• 波兰allegro要注册vat吗?如何注册?

    波兰作为欧盟第六大人口国,有77%的居民活跃于互联网,可谓是给电商的发展提供了契机。数据显示,2019年波兰的电商市场规模为116.4亿欧元,有超过12000家线上商店, 购买最多的产品是服装、配饰、书籍、电影和多媒体。最受欢迎的电商平台Allegro,今年第三季度的收入更是比去年同期增长了49.7%,达到9.287亿兹罗提。 那么,在一年一度的圣诞到来之前,各大卖家要想抢占波兰市场,就要掌握目标消费者的购物偏好。结合往年最受欢迎的圣诞礼物来看,今年这几类产品或会热卖: 1、儿童玩具 儿童玩具无论在任何时候都深受欢迎,借着圣诞促销的节点,更会被家庭青睐。对于男生来说的话,偏爱乐高(LEGO)和小汽车;女生喜欢芭比娃娃;而妈妈更喜欢亲子互动的益智类玩具。 2、电子产品 对整个欧洲市场来说,电子产品似乎正在崛起,像小米、科沃斯、安克、添可等都取得了亮眼的成绩。据悉,小米手机在欧洲市场已经进入前三,乐航科技在亚马逊的成交额较去年超5倍增长,欧洲站点贡献了80%的销售额。 而在波兰市场,手机、智能手表、耳机和平板电脑也在热卖。其中,在居家隔离期间由于需要工作和学习,平板电脑的搜索量飙升。 3、美容美妆 在“人人都爱美”的时代,美容美妆产品也必不可少。今年4月份的一项调查显示,身体护理和美容产品几乎是波兰所有年龄段消费者的首选。比如各种各样的美容仪器(洗脸刷、按摩仪、去角质仪)、护肤工具、化妆包、化妆镜。 除此之外,还有许多其他产品也适合做为圣诞礼物,例如:杯子、手账本等。另外,卖家需要注意的是,46%的波兰人受促销折扣影响较大,41%是因为在家消磨时间,33.3%是促进家庭活动。而且,年轻一代要比其他消费群体更经常在互联网和社交媒体寻找产品。 波兰增长速度如此之快,当然得益于波兰电商平台Allegro的发展,在去年6月,Allegro向中国卖家开放招商,地理位置优越,地处欧洲的十字路口,考虑欧洲市场的中国卖家,想避开亚马逊竞争红海,寻找流量大的平台,不如选择Allegro! 对于开通泛欧计划的卖家,是必须要注册波兰VAT,且使用波兰本地仓储或从其他欧盟国家销往波兰的货物超过指定销售额,都需要注册波兰vat的。波兰税率有3种:标准税率为23%;其他税率有8%,5%和0%,适用于一些食品,药物等商品或服务。 对于入驻Allegro的中国卖家如何注册波兰VAT? 首先寻找一家靠谱的VAT税号申办机构,准备好相关的资料(公司营业执照/个人需提供身份证材料)、增值税证明等,证明自己是在欧盟等其他国家注册了增值税的。然后咨询税务师跟进波兰税号进度,顺利下税号大概需要1-3个月。标签:波兰allegro 波兰vat 欧洲vat怎么交税 德国vat申报 vat申请流程
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  • 波兰 & 捷克VAT,你注册了吗?

