线退税申报云平台,出口贸易公司只需将电子化的报关单及增值税发票等资料都上传至云平台,系统即可进行自动的单据匹配,实现多对多的自动配对,同一时间同步处理多个流程,并可实现全程智能化操作。退税周期缩短40天线下退税主要业务时间节点敦煌网在线退税申报云平台时间节点传统线下退税,每一个流程都需要漫长的等待,才可进行下一步操作。这种方式首先是时间周期长,一类出口企业从货物起运,到办结税收退还通知书收到应退税款,合计需要70-80天。其次,也大大增加了操作过程中出现的误差。使用在线退税申报云平台,不仅消除了客户人等票、人等单,人工配单、审单,回单、回票周期长,退(免)税周期长,智能人工衔接上、下游供销关系等几大关键性的痛点,而且还可实现全智能、全自动化的操作模式,例如,自动关联报关单、自动生成发票要求函、自动配单预审核、自动提交认证申请退税等。利用在线退税云平台,一类出口企业从货物起运,到办结税收退还通知书收到应退税款,预计只需30-45天。整个操作流程可大大缩短退税的周期,加快税款回流,降低风险,提高外贸企业的工作效率。即刻体验,新用户享黄金礼遇即日起扫描下方二维码注册敦煌网在线退税申报云平台,体验“一键退税”服务,还将享受如下礼遇:1.自注册之日起3个月有效期内,可享受100单在线申报退税服务(以退税发票单数为准),价值超过2500元人民币;2.海外买家征信报告5份;3.AEO认享受8.5折优惠敦煌网是王树彤女士于2004年创办的跨境电商B2B交易平台。14年来,敦煌网以“促进全球通商,成就创业梦想”为使命,致力于帮助中小企业通过跨境电商走向全球市场,实现“买全球,卖全球”的战略目标。敦煌网目前线上商品种类1300多万种,国内优质供应商190多万家,全球买家1900多万个,业务遍及全球220多个国家/地区,拥有50多个国家的清关能力,200多条物流专线,以及17个海外仓。敦煌网致力于应用大数据技术开展跨境贸易便利化实践,开创跨境贸易在信息流、大物流、跨境支付、互联网金融等各领域的创新整合,打造智慧跨境电商交易服务生态产业链,连续6年被评为商务部年度电子商务示范企业,是商务部重点推荐的对外贸易第三方电子商务平台之一。(敦煌网)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/13668标签:一键退税 敦煌网 在线退税申报云平台 德国vat退税 美国报税退税
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  • 一集装箱船遭海盗袭击!明年1月起不更新纳税人信息可能被封号?

    一集装箱船遭海盗袭击,船员被绑架!停靠我国多个主要港口12月14日,搜航网报道,集装箱船"Tonsberg"在在赤道几内亚比奥科岛西南约48海里的几内亚湾,一艘集装箱船遭到海盗袭击,多达9名船员被绑架。据悉,该船服务于中国-西非航线,挂靠港口包括上海、宁波、蛇口和南沙。沃尔玛、Flipkart向农业电商平台Ninjacart投资1.45亿美元据外媒报道,日前,沃尔玛与旗下Flipkart宣布向印度B2B农产品电商平台Ninjacart投资1.45亿美元,以加强Ninjacart供应链基础设施与技术平台的建设,进一步改善数百万农业价值链参与者的生活,包括农民、经销商、零售商、消费者和供应链参与者。全国首个跨境电商海外仓国家标准正式启动近日,《跨境电子商务海外仓运营管理要求》国家标准启动会顺利召开。这是跨境电商海外仓领域的第一个国家标准,实现了零的突破。据悉,目前,我国海外仓数量已超2000个,面积超1600万平方米,跨境电商领域国家、行业、地方、团体和企业标准共计40余项,但是其中海外仓相关的国家标准仍是空白。连连国际上线SHOPLINE收款服务近日,连连上线SHOPLINE收款服务,开通SHOPLINE Payments的卖家,可一键绑定连连美金收款账户收取美金。Etsy卖家注意!明年1月起,不更新纳税人信息可能被封号近日,Etsy发布公告表示,自2022年1月起,未按要求进行纳税人信息和地址录入的店铺或将被冻结。为了确保卖家的销售及提款不受影响,请务必在截止日期前更新/检查店铺的纳税人身份信息及地址。据悉,受新的税收法规影响,从2022年税收年开始,Etsy需要向国税局告知其代替卖家处理的600美元以上订单详细交易情况。另外,包括Etsy和PayPal这样的平台及支付商必须为通过其出售(或完成支付)价值2万美元的商品以及完成至少200笔交易的卖家签发IRS 1099-K表。eBay日本站第三季度销售额同比增长43%近期eBay日本站举办了关于2021年年度总结、2022年商业政策的新闻发布会。发布会上,eBay透露今年第三季度,eBay日本站的销售额同比增长仍然保持强劲,达到43%。其中交易卡大大地推动了eBay收入的增长,连续四个季度该品类以三位数的同比增长位居榜首。厦门市前10月跨境电商进出口额约49.5亿元,同比增长151%12月14日消息,数据显示,2021年1月-10月,厦门市跨境电商进出口总值约49.5亿元,较去年同期增长151%。亚马逊AWS正式开放亚太(雅加达)区域12月14日消息,当地时间周二,亚马逊旗下云计算公司AWS在印尼推出AWS亚太(雅加达)区域。据悉,随着AWS亚太(雅加达)区域的推出,AWS在全球26个地理区域拥有84个可用区。AWS已宣布计划在澳大利亚、加拿大、印度、以色列、新西兰、西班牙、瑞士和阿拉伯联合酋长国推出24个可用区和8个AWS区域。eBay上线SpeedPAK新加坡、马来西亚标准型服务12月14日消息,eBay发布通知称,从2021年12月16日起,SpeedPAK将开启中国大陆至新加坡、马来西亚路向标准型服务。据悉,服务开启后,下单平台为eBay“eDIS”物流平台;卖家发货地址为中国大陆;派送范围包含新加坡、马来西亚全境(部分邮编除外);物流时效上,新加坡标准型服务为6-10个工作日,马来西亚标准型服务为7-14个工作日;物流轨迹为标准型服务,全程追踪服务;不支持任何带电产品;申报货值限制。 (来源:雨果快报) 本文作者对该作品拥有完整、合法的著作权及其他相关权益。未经许可同意,任何个人或组织不得复制、转载、或以其他方式使用本网站内容。转载请联系本文观察员,违规转载必究! 标签:亚马逊 ebay 平台新闻 市场观察 集装箱 港口 西班牙亚马逊站vat 亚马逊vat申报要怎么操作? 亚马逊vat申报
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  • 一个6.99英镑订单引发的“血案”,“税”月静好是梦吗?

    4月以来,亚马逊席卷而来的封号潮,将跨境电商运营合规推向了风口浪尖。 而7月1日欧盟税改在27个国家/地区的正式落地,则让跨境电商野蛮生长的税务红利期即将提前结束。 有卖家吐槽:“7月以来,麻烦事情好像特别多,先是新管理支付欧税改革IOSS、欧代,搞定之后又来了个CPC认证,整个人被搞的焦头烂额。” 一直以来由于跨境电商涉及到国别之间的物流运输、海关清关、检测检疫、国际资金回流等诸多环节,走通财税合规这一环对于跨境卖家而言,无疑是难于上青天。 不管是无心之失,还是有意为之。近几年伴随着跨境电商高速发展也带来了一系列财税不合规问题:收/付款不合规、资金回流境内不合规、个人流水过大无票采购、物流/报关不合规、收入未税、店铺公司长期零申报等一系列原因导致卖家在税务合规问题上屡屡碰壁。 因一个6.99英镑自发货订单,未及时申报,收到3000英镑的税务罚单。这样一个馒头导致的“血案”,已不是个例。 税务不合规发生在哪些环节? 盘点以往案例,从业内人员分析来看,当前跨境电商税务不合规主要发生在以下环节: 1. 资金税:从资金流的角度来看,主要是私账收支和跨境收款的问题。当前跨境卖家资金流走向一般为:国内采购-货发海外-境外收款-汇款国内,这就形成了资金闭环。在这个过程中很多必须阳光透明,很多模式都不能使用,一旦有灰色业务产生,在政策严大的当下,便会涉及洗钱。业内也有大卖因涉嫌洗钱被送监的案例可循。 2.涉税环节:整个跨境电商生态链里与税相关的环节非常多,第三方平台卖家虽可由平台进行代扣代缴,但依旧需要按照当地税局法规要求进行申报。再者当前独立站卖家业务模式通常采用无票采购的方式,有些在海外也没有正常申报,这就会导致企业所得税和个人所得税逃税漏税的情况发生。 3. 账目处理:跨境行业除了那些凤毛麟角的大卖之后,腰部以下的中小卖家占据跨境行业的半壁江山,这些中小卖家体量虽小,但有些卖家一年流水也可达几千万甚至上亿的流水,由于缺乏专业的财务人员,在财务管理方面的缺失也会导致税务问题的产生。 4.物流环节:由于跨境货物是从国内报关出口,在海外是清关进口。业内普遍的现象是货物的出境和货物在目的国入境都没有进行合规的报关。 以上任何一环行差踏错都对会对公司业务造成非常深远的影响。且目前跨境电商行业已经进入规范成长期,伴随着金税四期的到来,财务合规是大事所趋。 财税合规应该怎么做 ? 专业人士直言,对于不同阶段的卖家而言,所需要做的财税工作侧重点不同: 起步不久的中小型卖家:各公司发展前期,可以零申报,后续多少报些税,然后把社保分到对应公司,以保证国内的正常运转。 想融资贷款的大卖家:这个阶段,重点在于做好财务方面的完善统计,采购、发票采购、出口退税、清晰订单流、回款到对公账号。 准备上市的超级卖家:做资产清点,调整负债结构和股权架构、做好业务所在国的VAT申报。 除此之外,以下两点对所有卖家均适用: 1.利用中国香港国际自由贸易港的独特优势,降低国内公司运营成本,以及解决资金进出合规问题; 2.近年来各地政府相继出台鼓励跨境电商的政策,充分了解政府补贴和税收优惠等国家政策,运用好这些政策,得到的资金扶持远远比合规化产生的成本多得多。 4万家合作企业,跨境财税合规口碑之选 当然在跨境领域,财税政策多变且操作繁琐,卖家难免分身乏术,就算自身打铁够硬,没有专业财税服务的支持,也难以货通海外。于是不少卖家选择与业内专业财税合规服务商合作,扫清出海障碍,得以专注于自身运营。 而港勤集团就是其中一员,能够为跨境企业提供香港离岸公司注册、海外公司注册、群岛公司注册、公司年审、公司审计报税、中国香港公司开户等公司秘书服务。 主营优势产品/所属服务领域: 海外银行开户、海外公司注册、国内外财务代理、跨境电商财税合规、中国香港公司注册、VAT注册/申报、香港审计、欧代办理、IOSS注册。 具有以下四大优势: 1、专业沟通 港勤法定秘书公司、持牌会计事务所、百人精英团队、提供全面服务。 2、发现问题 帮助企业家及创业者在海内外注册公司,扫清全球金融、财务及法务存在风险。 3、提高效率 港勤已为近四万家客户,提供公司注册、公司审计报税、公司开户专业服务。 4、诚信服务 港勤总部位于中国香港,始创于2010年,是一家专注商业服务的机构。 扫描下方二维码,立即咨询! 本文作者对该作品拥有完整、合法的著作权及其他相关权益。未经许可同意,任何个人或组织不得复制、转载、或以其他方式使用本网站内容。转载请联系本文观察员,违规转载必究! 标签:港勤跨境电商财税 亚马逊 运营实操 跨境Y IOS 跨境电商 电商 卖家 运营 订单 欧盟 支付 vat亚马逊代办 亚马逊德国站vat注册 亚马逊意大利站vat不申报
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  • 一“信”千金!英国向卖家发补税信,一封能收回4.3万英镑

    HMRC在2018年月2、3月份一直与电商平台闭门会议,最终在2018年4月份启动VAT协议,该项协议的目的是让HMRC与电商平台建立合作关系,以杜绝VAT税务规则的滥用。英国海关税务署、英国财政部和公共账目委员会一致认为,电商平台可以在对海内外第三方企业的VAT合规教育中发挥作用。这些平台也可以经常向HMRC提供用于调查的信息。HMRC发言人表示,“英国要率先让电商平台对其平台上的VAT欺诈行为负责。”“这项协议超出了法律义务,电商平台承诺帮助平台卖家了解他们的税务责任,以确保我们有足够的信息来对那些不遵守规则的人采取行动。最近,很多人问欧洲VAT怎么看?VAT真的要申请了吗?申请了就真的要全部申报吗?我先来告诉一下大家,HMRC截止这周为止的数据吧,共有4600个卖家收到了HMRC的通知信,要求第三方平台对卖家的漏税行为负有连带责任,并有义务为HMRC提供数据,共收回£200Milliom漏掉和少收的VAT,也就是说,平均每发一封信就能收£43000税收漏洞。注意:在英国国会听证的时候,所提到估算的税收漏洞达1.5bilion,现在收了£200Milliom,差额呢?从2016到下半年到现在VAT的注册,从2015年至2016年的1650上升到2016年后的58000。这包括,新账号注册的,也包括老账号补税的。说到这里,你说欧洲VAT还能等吗?还要我怎么看吗?不要忘记欧洲海外仓登记立法也在今年生效了,要继续深耕欧洲市场的不要观望等待了!我们明白资金流对卖家非常重要,因此,很多时候,business成败因为不是没利润,而是资金流断了。所以,对德国VAT,我们推出首付余额成功收到税号下来,完成3个月申报后再支尾款。如果到那时,价格下降了,JP为你买单,只需支付低价格的差额尾款就可以了。文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/15076标签:英国VAT 个人vat税号 英国vat税号怎么注册 亚马逊vat政策 亚马逊英国vat税号 亚马逊欧洲vat免费 申报亚马逊英国vat
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  • 严查!销户!你的香港离岸账户,千万不要零申报了!税务局开始行动!

    香港公司在经营的过程中,不涉及增值税、营业税等流转税,只有针对经营结果征收的利得税,计税依据为利润总额的16.5%。首次收到税表时间在成立后第18个月,零申报在税表发出日起30内申报,审计申报时间须结合公司结账时间。已经开始营业的公司,税局要求公司提交审计后的会计报告,以此说明公司的经营状况。报税并不意味着缴税,是否需要缴税是结合公司经营运状况等因素来评定的。一、收到利得税税表、通知客户报税时,首先商务需要再次阐述香港公司税制及报税方式。若客户已开户、有资金进出、已经使用香港公司经营业务,就必须按规定提供相关单据进行做账审计报税。由于香港是地域来源征税制,若香港公司有利润且利润非来源于香港,做账审计后即可申请离岸免税二、商务收到香港公司注册后的第一份利得税税表通知客户时,直接通知客户提供相关资料进行做账审计。具体如下:1、凡少报/漏报利润或收入,或提供错误资料,均属违法.任何人士如无合理辩解而提交不真确的报税表,可被罚款HKD10000元,及加罚相等于少缴税款3倍的罚款;2、提交不真确报税表意图瞒税是严重的违法行为,经定罪后,最高刑罚为罚款HKD50000元及加罚相等于少缴税款3倍的罚款,以及入狱3年;3、香港税务局对香港公司有7年追溯权,香港公司的业务记录须自交易完结后,保存至少7年,任何人士如没有保存足够记录备查,可被罚款最高达HKD10万元. —香港税务局官方通知。另外,众所周知近年来越来越多人注册香港公司,有些香港公司没有按规范去做账审计、报税维护,企图走擦边球去避税。香港税务局已日趋加大力度监查香港公司。(来源:深圳外贸圈)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/19174标签:香港离岸公司账户 香港公司做账 香港公司报税 公司做账报税 在英国个人如何报税 美国报税步骤 深圳公司注册香港公司 注册香港公司 实缴 深圳香港公司注册
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  • 要闻:中国对美国128项商品加征关税,美国线下零售掀起“关店潮”

    近日,我国对美国发起的“贸易战”有了正式回应;美国零售商在收到以亚马逊为代表的电商平台冲击下,各大线下零售商掀起了“关店潮”。中国宣布对美国128想进口商品加征关税经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务,自2018年4月2日起正式实施。2018年3月8日,美国总统特朗普签署公告,认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全,决定于3月23日起,对进口钢铁和铝产品加征关税(即232措施)。232措施违反了世界贸易组织相关规则,不符合“安全例外”规定,实际上构成保障措施。该措施已于3月23日起实施,对我国利益造成严重损害。为维护我国利益,平衡因美国232措施给我国利益造成的损失,我自2018年4月2日起对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务,在现行适用关税税率基础上加征关税,对水果及制品等120项进口商品加征关税税率为15%,对猪肉及制品等8项进口商品加征关税税率为25%。现行保税、减免税政策不变。我国倡导并支持多边贸易体制,对美中止关税减让义务是我国运用世界贸易组织规则,维护我国利益而采取的正当举措。附对美中止关税减让义务商品清单及加征关税税率文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/485标签:贸易战 征税 关店潮
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  • 延期执行!新欧盟VAT税法​如何影响跨境电商?