    近期,不少卖家收到了亚马逊【德国站增值税合规操作】的重要通知 “您已存放库存在【波兰捷克】。但是目前,您未在卖家平台中上传您的【波兰捷克】增值税税号。(库存记录查询路径:数据报告-库存和销售报告-每月库存历史记录)缺少该税号可能会对您德国站点产生影响。 您的货物已经在这些国家之间进行调拨,欧盟仓储调拨需要向欧盟相应国家税局申报,申报之后无需缴纳税金。申报您的欧盟调仓同时需要您的发货国家以及目的国家税号。如果您未申报您的欧盟调仓,这部分极有可能会被税局计算为税金让您补缴纳)。请尽快上传您【波兰/捷克】税号并合规申报您的欧盟货物调仓。” 这是因为卖家参与了亚马逊的配送网络扩展(中欧计划) 亚马逊的配送网络扩展(中欧计划) 也就是说,即使卖家在亚马逊捷克和波兰没有站点,只要参与了中欧计划,就需要注册波兰和捷克这两个国家的VAT。 对亚马逊欧洲站的卖家来说,经常会遇到货物量大,德国仓库不够用的情况,加入了配送网络扩展(中欧计划),就可以消除或者缓解德国易爆仓、入仓难的问题。 加入该计划后,亚马逊将要求卖家将亚马逊物流库存运输到位于德国的一个地址。之后,亚马逊将自行决定如何在德国、波兰和捷克共和国的亚马逊物流运营中心之间分配库存。 同时,使用此服务不需要额外付费,同时可以节省在德国站点销售的FBA配送费。 没加入中欧计划的卖家,需为从德国运营中心发货的每个亚马逊物流商品额外支付 €0.26 的配送费用。 加入中欧计划后,在亚马逊德国站点销售的每个商品均可节省 0.26 欧元。 波兰、捷克VAT注册申报信息 波兰、捷克VAT注册申报信息 注意: - 近期是波兰和奥地利VAT注册高峰时期,建议提早做税务规划 - 卖家必须在规定的截止时间内进行申报,否则有可能产生滞纳金和罚金。 捷克和波兰增值税的相关处罚规则 有关捷克税金的处罚规则: 1、逾期提交或未注册增值税,将导致可能的收入损失计算罚款,最高罚款300,000捷克克朗。 2、少报、误报、不申报将造成额外税负20%的罚款。 3、增值税逾期支付利息应按捷克国家银行设定的回购利率加14%征收。只有五年的利息。 有关波兰税金的处罚规则: 1、超额增值税退税,或者少报,处以最高增值税30%的罚款。 2)如提交的发票与销售和申报不符,则罚款可达100%。 已经关闭亚马逊物流欧洲整合服务Pan- EU计划,还需要注册VAT吗? 如果您取消中欧扩展计划并移除波兰和/或捷克库存,也不会更改库存以前储存的事实,同样需要注册波兰或捷克增值税税号。 如果我有波兰/捷克库存,但没有货物卖到波兰/捷克当地,是否意味着我只需要注册波兰/捷克税号,无需进行缴税是吗? 如果只是销售发货到欧盟其他国家(有税号的目的国),可以在目的国进行申报。 此时波兰和捷克可以做0申报(虽然没有税金需缴纳给当地税务局,但依然要按期向税务局做出0税金的申报动作,否则有可能产生滞纳金和罚金)。 特别提醒 如果卖家参加了中欧计划,不注册波兰/捷克VAT税号会影响到发票缺陷率,从而影响到德国VAT的合规及德国站点的销售; 有计划认真做欧洲市场的中国卖家,增值税合规必不可少,不要因小失大! 如果您已经注册了波兰/捷克税号,要及时上传到亚马逊的卖家平台并且根据各国税务局的规定定期进行申报。 安博致力于为跨境电商打造税务管理及合规一站式服务,直击行业痛点,在波兰、捷克的税号注册时效快速,只需1-2周即可下号,同时价格优势明显,服务质量好。 如果你有注册波兰&捷克的VAT税号的需求以及任何问题,欢迎咨询Elva-9337。标签:英国vat税号 亚马逊法国vat要求 自己注册捷克vat 捷克vat申报 捷克vat注册
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  • 波兰&捷克VAT税务第三辑!VAT税金的处罚规则是什么?