    新欧盟VAT增值税法原计划在2021.01.01推出,由于疫情的原因推迟到2021.07.01执行。这是 20年以来欧盟最大的一次税务改革。今天我来给大家分析新欧盟VAT增值税法的改革将会给我们跨境电商卖家和跨境电商平台带来什么样的影响。 1. 什么是新欧盟VAT税法 新欧盟VAT税法的来源和意义 新欧盟VAT增值税法是为了简化VAT的注册及申报流程;商家可以通过注册任何一个欧盟国家的VAT税号,然后可以做全部欧盟国家的VAT申报。而不需要注册多个欧盟VAT税号。 欧盟政府为了简化VAT增值税法的实行,把它分成了两个阶段来进行: 第一个阶段是在2015 推出了Mini One Stop Shop (MOSS) VAT, MOSS VAT只用于电信,广播和电子服务行业。Telecommunications,broadcasting and e-services (digital services) 也称为‘TBE’。电信,广播和电子服务行业可以在任何一个欧盟国家注册VAT,然后在那一个国家申报所有欧盟国家的销售和VAT。 因为MOSS VAT的成功实行,欧盟国家简化VAT税法在今年的二月立法通过,第二个阶段将在2021.01.01推出VAT One Stop Shop OSS /VAT一站式服务。(OSS)VAT 是MOSS VAT的延伸,OSS将取代原有MOSS (只针对电信,广播和电子服务业)以外的B2C 行业, 特别是跨境电商业。 新欧盟VAT增值税法的改革的目的是减低电商卖家税务合规的成本,促进电子商务在线销售并促进整个欧盟单一市场的贸易往来。 新欧盟VAT增值税法的实行将促进跨境贸易,打击欧盟成员国之间电子商务VAT增值税欺诈,并确保欧盟企业的公平竞争。填补进口VAT税金流失的漏洞,增加线上市场的VAT增值税收入。 2. 新欧盟VAT税法将关闭 进口VAT增值税逃税的漏洞 从2021.01.01开始,欧盟新VAT增值税法将取消22欧元以下小包进口免税的规定。对于单价货值在EUR150以下的商品在销售时就需要收取VAT。那么这个新规定对跨境电商有什么影响呢: Ø 杜绝进口VAT增值税免税漏洞:现在中国的卖家自发货,一般来说都会低申报货值,也就是说这些从中国自发去欧洲的货物,在填写报关单时,填写货值低于22欧元,那么卖家和买家都不需要缴纳VAT。也就是说 我们中国的自发货在价格上面是非常有优势的。 Ø 这个规定也保护了欧盟本土卖家的利益,所有的商品都收取了VAT,本土卖家不会因为价格的原因而失去竞争力。 Ø 非欧盟卖家必须选择在任何一个欧盟国家注册IOSS VAT 号码,要对货值低于150欧元以下货物进行VAT申报。 Ø 150欧元以下的货值的商品进口欧洲时,需要在包裹上贴有卖家的IOSS VAT号码; Ø 小包进口将会有绿色通道,时效会提高。海关看到小包裹贴有的IOSS 号码,就会知道这个货物已经支付了进口VAT。那么海关将会简化操作流程,物流配送将会变得更加快速。 3. 跨境电商被认为是真正的卖家 承担共同的VAT增值税义务 电子商务VAT逃税估计每年给欧盟国家造成50亿欧元的损失,这个数字预计到2021年将增长到70亿欧元。由于电商平台对于在线网上销售起着控制作用,欧盟成员国将跨境电商平台定义为“电子接口”市场,把电商平台被视为是真正的卖家。因为电商平台促进了第三方卖家对消费者的跨境销售。欧盟成员国定义电商平台协助卖家和消费者走到在一起,为卖家和买家提供跨境货物供应”。所以新欧盟增值税法认为电商平台和卖家有共同的VAT增值税义务,要求电商平台代收取商品的增值税。这个法案适用于两个不同的境况: Ø 欧盟商品的远距离销售(即欧盟内部商品) Ø 进口商品的远程销售(即非欧盟商品) 也就是说,从2021年之后,电商平台负责收取销售VAT。对于商品价值低于150欧元的商品,买方不需要在进口时缴纳进口VAT增值税,而是电商平台有义务在货物出售时向买方收取VAT增值税。 4. 新欧盟VAT增值税法 OSS VAT申报 新欧盟增值税改革的核心是引入一站式VAT服务:VAT One Stop Shop OSS从2021.01.01开始欧盟本土电商卖家在本国家申报及缴纳所有销售VAT :欧盟本土国家发货的B2C卖家将不再需要注册其他欧盟国家的VAT增值税号,欧盟本土卖家可以选择向自己国家进行单一的OSS VAT申报,在申报表格里罗列出所有其他欧盟国家的远程售额及VAT;然后将所有VAT税金交给自己国家的税局,当地税局将收到的税金以后负责转交给相对应的欧盟国家。 取消远程销售门槛:根据现有的欧盟增值税税法,电商卖家如果超过了发货国家的销售限额,需要注册当地国家的VAT并进行该国家的VAT申报。 从2021年1月1日起,新欧盟VAT增值税法将取消远程销售门槛规则。跨境电商卖家必须在商品首次出售时根据买家居住地址所在国家收取该国家的VAT增值税,然后通过OSS VAT申报。OSS VAT申报是常规欧盟国内增值税申报的补充版本。 非欧盟卖家也可以申请使用OSS制度,只需要选择任何一个欧盟国家进行IOSS VAT注册和申报即可。 OSS VAT一般来说是是季度申报:申报是按照卖家所在国家常规的申报日期来定。一般的VAT申报都是在网上完成。如果卖家是月申报,那么需要咨询当地税务机关并确认应申报及缴VAT税款的日期。 Ø 注意:平台卖家如果有其他欧盟国家的储存,将无法使用OSS申报,卖家必须按照原有的VAT增值税法在仓库所在的国家进行VAT注册及申报。这包括卖家使用Amazon FBA计划。 Ø VAT金额应该按照卖家所在国家或者卖家VAT注册的·国家的货币计算。如果货币不一样,卖家应遵循本国或者VAT注册国家当日交易的汇率进行换算。 Ø 微型企业豁免政策:任何跨境B2C的电商卖家,如果远程年销售额低于10,000欧元,不需要做OSS VAT申报,但是他们仍然需要将收取销售的VAT在本国申报及缴纳。 Ø OSS是自愿加入:使用OSS VAT申报不是强制性的。卖家可以仍然保持原有的VAT增值税注册和申报。 电子商务单一欧盟VAT申报OSS英国脱欧以后: Ø 会马上取消原有15英镑的小包进口免税制度,货值高于135英镑商品的进口VAT还是按照以前一样,海关会收取进口货物的VAT Ø 英国公司将会像非欧盟卖家一样对待 Ø 欧盟卖家在英国销售,需要注册英国VAT,并在英国申报 5. 最新欧盟VAT增值税法 对跨境电商卖家和平台的影响 总体来说,新欧盟VAT增值税改革的核心是引入一站式VAT服务:OSS,简化了VAT的申报和操作流程。新增值税法的实行将促进跨境贸易,打击VAT增值税欺诈,并确保欧盟企业的公平竞争。这次改革的目的是确保卖家按照最新的税法规定,按照目的地成员国的税收原则将销售产品的VAT增值税正确地支付给买家的成员国。 新欧盟增值税法的改革将给我们跨境电商卖家带来什么影响呢: Ø 跨境电商企业将受益于大幅降低跨境增值税合规成本 Ø VAT可以在一个欧盟国家进行,一般来说是季度申报 Ø 欧盟企业能够与非欧盟企业平等竞争 Ø 非欧盟电商卖家可以通过OSS增值税申报表抵扣在其他欧盟国家购买货物的VAT增值税。 Ø 不需要记录远程销售额度 Ø 电商平台被定为真正的卖家,需要承担VAT代收价格低于150欧元以下商品的VAT Ø 电商平台会更严格的稽查VAT合规 Ø 原有的22欧元以下货物的免税进口取消,自发货卖家需要申请IOSS号码 Ø 电商税务不合规很难行走 Ø 如果卖家在其他欧盟国家有海外储仓,或者加入了Amazon FBA 计划,那么货物储仓的国家还是需要注册VAT,并在当地申报 (来源:Amy聊跨境) 以上内容属作者个人观点,不代表立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。标签:Amy聊跨境 知识产权 欧盟 欧洲 税 亚马逊vat 亚马逊 vat 报价vat 亚马逊英国公司注册 亚马逊vat公式 亚马逊美国商标购买 用美国公司注册亚马逊 亚马逊英国vat申报费用
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  • 亚马逊中欧计划!要求波兰捷克VAT合规?

    近期,小编收到不少卖家发布亚马逊【德国站增值税合规操作】的重要通知 为什么会收到这个通知?小编跟大家讲解一下 这个是亚马逊配送中欧计划,简单来说,只要是参与中欧计划的卖家,都需要注册波兰和捷克的VAT税号。因为,选择中欧计划就等于授权亚马逊自由调配您在德国、捷克、波兰仓库的库存,即使只是货物移仓,根据这两个国家的税法要求,也需要申报移仓数据。因此,注册这两个国家的VAT税号也是必须要的。亚马逊会按就近原则自动分配您的库存到不同国家。 加入中欧计划可以免除从德国运营中心发货的每个商品€0.26的配送费用,所以很多卖家选择加入中欧计划。 加入中欧计划的优势如果卖家选择存储在德国,波兰和捷克共和国;对于每件从德国配送的亚马逊物流商品,最高可节省 0.35欧元。但在波兰和捷克共和国需要履行缴纳增值税的义务。 如头疼自己是否有参加?卖家们可以后台看看自己是否已加入,如已加入立马检查一下波兰捷克是否有库存哦,有的话即必须注册波兰捷克VAT。 如没有注册怎么办? 1、亚马逊平台会核查税务未合规情况,会限制您的欧盟国家站点的销售;直接限制店铺销售; 2、如在当地已启用波兰捷克仓库并未注册会有相应的税金处罚,逾期提交或未注册增值税将导致可能收入损失计算罚款; 3、将影响德国站点销售,严重关店。 特别提醒 另外小编提醒一下卖家,并不是开通中欧计划后把他关闭,即不注册VAT哦。 只要有在当地启动波兰或捷克库存。同样需要注册波兰或捷克增值税税号。 在波兰、捷克的税号注册时效快速,只需1个月不等即可下号,同时价格优势明显,服务质量好。 标签:亚马逊vat申请步骤 波兰 捷克vat 法国vat一年申报几次 亚马逊vat申请费用 亚马逊德国法国epr 申报捷克vat 捷克vat 自己注册捷克vat
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  • 亚马逊中东站优势有哪些,阿联酋VAT申报周期和期限

    中东电商发展过程及概况: 1.消费群体大:目前中东地区人口超过3亿,2020年互联网人口将达到1.3亿,占总人口的33%以上。 2.购买力强,收入水平高:沙特GDP位居全球Top20,阿联酋人均GDP全世界第22,沙特和阿联酋贡献了整个中东三分之二以上的客流。 3.市场增速:在2015年时较为发达的GCC国家在线零售占比仅为2.3%,距离预计的2020年超过10%有着巨大的增长空间,年复合增长率可达30%以上。 4.市场规模大:中东电商市场潜力巨大,预计到2022年市场总额可达480亿美元,增长空间不可估量。 中东市场热门品类: 1.生活美妆品类 线上销售比例达到11%,领先于其他发达国家(包括美国、英国等),消费者在美妆品类的平均消费水平是欧洲消费者的6倍。 2.家居品类 未来五年内,迪拜预计将增加16万3000套新住宅,不断建成的新住宅和日益增高的居住品质将大大刺激家居产品需求的增长。 根据海湾国家合作委员会(GCC)实施增值税(Value Added Tax,VAT)框架协议的约定,阿联酋和沙特阿拉伯两国将于2018年1月1日起征收增值税。随着税务合规的趋势加剧,这一趋势极有可能将蔓延至整个中东地区。 阿联酋VAT申报周期和期限: -季度申报(不固定):适用于年销售额低于1.5亿AED的企业,每年申报4次; -月度申报:适用于年销售额高于1.5亿AED的企业,每年申报12次; -申报期限:申报周期完结后的28日内; 运营亚马逊中东站,如果卖家是非中东居民,通过Amazon FBA渠道向阿联酋买家销售商品,无论营业额多少,都需要注册中东VAT。标签:亚马逊中东站 阿联酋VAT申报 vat跨境 亚马逊欧洲站申请vat 波兰vat 亚马逊vat德国 法国公司注册亚马逊 欧洲亚马逊ce认证 亚马逊英国注册公司 亚马逊vat申报
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  • 亚马逊邮件通知上传波兰VAT税号,还没注册的卖家们赶紧关注下!