    上一篇文章发出之后,有卖家对中欧计划的相关信息仍有疑问。今天Amy为大家解读中欧计划,以及波兰捷克VAT相关税务问题。对亚马逊欧洲站的卖家来说,经常会遇到货物量大,仓库不够用的情况,这个时候,很多人就会用到中欧计划。加入配送网络扩展(中欧计划),卖家便可以将库存储存在位于波兰和捷克共和国的亚马逊运营中心。若不加入该计划,则库存需要储存在德国运营中心。加入该计划后,亚马逊将要求卖家将亚马逊物流库存运输到位于德国的一个地址。之后,亚马逊将自行决定如何在德国、波兰和捷克共和国的亚马逊物流运营中心之间分配库存。使用此服务不需要额外付费。未通过加入配送网络扩展(中欧计划)授权亚马逊在亚马逊配送网络(包括波兰和捷克共和国)储存和处理德国亚马逊物流库存的卖家,需为从德国运营中心发货的每个亚马逊物流商品额外支付 €0.35 的配送费用,并为每件轻小商品支付€0.25的配送费用。(来源于亚马逊后台)总结:1、中欧计划就是将德国FBA的库存储存于亚马逊德国、波兰、捷克FBA仓。2、加入中欧计划可任意使用德国、波兰、捷克的亚马逊仓库,且使用此服务不需要额外付费。3、参加中欧计划的卖家必须在波兰和捷克登记注册VAT。一、捷克VAT税号证书:二、波兰VAT税号证书:捷克VAT申报有2种情况:月报(标准)和季报选择季报的企业条件如下:捷克上一年营业额低于10,000,000捷克币的企业可以选择在注册三年后提交季度申报。波兰营业额低于506.8万兹罗提的企业才能按季度付款;如果企业选择按季度申报,则仍可能需要按营业额每月预缴增值税。申报次数:季度申报:一年4次申报(即4次季度申报),季度申报分别在每年的4月、7月、10月以及次年的1月进行。月度申报:一年12次申报申报回执:01 捷克相关处罚规则税金的处罚规则如果捷克增值税申报表有误报或补交,则外国公司可能会受到处罚。逾期提交或未注册增值税将导致根据可能的收入损失计算罚款,最高罚款为300,000捷克克朗。少报,误报,不申报将导致附加税负20%的罚款。此外,应按捷克国家银行设定的回购利率加14%收取增值税的逾期付款利息。利息只能收取五年。增值税退税规则拥有捷克增值税号的公司必须提交定期付款。通常,在捷克共和国每月提交备案和付款。任何捷克税收抵免都应在30天内支付,但通常需要更长的时间。除捷克共和国的增值税申报表外,公司可能还需要提交额外的统计信息。捷克列出了欧盟地区内的销售(发货)和采购(收购),必须在超过年度门槛后每月提交。02 波兰相关处罚规则税金的处罚规则1、如果企业要求超额增值税退税或支付的金额小于相关期间的适用金额,波兰罚款最高可达到增值税的30%。2、如果提交的发票跟销售和申报时不一致,罚款可以达到100%。波兰增值税退税规则按波兰VAT税率申报,波兰的进口值税是可以退的,或者抵扣销售增值税,增值税抵免原则上可以自动转入下一期。已经关闭亚马逊物流欧洲整合服务Pan- EU计划,还需要注册VAT吗?如果您取消泛欧亚马逊物流或中欧扩展计划并移除波兰和/或捷克库存,则不会更改库存以前储存的事实,也不会免除您的波兰或捷克增值税的注册义务。亚马逊物流欧洲整合服务:通过亚马逊物流欧洲整合服务,可以从一个库存池配送所有欧洲商城的商品,而无需支付欧洲配送网络按件收取的跨境配送费用。亚马逊将在整个欧洲配送网络分发您的库存,无需额外付费。您可以使用卖家平台中的所有标准报告和工具来追踪您的亚马逊物流欧洲整合服务商品。如果买家从我的店铺购买了商品,收货地址是在德国境内,但是商品从波兰/捷克仓库调拨发出的,那么我需要在波兰/捷克缴税吗?如果卖家只是将货物存储在波兰/捷克,但是在当地销售额为零,就不需要缴税,但依然需要注册税号。