    前段时间,我们接到大量卖家咨询关于亚马逊邮件通知上传波兰税号的事情,这些卖家不仅有走波兰海关,开通泛欧计划,也有来自各个国家站点的卖家,一下子引起了卖家们对波兰市场的关注,亚马逊团队表示亚马逊将在今年年底或明年在波兰上线。 做欧洲市场的老卖家们早已开始做好准备,抓住新站点上线的平台的福利和不饱和的市场带来的机会。最近纷纷来咨询和注册波兰VAT,避免遇上没税号就封店、压货等风险。 波兰VAT常见问题: 1. 波兰税率 标准税率为23%,低税率为8%和5%,分别适用于药品及客运服务,保障住房项目相关货物和书籍期刊、食物类产品。具体可以咨询波兰税代,根据不同产品按照不同税率申报。 2.什么情况下需要注册波兰税号? 1. 开通泛欧计划的,必须要注册波兰VAT 2. 使用波兰当地仓储 3. 从其他欧盟国家销往波兰的货物价值超过160000PLN(36851.47EUR) 4. 注册了波兰公司或波兰办事处的 3. 波兰税号多长时间下来?申报周期? 注册税号一般需要2-3个月,申报是每月一申报,一年12次申报。 4.注册税号需要什么资料? 1. 法人身份证/护照 2. 公司营业执照 3. 其他欧盟国家税号文件 4. 其他文件 波兰注册文件皆需波兰语宣誓翻译。 5. 如何支付税金? 已有波兰税号的纳税人将会得到一个专属的银行账户,每家公司的付款账户信息都是不一样的,纳税人可以通过这个账户直接支付税金到税金,无需代理经手。这点跟阿联酋支付税金是一样的,做过中东VAT的客户应该是清楚的。 6.是否可以抵免增值税? 波兰的进项增值税是可以进行退税处理的,抵免将会自动转入下一期间,波兰当局在60天内偿还增值税退税。 波兰VAT税号证书 卖家成长在这也提醒卖家们,波兰的人力有限,平台上线后将会有大批税号注册的需求扎堆,时效将会相应加长,建议客户提前准备。 注册VAT,找卖家成长! 有任何注册新店铺, 绑定VAT税号问题 欢迎咨询!标签:波兰VAT 亚马逊波兰站 波兰税号 波兰税率 注册阿联酋vat 英国vat怎么申请 vat注册申请 亚马逊vat申请 亚马逊欧洲站vat税号 亚马逊欧洲站自发货需要vat吗 亚马逊不交vat后果 亚马逊vat如何交税
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  • 亚马逊英国站为什么一定要注册VAT?

    1. 亚马逊是全球商品品种最多的网上零售商,国外知名度和美誉度高,.亚马逊是面向发达国家的,买家流量大;市场空间更大。 2. 亚马逊平台规则公平,卖家层次高,恶性竞争少;中国卖家可以利用汇率差,赚取更多利润。 3. 亚马逊渠道的国外网购客户对价格敏感度相对较低,产品赢利最高。亚马逊全球4亿多的用户量,300多万的卖家, 可以选择无货源开店,况且现在还上线了很多站点,是跨境卖家待开发的市场。 而亚马逊欧洲站开店对于增值税(VAT)是有严格要求的,不按照平台审核要求就不能在欧洲各国从事商务活动,VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,是很多国家普遍使用的一种税制,定义通常大同小异,但征收方式上因国家不同而有较大差异。严重的话甚至会关停账号,所以卖家一定要长期发展,合法经营,缴纳VAT。 2016年英国财政大臣表示,如果卖家逃税,政府将对亚马逊、eBay等平台进行追责。强化了增值税征收力度,指向中国卖家。从英国税务局发展历程来看,如果满足英国VAT应缴范围,商品销售产生的费用需要拿一部分出来缴纳VAT。 英国VAT申请流程并没有那么难,首先找一家在行业内有办理VAT经验的税务公司,与其签订服务协议,提交相关的VAT申请资料,然后税务师会将资料一并递交给英国本地税务局,一般是3-5天,如无其他问题,我们会在规定时间内收到英国税号证书和EORI号。标签:亚马逊英国站 英国VAT 意大利亚马逊vat注册 办理vat号 怎么申请欧洲vat 亚马逊欧洲站vat税费 亚马逊美国注册公司 亚马逊法国站要交vat吗 亚马逊店铺vat什么意思 亚马逊英国一定要vat吗
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  • 亚马逊英国站vat怎样注册?亚马逊办理欧洲vat需要什么材料?

    对于打算入驻亚马逊英国站的新卖家,英国站VAT应该多多少少不会感到陌生,事先申请英国VAT税号,按期申报VAT,已经成为亚马逊卖家必不可少的一道关卡。 英国税务局对于有英国仓储和销售欧盟国家的卖家都征收销售税(VAT),VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税,在商品进口到英国海外仓时,支付商品进口税,当商品销售时产生的销售增值税VAT也需要支付(这里商品销售后也可以返还进口税)。 当进口清关用该国VAT税号可以顺利进口清关,可向客户提供VAT发票,如果是使用海外仓发货的卖家,可以对于店铺倾斜流量,提升曝光度,促进销售。 亚马逊英国站vat怎样注册? 1.向英国税局递交申请表格(需要公司法人签署); 2.英国税局审批通过后将发出回函,公司法人签署后递交英国税局; 3.英国税局发出VAT号码通知; 4.英国税局发出VAT证书。 亚马逊办理欧洲vat需要什么材料? 1.法人护照/身份证 2.公司营业执照 3.法人的证明文件(结婚证/出生证明) 4.客户登记表 英国VAT号码是唯一的,要及时进行申报,无论是使用低税率还是标准税率申报,也要根据自身的销售额和发货量来进行税务申报才能更加省心省力。标签:亚马逊英国站vat 英国VAT税号 欧洲vat 英国vat 出口vat 申请vat号 亚马逊英国站vat申报 亚马逊vat意大利 亚马逊申报vat 亚马逊欧洲vat注册费用 亚马逊欧洲站vat申请
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  • 亚马逊英国站VAT如何申报?

    一般在对欧盟国家进行进出口贸易时需要缴纳三种税:进口税(可退还)+进口关税(无法退还)+增值税(VAT)。在以往像eBay、Amazon这样的平台并不需要缴纳VAT增值税,因为都是以邮件小包形式发送物品,因此省略了VAT这样繁杂的流程。 而当你有注册VAT税号,你则可以根据店铺运营中的支出申请VAT退税,申请时必须提供店铺营运的支出明细,譬如进货、线上销售拥金、或购买其他相关支出时缴交的VAT税,并将这些退税从你应上缴的VAT税中扣除。 如果是亚马逊英国站的商家,当货物进入英国,货物缴纳进口VAT;当货物销售后,商家可以退回进口VAT,再按销售额交相应的销售VAT。 亚马逊英国站常用的两种VAT税率: 标准税率20%和flat VAT 7.5% 英国发FBA年累计销售额预计不超过15万英镑,可以申请flat VAT申报,但flat VAT申报不可抵扣进口VAT。 年累计销售额超过23万英镑,应退出flat VAT计划,使用标准税率。 年累计销售额在15-23万英镑之间的,可以不改税率,但被税局查出来后,需要补缴税金。 英国VAT的申报周期: (1)第一个申报期卖家收到英国VAT税号之后的第一个申报期,会在HMRC的信件中说明,卖家需要留意信件。一般而言,如果商家在2019年5月15日取得VAT税号,第一个申报期则是2019年5月15日-2019年7月31日,商家需要在2019年8月如实提交交易数据进行申报,并且缴纳相应税款。 (2)后续申报期三个月为一季度,季度结束后的首月,卖家如实提供销售数据给税务师申报,并缴纳相应税款。由于卖家取得VAT税号的时间不一样,所以不同卖家有不同的申报期,与自然季度概念不一致。 HMRC,英国税务及海关总署 英国VAT可以自己申报吗?必须要税务代理申请吗? 如果英国有办公室或住址,且可以在英国接收到来自HMRC的邮件,可以自行上网注册HMRC账户,申请英国VAT税号;也可以通过邮寄方式申请,将申请表格填写完整后打印签字,邮寄至相关办事处。 如果英国没有办公室或业务地址,也没有居住在英国境内,这就属于NETP,只能通过邮寄方式申请VAT税号。标签:亚马逊英国站VAT 进口VAT VAT税率 vat为什么要注册 欧洲多国vat 欧洲vat税率是多少 亚马逊波兰vat 意大利亚马逊vat 亚马逊欧洲站自发货要交vat吗 亚马逊vat代办 注册亚马逊欧洲站vat
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  • 亚马逊意大利站没有出单也要申报VAT吗?亚马逊运营QA集锦

    Q2161:产品不可售一段时间了,现在库存已经被亚马逊创建弃置订单了,还有一部分在pending,还能取消吗?取消不了,以后最好申请亚马逊延长弃置时间,一旦进去弃置程序,无论等待弃置还是即将弃置,都无法撤销。Q2162:意大利站暂时还没有出单,是不是也需要每个月进行VAT申报?是的,VAT服务商会让你提供材料给他们进行申报的。Q2163:请问申请重新测量FBA仓库中的产品重量和尺寸有次数限制吗?每个月可提交的重新测量请求数量限制为20次,但限制不适用于提交的请求中有大部分导致尺寸分段发生变更的账户。Q2164:如果一个已注册轻小商品计划的商品,由于我调价后超过了8美金,将会怎么样?价格超过8美金的商品将转为采用标准亚马逊物流配送并支付亚马逊物流配送费用。Q2165:注册了轻小商品计划,请问可以中途取消的吗?可以取消。但在取消之前请确保轻小商品计划中无剩余库存。Q2166:请问如何从FBA仓库移除我的轻小商品计划库存?可以在卖家平台中创建移除订单来移除轻小商品计划的库存,具体操作与移除标准亚马逊物流库存相同。轻小商品计划移除和弃置订单费用与标准亚马逊物流移除订单费用相同。Q2167:是所有产品都可以参加轻小商品计划吗?不是的,亚马逊规定以下产品不能参加:1、受限商品2、亚马逊物流禁运商品3、成人用品4、危险物品(危险品)5、有温度要求的商品(如巧克力)P.S.针对具体的产品,可以到后台查看,也可以找客服咨询。Q2168:哪些产品可以参加轻小商品计划呢?只有尺寸不超过18 x 14 x 8英寸、重量不超过3磅且价格不超过8美金的新品才符合加入轻小商品计划的要求。(P.S.除了QA 7中的产品)Q2169:两条独立网线两个路由器但同都是移动公司的,是不是也有几率关联?网络IP不一样就没影响的。Q2170:两台电脑两个账号,如果用同一个账号密码登录卖家精灵是不是也会弱关联?卖家精灵和亚马逊用的不是同一个登录系统,数据没有互通的话不会有关联问题。 标签:亚马逊vat 亚马逊FBA 亚马逊轻小商品计划 VAT vat是什么公司 越南vat是什么税 vat税怎么申报 亚马逊欧洲注册商标 注册美国公司亚马逊 外观专利亚马逊申诉 亚马逊 外观专利
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  • 亚马逊英国VAT注册问题,这里有一份攻略待查收!

    英国VAT是适用于英国的进口、商业交易和服务。自2011年1月4日以来,英国的标准增值税率从17.5%上升到20%。eori是欧盟国家经济活动,特别是进出口企业所需的个人/企业登记号码。不论是否有增值税号码,卖方必须将VAT增值税号码提交给海关,以进口商的名义将货物进口到英国,然后退还进口税(仅对增值税号码的企业)。 注册英国VAT有什么好处? 根据欧盟规定,关于在美国以外的亚马逊市场建立电子商务业务的规定,利用海外仓库增加风险敞口,促进销售和发起全球贸易。能够在英国使用amazonfba仓库,并向亚马逊主要用户提供您的产品,这些用户可以快速收到产品。 进口税和销售税缴纳使用同一个账户时,进口增值税可以申报退还。增值税只支付部分增值税,可以降低成本。 进口清关使用自己的税号,有利于顺利进口清关。良好的货物记录能有效提高海关的信誉。 如何注册英国VAT? 自我注册:卖方可以自己在英国税务局网站上注册,或者通过离线注册和邮寄到英国税务局。注册时,我们需要提供国内税号和纳税文件,注册后需要自己记账申报。对于那些拥有丰富税收知识、熟悉英国政策和易于获得英语交流的卖家来说是完全没问题的。 VAT税务机构代理注册:中国卖家最方便的方式,是选择国内代理机构完成英国VAT的注册和申报。这种方法的优点是沟通及时,而且现在都是通过线上申报系统进行操作,直观查看,每月申报哪个公司一目了然,并且需要的信息少,而且可以申请折扣;缺点是市场价格参差不齐,卖方需要认真对比进行选择。 考虑到进口增值税对实际支付增值税费用的影响,卖家们需要及时注册缴纳VAT费用,后期进行如实申报,才可以实现亚马逊英国站的贸易畅通。标签:亚马逊英国vat 注册英国VAT vat 真空阀门 英国vat税务 亚马逊vat申报 亚马逊法国站vat 波兰vat亚马逊 亚马逊阿联酋需要vat税吗 英国亚马逊商标 亚马逊英国站vat申报
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  • 亚马逊英国怎么注册vat税?

    亚马逊Q4旺季即将来临,对于英国站的卖家来说,VAT是要时时关注的焦点和难题,那么VAT的相关信息你都了解了吗? 英国VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,适用于在英国境内产生的进口、商业交易以及服务行为。英国VAT增值税适用于Amazon,eBay所有使用海外仓储的卖家们,如果您的产品是从英国境内发货并完成交易的,那么是必须注册VAT号,并公示此信息,并且真实、及时、准确申报,并按时缴纳税款。 作为卖家们,一旦产品远销欧洲地区,并且销售额数已累计,在货物出口时若没有使用自己的VAT号,则无法享受进口增值税退税,此外,英国税局正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号,亚马逊、ebay等平台也在逐步要求卖家提交VAT号。不然你的货物可能被扣无法清关。另一方面,站在买家的角度来说,如果不能提供有效的VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易。 从2012年12月1号开始,英国税局和海关总署(HMRC)的新规定后,海外商家/个人在英国的免税额度被取消。无论销售金额多少,销售时货物所在地在英国的海外商家/个人必须立即注册VAT增值税号,并上缴售后税。 亚马逊英国怎么注册vat税? 1.自行申请英国VAT税号(建议寻找专业的税务机构进行办理,省时省力更省心) 2.英国VAT官网申请 亚马逊英国VAT注册流程1、非英国注册公司或个人以及英国当地的个人或者公司都可以办理,一般中国卖家主要是以非英国注册公司或个人名义办理,如果是英国当地个人/公司需要提供个人信息以及NI号码;2、一般是2-4周可以注册完成,最快有2周左右拿到的。 如果大家还没注册英国VAT的话,要抓紧时间注册咯! 【税务服务】欧洲(英、法、德、意、西)VAT注册&申报&转代理,上门税务筹划,非标产品如税务稽查处理等 【知识产权服务】商标服务(美国、日本、澳大利亚、欧盟、英国、德国、马德里、加拿大) 外观专利服务(欧盟、美国、英国、日本) 版权服务 【工商注册】公司注册(美国、香港、德国、英国、塞舌尔、BVI等)标签:亚马逊英国vat 英国vat 注册vat税 怎么vat注册 德国vat申请费用 德国vat 亚马逊欧洲商标 德国包装法亚马逊 法国vat亚马逊强制要求 如何申报亚马逊vat 注册亚马逊vat费用
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  • 亚马逊英国站vat满足哪些条件才需要注册?

    亚马逊英国站vat满足哪些条件才需要注册? 1、商品位于英国,并出售给英国消费者; 2、这些商品分布在除英国以外的欧盟其他成员国,每年向英国消费者的销售额超过7万英镑。如果卖家在英国设立海外仓库,还需要注意的是,英国为打击欧盟以外跨境电子商务卖家滥用增值税(VAT)规则而采取的核心措施,即仓储服务提供商尽职调查计划(FHDDS),已于2018年4月1日开放注册,仓储服务商注册截止日期为2018年6月30日。 仓储服务提供商必须对储存的货物和海外客户进行适当的尽职调查。如果在英国经营仓储业务的公司储存欧盟以外企业拥有的从欧盟以外进口的货物,则需要申请该计划的注册。 ①只储存和经销本企业商品的企业,或只储存和经销非欧盟境外进口商品的企业,不需要注册。 ②作为服务的一部分,需要临时储存货物的运输公司也不需要注册。企业在2018年4月1日至6月30日期间开业的,需在2018年9月30日或之前提出申请,逾期申请登记的将受到处罚。从2019年4月1日起,符合FHDDS标准的企业必须通过HMRC的批准,否则将无法提供物流服务。 否则,他们将面临10万英镑的罚款和刑事定罪。你们卖家最好不要租别人的增值税税号,如果以后被查出来,将受到严惩。英国增值税编号不需要年审,但需要每季度向英国皇家税务委员会申报一次增值税,结算退税(进口增值税)和税款(销售增值税),并计算实际增值税(增值税)。 即使卖家没有销售额,他也需要每季度定期进行纳税申报。以下是如何计算增值税以FBA在中国交货为例。 进口税=进口环节增值税+进口关税 进口增值税=(申报值+首次运费+关税)X20% 关税=申报值×产品税率 进口环节增值税是海关进口货物的销售者必须缴纳的费用,但销售者可以在季度申报时扣除销售环节增值税。如果应付税款为正数,卖方必须向HRMC支付税款。如果税款为负数,HRMC可以将税款退还给卖方。如果卖家没有英国银行账户,就没有办法退税。一般来说,税款将在下个季度扣除。对于长期在英国销售产品的卖家来说,增值税是无法避免的。最好尽快登记,以免以后给账户造成更大损失。标签:亚马逊英国站vat VAT 注册vat哪家好 申报vat 如何自己申报英国vat 德国亚马逊站vat 亚马逊阿联酋vat 亚马逊欧洲站各国vat 亚马逊德国法国epr 亚马逊vat注册 亚马逊自发货 vat
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  • 亚马逊意大利VAT关联导致店铺被封?或许是这里出错了!