反之有产生波兰/捷克纳税义务就需要缴税。根据上一个问题,是否意味着,虽然我在波兰/捷克有仓库储存货物,但我却没有税金需要缴纳?那么什么样的订单需要在波兰/捷克当地缴税?卖家在波兰、捷克当地进行销售,或者远程销售到欧盟国家时,当目的国没有注册税号就需要按波兰/捷克税率申报并缴纳税金。如果我有波兰/捷克库存,但没有货物卖到波兰/捷克当地,是否意味着我只需要注册波兰税号,无需进行缴税是吗?如果只是销售发货到欧盟其他国家(有税号的目的国),就可以在目的国进行申报。此时波兰和捷克可以做0申报(虽然没有税金需缴纳给当地税务局,但依然要按期向税务局做出0税金的申报动作,否则有可能产生滞纳金和罚金)。Amy在这里提醒大家,各位卖家想要长远地在欧洲站点持续性营收,增值税合规必不可少!提前做好准备为未来销量冲刺蓄力,不错过每个旺季的爆单机会!如果你有注册波兰&捷克的VAT税号的需求以及任何问题,可以在下方添加我们的客服咨询详情。 标签:波兰VAT VAT税金处罚 中欧计划 VAT 关税 VAT税务 欧洲多国vat 欧洲vat税率是多少 欧洲注册vat贵不贵
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  • 别慌!大神深入分析解读美国新公布3000亿美元征税清单背后真相!

    做贸易的,这几天感觉什么都不用做了。关注一件事就好了。昨天下午刚出完文章,晚上中国对美国600亿美元关税反制就来了。今早刚写完中国反制的解读文章,接着美国又宣布新增一批3000亿美元关税清单。我得加班加点,迅速解读,不让大家有焦虑的时间!美国公布一批3000亿美元新征税清单,25%关税!北京时间上午8点,美国贸易代表办公室(USTR)发布公告,将就约3000亿美元中国商品加征25%关税征求意见并举行公开听证会。USTR还在附件中公布了一份涵盖3805种产品的征税清单。这份近140页的清单涵盖几乎所有未被征收关税的消费品,包括手机、笔记本电脑和平板电脑;以及各种各样的消费品,如衣服、鞋子、卷笔刀、书籍、床单和割草机;它还包括新鲜农产品、肉类、手表、杀虫剂、摩托车、可可、婴儿配方奶粉、烟花、纱线、婴儿奶嘴和乐器。拟议的清单不包括药品、精选医疗产品、稀土材料和关键矿物。该机构表示,任何先前获得关税豁免的产品“都不会受到影响”。USTR要求6月10日之前提交公开听证会证据与材料,并将于6月17日就这份清单举行公开听证会,并停止提交书面意见,6月24日截止收意见集。也就是说最快6月24日可以开始加征关税。这标志着公众评论时间比前几轮要短得多。去年2000亿美元的中国进口商品清单的初始关税给了约71天的征求意见期限,而这一轮的只有42天。解读点1:新一轮征税决定,有没有下来?没有!最快也要到6月24日。千万不要一看一些标题,就慌得一逼,就大脑一篇空白了,就情绪失控了。标题党标题党,很多就是被标题党给吓死的。给我点时间!帮你解读。解读点2:这新一轮美国3000亿清单,惊不惊讶?不惊讶。新一轮清单的拟定和发布,特朗普和USTR在5月10日提高2000亿美金征税的时候就说过了。而且人家明确就说下周一。也就是我们今天的12点前。我昨天的文章里也刚解读过,中国昨天对美国600亿美元商品提高关税,也是正常的反制和反应。之前也都公开声明过了。都提前说过了,就不能再自乱阵脚了!解读点3:为什么公众意见征集时间,短了很多?因为必要性下降了。第一轮2000亿美元清单公布的时候,这个决定特朗普当时是很难下的,毕竟是第一次扩大贸易战,也不知道国内、国际、中国会如何反应。战略意义远大于战术意义。而这一次公布的3000亿美金清单,谈判都谈到最后的份上了,就只是一个施压工具而已。