    最近小编了解到有不少亚马逊意大利站的卖家店铺被封,其原因都是因为关联,谈到关联也许大部分卖家都会觉得可怕,因为只要是账号关联了一般都是申诉无望了。以下是常见的关联方式: 但是这次关联导致封店的原因却是VAT惹的祸?问题到底出在哪里呢?下面就跟着小编来看看: 第一个原因: 首先我们先来看下意大利VAT证书上的税号在什么地方: 一般的意大利税号在证书电子档的第二页,而在第一页的并不是卖家税号号码,而是税代的信息,如下图: 所以在我们填写卖家税号的时候,务必填写的是IT+证书第二页的11位卖家税号: 第二个原因: 税号没有填写错,那么问题就有可能是地址和邮箱填写错误了!在填写税号地址的时候务必填写与证书对应的卖家地址保持一致。 电子邮箱,小编建议是不填!有的卖家有可能把税代的邮箱填上去了,导致关联的。因此小编建议这2项不填。有的卖家已经填写了的,建议删掉。 写在最后: 这个VAT关联其实也不算是关联,其实指的就是提供了错误的VAT信息绑定,只是亚马逊后台检测到提供错误的、与其他卖家提供重复了的税号导致的封号。小编在这里提醒卖家意大利VAT绑定一定要仔细准确无误,不然绑定错了,店铺被冻结目前还没有很好的办法解封。标签:法国欧洲vat 比利时vat号 波兰亚马逊vat 注册亚马逊vat费用 亚马逊美国商标授权 意大利vat 注册 亚马逊意大利vat税率 意大利vat税号怎么申请
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  • 亚马逊新规落地 -奥地利VAT注册

    雅玛森了解到:这两天卖家被亚马逊的一封邮件惊起了久违的波浪,内容如下: 尊敬的卖家: 您好! 请立即在卖家平台中上传您的奥地利增值税登记号,以免您的销售账户受到影响。 根据《2020 年奥地利数字税法案》,亚马逊有义务与奥地利税务机构共享向奥地利买家销售商品的销售伙伴的身份和交易数据。此身份数据包含销售伙伴在奥地利的增值税登记号。如果您未提供这些数据,亚马逊可能会暂停您向奥地利境内买家销售商品的权限。 如果您需要在奥地利登记增值税,请于 2020 年 12 月 31 日之前在卖家平台中提供您的奥地利增值税登记号。 提供您的奥地利增值税登记号 (https://sellercentral-europe.amazon.com/tax/consolidatedRegistrations?ref_=macs_xxvatinf_cont_acinfohm) 下面列出的交易类型需缴纳奥地利增值税,并产生奥地利增值税登记义务(请注意,该列表并未详尽列出所有交易类型): o 您的公司成立于奥地利,每年销售的应税商品超过 3 万欧元 o 您的公司成立于奥地利境外,并将商品储存在奥地利以销售给买家 o 您从其他欧盟国家/地区向奥地利买家远程销售商品,且这些销售额在当年或上一年超过 3.5 万欧元。 如何在亚马逊上查看销售给奥地利买家的商品? 您可以从卖家平台下载亚马逊增值税交易报告,其中包含了所有商品的信息。请按照以下路径前往:数据报告 - 库存和销售报告 - 亚马逊增值税交易报告。 如果您不需要在奥地利登记增值税,要怎么做? 请在卖家平台中提供在其他欧盟成员国持有的任何增值税登记号。 了解有关奥地利纳税义务 (https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/GVCHNYQBS97Q5TQZ) 的更多信息 。 需要增值税登记方面的帮助?请联系税务顾问 (https://sellercentral-europe.amazon.com/tsba/searchpage/taxCategory)。 顺祝商祺! 亚马逊欧洲开店服务 以上是邮件所有内容,卖家看到“以免您的销售账户受到影响。”然后纷纷找到税务代理询问情况,雅玛森分析了大概的情况总结以下: 1,关于政策这个邮件是群发的,甚至自发货的卖家都会收到,所以暂时来说可以观察一段时间再看看政策变动,现阶段无需要过分紧张,注册多一国的VAT意味着新增一些额外成本,而且没有先例说明,奥地利VAT不注册会查封其他国家的站点。 2,符合注册奥地利VAT的条件: (1)您的公司成立于奥地利,每年销售的应税商品超过 3 万欧元 (2)您的公司成立于奥地利境外,并将商品储存在奥地利以销售给买家 (3)您从其他欧盟国家/地区向奥地利买家远程销售商品,且这些销售额在当年或上一年超过 3.5 万欧元。 如果此三个条件任意满足其一才需要注册奥利地VAT 3,注册奥地利VAT需要的资料 申请需要以下文件: •营业执照 •法人护照 •公司章程等 4,奥地利VAT的税率及申报情况 如图所示: 奥地利的标准税率是20%,此外还有优惠税率13%&10%,跨境电商的卖家一般适用标准20%的税率。 奥地利VAT的申报分季度申报和月度申报 1,3W欧到10w欧之间的,采取季度申报,最迟申报期限为每个结束日期后的45天内 2.大于10W欧的,采取月度申报,最迟申报期限为每个结束日期后的45天 奥地利VAT【点击此处了解更多】 还需要做年报,增值税年度申报表(即年报)可以通过线上或者纸质邮寄提交方式提交。网上提交的截至日期是次年的6月30日,纸质邮寄提交的截至日期是次年的4月30日。 想了解更多欧洲VAT以及中东VAT税务问题,欢迎卖家咨询雅玛森! 做亚马逊,找雅玛森,跨境电商一站式服务。 原创:JAMES以上内容属作者个人观点,不代表立场! 编辑:江同 标签:亚马逊新规落地 知识产权 税务 平台新闻 VAT 雅玛森 欧洲 行业见解 奥地利 德国vat公司 欧洲站vat税率 澳大利亚vat 亚马逊泛欧计划vat 美国公司亚马逊注册 亚马逊英代是什么 亚马逊美国公司注册 亚马逊英国vat是什么 亚马逊vat价格
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  • 亚马逊西班牙VAT在线申请,西班牙VAT如何补税

    西班牙VAT介绍: 西班牙VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,它适用于在西班牙境内产生的进口、商业交易以及服务行为。 西班牙VAT税率: 税率:21%申报次数:季报+年报,5次 西班牙VAT注册资料: 申请西班牙VAT,需要提供以下资料(无水印的扫描件,高清版本,保证完整,证件均未过期): 1.申请服务信息表 2.营业执照(西班牙语翻译件) 3.法人护照或身份证(正反面) 4.平台店铺链接(Amazon、eBay、wish、速卖通等) 其他资料: 1.代理授权书.docx(用于初审) 2.公司董事聲明書(用于海牙认证) 3.公司信用报告(用于海牙认证) 注册时效:1-2个月 什么情况下才需要注册西班牙VAT? 公司成立于西班牙境内:1.在西班牙有库存2.在西班牙境内销售公司成立于其他欧盟国家:1.在西班牙有库存2.在西班牙的销售额超出西班牙的远程销售阈值35,000欧元公司成立于欧盟之外的国家(例如中国):1.在西班牙有库存;2.在西班牙无库存,从其他欧盟国家远程销售到本国的一年销售额超出该国远程销售阈值。 关于更多西班牙VAT税率和申请事项可咨询在线客服,注册VAT,找卖家成长!西班牙VAT税务顾问为您解答。标签:西班牙vat 西班牙VAT税率 西班牙VAT转代理 亚马逊西班牙VAT 英国的vat税 英国vat税缴纳方式 法国vat注册流程 亚马逊欧洲站vat税费 亚马逊美国注册公司 亚马逊法国站要交vat吗 亚马逊店铺vat什么意思 亚马逊英国一定要vat吗
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  • 亚马逊沙特站卖家必备VAT合规知识①-注册和退税

    去年6月,正在疫情肆虐的时期,Amazon中东站取代了Souq正式开始运营。由于中东的语言、物流、支付等等方面存在一定的困难,很多跨境卖家都选择了观望。但一年多过去,亚马逊在中东站投入了不少资源:Amazon Prime在沙特阿拉伯启动;周边中东国家可以直接从亚马逊阿联酋站购物;完成整合的Payfort更名“亚马逊支付服务”上线。可以看出亚马逊针对中东的痛点在进行有效优化,在这种形势之下,中东站点成为了一个很不错的掘金方向。其中沙特阿拉伯作为全球第18大经济体,消费能力与美国、英国、中国市场匹敌。2020年电商用户渗透率73.5%,预计到2024年沙特阿拉伯的电商用户渗透率将达到91.2%。这么广阔的前景,让亚马逊沙特站变得炽手可热。但在出海沙特的时候千万别疏忽,中东的“罚款治国”使得税务不合规的代价变得非常昂贵。不论你是已经入驻沙特,还是准备往沙特发展,沙特的VAT税务知识,你都一定要有所了解!沙之星跨境将为大家持续输出一系列沙特VAT合规知识,记得关注我们!一、沙特VAT注册01 沙特的VAT登记门槛是什么?居民和非居民经营应税用品,必须在超过增值税登记阈值之日起20日内向税务机关办理登记。企业必须按月评估他们是否超过了门槛。注册门槛是375,000里亚尔。● VAT登记可以追溯或向前追溯● 零税率或 "礼品 "供应将不计入VAT登记门槛;但根据反向收费收到的供应将计入● 允许低于年度门槛的企业进行自愿性VAT登记● 包括反分裂规则,旨在防止规避VAT登记门槛02 提交注册,需要哪些信息?所有的VAT注册申请均以电子方式提交,并提供以下信息:● 企业名称,包括身份证信息● 企业地址,包括电子邮件联系信息● 商业注册号码● VAT登记的日期● 年度应税用品的价值03 沙特的VAT注销登记当应税供应停止,或低于年度VAT登记门槛时,可以要求办理VAT注销登记。04 我需要税务代理吗?● 非居民纳税人可以使用税务代理或直接注册● 非居民必须指定一个税务代理,该代理必须得到税务机关的批准● 税务代理对纳税人的增值税债务承担连带责任● VAT集团注册,即允许有关联的企业申请单一的、合并的注册和ID。这方面的标准包括: ○ 只有居民企业 ○ 共同管理的企业 ○ 至少有一家企业必须有资格以自己的名义进行增值税登记 ○ 其中一家企业将被指定为报告主体二、沙特VAT退税退款可以按季度申请,并在下一年的6月30日之前进行一次最终的年度申请。最低申请金额为1,000里亚尔。货物或服务的描述:● 不需要提交发票来支持退款;但随后可能会被要求提供发票● 批准的退税将在60天内支付● 在本国注册了VAT/商品税的外国企业可以申请年度VAT退税● 授权机构将为游客提供增值税退款申请需要的资料包括:● 税号名称● 发票日期● 发票号码● 发票总金额● 增值税 标签:亚马逊沙特站 沙特VAT VAT退税 VAT 支付 沙特 阿联酋 prime 亚马逊欧洲站各国vat 亚马逊欧洲vat申报 什么是自主vat 亚马逊国外商标 亚马逊阿联酋站vat 欧盟商标亚马逊 亚马逊vat德国 亚马逊注册西班牙vat 德国vat退税 美国报税退税 vat税务合规 vat税务合规
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  • 亚马逊沙特站VAT知识:如何判定哪些要缴税