就像我昨天文章里分析的一样,其实对谈判走势的影响已经很小。战术意义远大于战略意义。说白了,也是一个套路。解读点4:这一轮3000亿美金征税,会不会下来?个人认为,不太会。看我昨天和今早的文章。然后,读下一条就明白了。解读点5:为什么定的时间是6月24日?这个时间挺特别。特朗普将于6月28日至29日出席在日本举行的20国集团领导人峰会,我们的大大也会出席。还记得去年11月30日阿根廷G20峰会么,两国领导人会晤后共同宣布暂停贸易战,从此开启了谈判之路!到6月24日的时间还有很多,可以想象的空间也很大。不多说,一切皆有可能!别慌,也不怕!(来源:外土司资讯)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/93816标签:关税 征税清单
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  • 避税港

    类型避税港类型的选择取决于该国或该地区的政治、经济、社会、资源、地理位置等因素。通常分为三种类型:  ①无税避税港。不征个人所得税、公司所得税、资本利得税和财产税,如百慕大群岛、巴哈马、瓦努阿图、开曼群岛等。 ②低税避税港。以低于一般国际水平的税率征收个人所得税、公司所得税、资本利得税财产税等税种,如列支敦士登、英属维尔京群岛、荷属安的列斯群岛、香港、澳门等。  ③特惠避税港。在国内税法的基础上采取特别的税收优惠措施,如爱尔兰的香农、菲律宾的巴丹、新加坡的裕廊等地区。跨国纳税人是否去避税港或进哪一类的避税港,在客观条件相同的情况下,往往取决于“避税管道”是否把税收减少到最低点。跨国纳税人常用的“避税管道”主要有:持股公司、受控保险公司、银行金融、转让定价、许可证贸易等。随着避税港的兴起,各国对此评价不一。发展中国家为了带动经济发展,积极鼓励其发展。一些发达国家为防止税款流失,多采取防范措施。非税特征避税港之所以对跨国投资者具有巨大的吸引力,除了无税(所得税等直接税)或低税以外,还具有其他一些有利条件。比如,有严格的银行保密法、银行业发达、政局稳定、通信和交通便利等等。避税地的这些有利条件实际上正是避税地所具有的一些非税特征。只有具备了这些特征才能使避税港真正成为跨国投资者的避税“天堂”。  1、政治和社会稳定  作为一个避税地,政治和社会稳定是前提条件,否则就不能吸引跨国公司来这里投资。目前,世界上一些著名的避税地多是一些小国或半自治区,它们的政局都较稳定,其中许多国家和地区没有军队,一般认为这位这些国家和地区的政局稳定奠定了基础(政变和内战的可能性极小)。相反,过去亚洲著名的避税地黎巴嫩(黎巴嫩实行单一的地域管辖权,并对控股公司和离岸公司免税;贝鲁特曾一度成为在中东经营的跨国公司的银行和金融中心),由于后来战火不断,许多跨国公司从黎巴嫩撤走,从而丧失了避税地的地位。  2、交通和通信便利  交通和通信便利是避税地应具备的“硬件”之一。目前,大多数成功实行了避税地政策的国家和地区都重视这一条件。从避税地在全球的分布情况不难看出,一些重要的或著名的避税地与主要的资本输出国在地理位置上都很接近,这就为避税地吸引跨国公司前来投资创造了便利条件。  另外。避税地与主要投资国的交通一般也很发达。例如,百慕大群岛距离美国的纽约只有1247公里,从百慕大群岛到纽约每隔2小时就有一个航班,飞行时间不到2个小时;开曼群岛到美国的迈阿密飞行时间仅为1个小时,每天都有几个航班;泽西岛和根西岛到伦敦的飞行时间也仅有1个小时。另外,避税地的通信也都十分发达,各地基本上都能打国际直拨电话。交通不便使一个国家无法成为避税地的例子有很多。