    上一期介绍了沙特VAT的注册和退税(Amy聊跨境:亚马逊大热站点沙特丨卖家必备VAT合规知识①-注册和退税),第二期介绍的是沙特阿拉伯的VAT合规细节。税收方面的供货日期被认为是发票日期、付款日期或供货日期中最早的日期。发票最迟应在供货后的当月15日之前开具。01 企业内部自我供应● 应税企业向自己提供的货物或服务被视为不属于增值税的范围● 同一集团的另一成员向集团成员提供的货物或服务不在增值税范围内02 优惠券● 被代金券抵扣的部分不计入应税额,但要符合这个条件:票面价值与抵扣价值相等03 供应所在地(应税交易发生的地点)● 对于B2B跨境交易,供应商必须获得其客户的税务识别号码● 电子和电话服务的供应地将以消费地点为基础。确定消费地/居住地的方式包括: ○ 发票地址 ○ 银行账户所在地 ○ 客户的IP地址 ○ SIM卡地址● 现场文化、体育、教育和娱乐的供应地将是供应的实际地点● 在境外提供的货物或服务免征● 从沙特王国境外到境内的供应,如果提供了运输服务,则视为应税品● 只有当供应商获得货物离开王国的证明时,出口才可免于缴纳增值税04 确定公平的市场价值● 税务机关可以在以下情况下重新确定交易的应税价值: ○ 关联方之间存在供应的情况下 ○ 价值低于公平市场价值的情况下 ○ 客户无权享受全部进项税抵扣 ○ 供应是在没有考虑的情况下进行的05 现金的增值税会计● 如果应税企业的年销售额低于500万里亚尔,可以申请以现金增值税申报● 成功的申请必须在至少两年的时间内通过,除非超过了门槛● 现金的增值税会计只计算已付或已收的增值税的应纳税额06 增值税进项抵扣● 税务登记企业可以从征收的增值税销项中扣除进项增值税● 可以使用增值税登记前6个月享受的服务所发生的进项增值税● 用于服务的货物在增值税登记前已缴纳的进项增值税可以抵扣。资本货物的价值将是账面净值● 以下情况不允许对与经济活动无关的支出进行增值税进项税额抵扣: ○ 娱乐、体育或文化活动 ○ 酒店和餐馆的餐饮服务 ○ 二手车,包括维修和燃料● 与免税产品有关的进项增值税现在可以抵扣了● 如果进项增值税与部分用于供应应税产品的货物或服务有关,经事先协商,允许按比例扣除。有一个默认的计算方法● 当与资本筹集、持续经营企业的转让以及与应税商业活动相关的其他一次性事件发生时,进项增值税可以被收回● 适用于资本资产的增值税扣除的特殊规则07 反向收费● 在某些涉及非本地供应商的情况下,客户将负责申报进出口的增值税● 这包括本地电子市场和门户网站,经营者从非本地供应商处购买电子服务,然后再供应给当地消费者08 进口● 对消费者的进口有10,000里亚尔的低价值进口减免● 特殊需求商品的进口免征增值税● 普通进口商可以申请延期缴纳进口增值税,并通过后续的增值税申报缴纳09 记录保存● 纳税人必须保留至少6年的增值税账户和记录● 记录必须以阿拉伯语保存● 本地公司的电子记录必须在沙特境内保存,如果在境外,则必须通过门户网站与税务机关联系● 非居民企业的发票、账簿、记录和会计文件需由沙特税务代表保管 标签:沙特VAT 沙特VAT交税 亚马逊沙特站 VAT 沙特 付款 vat欧洲申报 vat申报欧洲 欧洲申报vat 荷兰亚马逊站vat 注册美国公司做亚马逊哪个州 亚马逊vat税号在哪里看 亚马逊vat荷兰
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  • 亚马逊沙特站VAT申报需要提交哪些信息

    沙特标准税率是多少?哪些产品免税?申报要提供哪些信息?增值税发票有什么要求?今天的第三期主要为大家介绍这些内容!(点击回顾:Amy聊跨境:亚马逊大热站点沙特丨卖家必备VAT合规知识①-注册和退税Amy聊跨境:亚马逊大热站点沙特丨卖家必备VAT合规知识②-如何判定哪些要缴税)沙特阿拉伯的增值税税率由于新冠危机造成的影响,从2020年7月1日起,沙特宣布将增值税税率提高至15%。01 免税产品以下为增值税免税品,因此被视为不符合进项税额返还的条件:● 每月发放、转移资金或证券● 贷款● 活期、存款和储蓄账户的操作● 金融工具● 伊斯兰金融产品--符合伊斯兰教法的产品● 贷款、信贷或债务证券的利息● 人寿保险● 住宅房地产租赁(不包括酒店和类似的短期租赁)02 零税率的商品以下应税商品被视为零税率,因此有资格对已收取的增值税进行退税:● 在理事会辖区外出口的货物或服务,并有货物/服务流动的证据支持● 暂停征收关税区域内的产品供应● 服务的出口,包括客户不在理事会领土内居住和/或消费不在理事会领土内发生的情况● 货物或乘客的国际运输服务● 医疗设备和药品● 贵金属投资沙特阿拉伯的增值税申报如果企业的年度应税额超过4000万里亚尔,则增值税报告将按月进行;否则按季度进行。申报以电子方式提交。申报中要提交的信息包括:● 标准等级的国内销售● 对其他海湾合作委员会国家的注册客户的销售● 零税率的国内销售● 零税率出口● 免税销售● 标准税率的国内采购● 须在海关缴纳增值税的进口产品● 应缴增值税的进口,通过反向收费机制进行核算● 零税率采购● 免税的采购● 往期申报的更正(最多5,000里亚尔)01 误差和更正对已经提交的申报表进行5,000里亚尔以上的更正,必须通过单独的电子通信来完成。需要提供:● 申报期● 被更正的增值税金额● 更正的原因● 较小的错误可以通过后续的申报进行更正02 其他合规问题● 外币发票必须按照沙特阿拉伯货币管理局规定的纳税到期日的现行汇率兑换成里亚尔● 应付的增值税必须在报告期后一个月的最后一天前支付● 如果报表在非工作日到期,则必须在截止日期前提交报表● 税务机关可将任何增值税抵扣余额与应税企业应缴纳的其他税款相抵消● 在某些情况下,可以批准延长付款期限● 纳税人须接受不超过5年的正式评估,包括任何应缴增值税的细节和上诉权03 增值税抵扣● 纳税人可在提交申报表时申请增值税抵免● 批准的退税将在60天内支付● 纳税人可将增值税抵扣额度转入● 未在沙特王国进行增值税注册,且未提供应税服务的企业,可申请收回购买商品或服务时遭受的增值税沙特阿拉伯的增值税发票要求● 必须为所有应税商品和相关付款开具增值税发票● 发票必须至少在应税供应后一个月的15日之前开具。● 发票应包括以下细节: ○ 发票日期(如果不同,则为供货日期) ○ 唯一的、连续的发票号码 ○ 供应商的税号 ○ 供应商和客户的名称和地址 ○ 货物供应的描述和数量,提供服务的性质 ○ 供货的总价值、增值税和净价值 适用的增值税税率,如果不是标准税率,应予以说明● 如果应税供应低于1,000里亚尔,允许开具简化发票,简化发票不包括增值税计算和客户地址● 在税务机关规定的情况下,必须开具电子发票● 发票贷记或借记必须包含对原始销售发票号码的参考,以及任何折扣的细节 标签:沙特VAT 亚马逊vat 亚马逊沙特站 VAT 沙特 这些 阿联酋vat怎样申报 欧洲vat注册申报 注册vat税号多少钱 亚马逊德国站vat计算 亚马逊vat办理 亚马逊国外商标注册 注册亚马逊美国商标注册 亚马逊欧洲 vat 亚马逊vat申诉
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  • 亚马逊日本站也要“VAT”了,不注册会直接影响销量!

    近年来,我想各位亚马逊卖家们都有感觉到,亚马逊政策正在逐渐收紧,合规化运营已经是大势所趋。一轮又一轮的封号,使得不少卖家惶恐不安。然而就在近日,亚马逊日本站就又更新了一项新规,又让一大批卖家雪上加霜。那就让敏哥来讲解一下!就在前几日,亚马逊日本站发布公告称:自2023年10月1日起,有日本国税厅发起的日本消费税(JCT)“合规发票留存制度”改革开始生效。亚马逊日本站也要“VAT”了,不注册会直接影响销量!这就意味着以后如果还想在亚马逊上继续销售的卖家,就必须按照规定注册税号并上传到后台。公告上还称,合规发票需要具有卖家的日本消费注册号(JCT注册号),以便买家可以申请JCT抵扣并查看他们减免的税额。并且,亚马逊开具的发票上必须显示卖家JCT注册号以便买家可以进行税务抵扣。另外,自生效日起,亚马逊前台将显示卖家产品可抵税发票的开具情况。所以在亚马逊日本站符合相关条件的卖家,如果要开具发票,就必须注册JCT。其实早在2月份,日本站就曾发布过公告称,日本国税厅开票制度于2023年10月1日启动,提醒卖家们在卖家中心输入发票注册号。亚马逊日本站也要“VAT”了,不注册会直接影响销量!那我猜测大家还是有很多问题的!那敏哥就一一来解释一下一些常见的问题:1.什么是JCT?JCT全称是日本消费税,是买家在购买商品时缴纳的一种税,也就是说买家在付款的时候,价格里会直接包含税价,对于企业购的买家来说,可以通过卖家提供的JCT发票,从应缴纳给税务局的税款中扣除JCT进项金额。也可以理解为日本站的VAT增值税。2.哪些卖家才需要注册JCT税号卖家在基准期内的应税销售额超过 1,000 万日元。或者卖家在基准期内的应税销售额不超过 1,000 万日元,但在上一个基准年上半年的应税销售额超过 1,000 万日元。公司注册资本金在 1,000 万日元以上。3.如何注册JCT税号卖家可以进入日本国税厅官方网站进行JCT税号注册。那符合条件的卖家又需要准备哪些材料呢?(1)公司营业执照 (三证合一) 扫描件;(2)公司法人护照扫描件;(3)法人签名的POA ;(4)申请表;(5)公司年度销售数据;(6)申报过程中需要的其他相关资料等。卖家还可以咨询亚马逊服务提供商网络 (SPN) 中的第三方税务服务商或者自己的税务顾问。注意:提交申请后大约需要两个月的时间才能获得您的JCT注册号,所以符合条件的卖家需要时间开始申报了!4.没有JCT税号,卖家会有什么影响如果卖家在2023年10月1号之前,没有注册JCT,那么买家将无法开具合规发票,买家也就无法申请税务抵扣,就无法购买产品,会直接影响您的销量。因为审核需要一个较长的时间,所以最好在2023年3月31日之前提交申请。其实相对VAT来说,这次的JCT税号对卖家并没有太大的影响,但是日本的消费税政策还是比较复杂的。现在亚马逊已经正式发布了公告,所以卖家们还是尽早地重视起来!往后亚马逊的政策只会越来越收紧,尽早准备,风控才是第一位!以上是给大家带来的文章“亚马逊日本站也要“VAT”了,不注册会直接影响销量!”推荐阅读《又有刷单组织被亚马逊揪出,卖家帐号又要出事?注意!日本也要“VAT”,不注册有哪些影响?》文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/159208标签:政策 VAT 日本站 vat税号欧洲 法国vat多少钱 注册英国vat要多少钱 亚马逊法国vat 申请亚马逊vat 亚马逊美国公司注册 中国商标可以注册亚马逊品牌吗 亚马逊中东vat 亚马逊国际商标
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  • 亚马逊日本站JCT政策将实现改革

    近期亚马逊发布了一项新的公告,公告称自2023年10月1日起,由日本国税厅发起的日本消费税(JCT)“合规发票留存制度”改革明年开始生效。 JCT是什么呢?日本的JCT从本质上来说是日本版的增值税政策。日本消费税JCT是消费者在购买商品时缴纳的一种税,买家可以从应缴纳的税务局的税款中扣除。比如消费者从卖家处购买了总价110日元的产品,其中100日元是产品价格,另外10日元是JCT,这项费用最终也是缴纳给了税务局。 JCT税号是给买家抵扣税款的,在2013年10月一日之前消费者也可以抵扣,但在10月一日之后卖家必须凭借JCT税号进行抵扣。缴纳JCT需要一定的条件:卖家在基准期内的应缴税销售额超过100万日元;卖家自基准期内的应缴税额不超过1000万日元,但在上一个基准年上半年的应交税额超过1000万日元,公司注册资本金在1000万日元以上。满足上面说那个条件的任意一个条件,卖家都将成为纳税实体,有义务按照规定缴税。 销售额不超过1000万日元每年,注册资本金1000万日元以下的卖家可免除缴纳消费税的义务。从目前的条件来看,这项政策对初入行的跨境卖家和中小跨境卖家不会造成影响。该政策不是强制性政策,但是建议卖家申请JCT注册号,这样就可以给消费者开具合规发票。有些消费者会有申请税务抵扣的需求,会首选可以开发票的店铺。标签:亚马逊美国注册公司 亚马逊英国站vat申报 亚马逊vat税号申请 注册 公司 日本 日本 商标 日本 注册 公司
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  • 亚马逊日本站:卖家请注意,日本消费税(JCT)要来了!

    近期,许多卖家收到了亚马逊官方推送的日本JCT消费税通知,自 2023 年 10 月 1 日起,日本站卖家的合规发票上需要有日本消费税注册号(“JCT 注册号”)。01什么是日本消费税?JCT即日本消费税,是Japanese Consumption Tax的简称,日本消费税(JCT)是消费者在购买商品时缴纳的一种税,跟欧洲的VAT增值税类似,如果客户是企业,那买家可以从税务局的税款中扣除JCT金额,即JCT可以进项抵扣,减免他们的税额。02此次改革对卖家有什么影响?目前,即使发票上没有显示卖家JCT注册号,卖家也可以享受JCT进项抵扣,但2023年10月1日起,改革生效后,亚马逊开具的发票上需要显示卖家JCT注册号,这样您的客户才可以进行税务抵扣,也就是说,如果您的客户有税务抵扣的需求,您就必须有JCT 注册号,这样您开具的发票才是“合规发票”。03哪些卖家需要注册JCT税号?符合以下任一条件,您就需要注册JCT税号成为纳税主体,有义务按规定缴税:1、卖家在基准期内的应税销售额超过1,000万日元。2、或者卖家在基准期内的应税销售额不超过1,000万日元,但在上一个基准年上半年的应税销售额超过1,000万日元。3、如果您的公司,注册资本金在1,000万日元以上,无论销售额多少,都需要注册。(图源:日本国税厅)基准期是指纳税期限前的两个基准年。基准年的起始月取决于您的公司类型:①独资企业:您的基准年是从1月到12月。②公司:您的基准年的起始月取决于您的公司。对于日本公司,您的基准年通常是4月至次年3月。对于中国公司,您的基准年通常是1月至12月。04不注册JCT注册号有何影响?日本站即将生效的JCT注册号,对卖家来说最直接的影响是:没有JCT注册号,卖家不能给买家开具合规发票,买家无法申请税务抵扣,那么买家将不再购买您的产品,会直接导致销量下滑等负面影响。建议卖家在2023年10月1日前注册好JCT注册号,所有符合条件的跨境卖家务必重视!05该如何注册申报?日本消费税实行本土税务代理制,卖家可以联系第三方公司办理。注册JCT时需提供以下资料:1)法人身份证正反面扫描件(清晰,完整无裁剪,无水印,无遮挡)2)营业执照扫描件(清晰,完整无裁剪,无水印,无遮挡)3)公司名称,公司地址,产品售卖平台名称4)店铺链接(店铺链接打开一定要能够看到店铺后台信息的)或截图5)申请资料表(与客户相关信息,后续会同步)6)签署授权代理书7)申报过程中需要提供的其他相关文件等注:若在日本有子公司,子公司的详细地址,法人信息,股东信息等。注册时效:2-3个月,主要依据税局当前代理案件程度申报周期:一般为年报申报截止日期:应税期结束的次日起2个月内如果卖家逾期缴税,根据法定缴款期限次日至缴款日的天数,将被处以2.5%至8.8%的罚款,以作 "滞纳金"。(图源:日本国税局)日本消费税是消费税+地方消费税的总和,一般情况为标准的10%, 轻减税率后为8%,但是8%低税率仅适用于食品、饮料、报纸等。JCT日本消费税等同于VAT增值税,日本税局早在2020年就开始对跨境卖家进行税务调查,除此之外近期亚马逊新增了产品合规运营新工具。可以窥见,跨境合规已经全面铺开,现在需要卖家真切的落地执行,将危险降至最低! 标签:亚马逊日本站 亚马逊卖家平台 消费税 亚马逊 日本站 美国亚马逊需要vat吗 意大利亚马逊vat注册 亚马逊德国vat申请 亚马逊外观专利规则 亚马逊vat怎么申报 亚马逊美国站商标
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  • 亚马逊全球开店?注册VAT刻不容缓!

    为满足中国卖家拓展海外市场的诉求,亚马逊早早就推出了“全球开店”计划,旨在帮助中国卖家通过亚马逊平台将产品更好地卖给国外消费者。包括开店前为卖家提供指导,定期提供卖家培训,为卖家提供“亚马逊物流”整体解决方案等。亚马逊全球开店会持续努力帮助更多的中国企业布局全球,打造国际品牌。 亚马逊在美国、德国、英国、法国、西班牙、意大利和加拿大等多个站点都进行了布局,都取得了很好的成绩,赢得了当地消费者的喜爱。 但是在这些站点开店的话,为啥一定要注册VAT税号呢?由于欧洲各国税务的合规化进程发展,没有VAT税号就意味着账号会被冻结,卖家要想顺利进军欧洲市场,就要了解并掌握欧洲VAT。 VAT税号并不是每个公司都需要,但是只要入驻欧洲电商平台就需要提供VAT税号报税。因此税号是进行跨境电商必要条件。目前英国脱欧即将到来,以及其他欧盟税局正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号,各销售平台也在逐步要求卖家提供VAT税号。 以英国为例,缴纳增值税首先要注册英国VAT。增值税VAT号码是唯一的,而不能通过你使用的海外仓库服务公司来支付增值税,也不能使用提供海外仓库服务的公司和其他个人提供的VAT号码作为自己的增值税账户和后续VAT申报。跨境电子商务销售商需要在该产品储存国家登记其税收,申请VAT增值税号码,然后按月、季度和年度提交纳税申报。 VAT税号是唯一的,建议卖家确保真实、及时、准确地注册VAT和报税,卖家还是要根据自己实际的发货情况和销售情况酌情选择。标签:英国vat vat税号 vat是什么税 瑞典vat vat德国 vat缴税 亚马逊欧洲站需要vat 中东亚马逊要vat吗 亚马逊法国站vat费用 亚马逊沙特站需要vat吗 亚马逊欧洲vat
    迈克欧文
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