例如,欧洲的安道尔位于法国和西班牙之间、从税收上看,这里没有任何所得税、资本利得税、财产税和遗产税,显然已具备了避税地在税收方面的条件。但安道尔的交通十分不便,到安道尔没有飞机航班,只能从西班牙的巴塞罗那乘汽车,而且要走240公里。交通不便大大限制了欧洲国家的投资者利用安道尔的无税优势进行避税,也严重影响了安道尔国际避税的地位。3、银行保密制度严格  跨国公司集团利用避税地避税主要是人为地将公司集团的利润从高税国的关联公司转移到避税地的基地公司(basecompany),这无疑会损害高税国的税收利益,所以高税国对本国公司向境外转移利润的问题会十分关注。在这种情况下,如果避税地没有银行为客户存款严格保密的法律或制度,跨国公司向避税地转移资金的行为就会暴露在光天化日之下,高税国的反避税措施也就比较容易受到成效。为了吸引避税公司,避税地国家或地区一般都很重视银行的保密问题。有的制定了银行保密法,对银行职员的泄密行为要给与严惩。  有些避税地(如荷属安地列斯、百慕大群岛、中国香港等)虽然没有制定银行保密法,但根据本地的其他法律规定,银行业不能向他人泄露客户的情况,除非有法院的命令。由于一些无税或低税的纯避税地一般都没有国际税收协定,所以发达国家的税务部门也无法通过税收情报交换这一渠道取得避税地方面的有关信息。不过,迫于发达国家的巨大压力,一些避税港已开始与发达国家签订税收情报交换协定。例如,2001年11月27日,开曼群岛与美国、应该签订了税收情报交换协议,该协议于2004年1月生效。  4、对汇出资金不进行限制  跨国公司利用避税地进行国际避税经常要与避税地的基地公司之间调出调入资金,这就要求避税地政府对跨国公司的资金调出不能加以限制。目前,世界上存在的主要避税地基本都属于这种情况。比如,开曼群岛、特克斯和凯科斯群岛、英属维尔京群岛、巴拿马、瑞士、卢森堡、海峡群岛、马恩岛、列支敦士登、中国香港、瑙鲁、瓦努阿图等。其中一些避税地并没有本地的货币,二是以发达国家的货币作为自己的流通货币。例如,特克斯和凯科斯群岛、英属维尔京群岛都以美元作为流通货币;列支敦士登以瑞士法郎作为流通货币;瑙鲁则以澳大利亚元作为自己的流通货币。二是虽然实行外汇管制,但这种外汇管制不适用于非本地居民组建的公司。百慕大群岛、荷属安第列斯、巴哈马等就属于这类避税地。标签:节税 避税港 逃税
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  • 必看:做外贸千万不可忽视这几个“税”

    对于外贸人来说,增值税和关税这两个词,并不陌生。在后台,还是发现有些朋友对此有些疑问。“欧盟国家内部之间的贸易,需要交增值税吗?”“德国卖给荷兰公司,他们之间是免关税的,但是荷兰的买家需要交增值税吗?”今天就来聊聊,增值税,关税,究竟是怎么一回事。01欧盟的关税问题其实,关税和增值税,这是两个概念。关税,本身就是一个“关境”的概念,关境可以小于国境,也可以大于国境。比如说,中国大陆和中国香港,是一国两制,两地海关各自执法。所以香港制造出口大陆,就等于香港出口,大陆进口。但是香港和大陆,同属一个中国。这个案例,表示了关境小于国境。而欧盟的情况特殊,是不同的成员国之间,组成的一个关税同盟。欧盟国家间贸易,是不存在关税的。也就是说,德国产品出口法国,法国不会征收关税。意大利产品出口奥地利,同样奥地利不会征收关税。因为都属于欧盟成员国。英国如果没有脱欧,同样是不存在欧盟国内部贸易和货物流转之间的关税的。一旦脱欧,那就会麻烦许多,也需要重新跟欧盟国家谈判关税的细节了。这种情况下,每个国家都是独立主权,但是欧盟完成了一个关税联盟,所以这个案例,是关境大于国境。这里还有一个特殊情况,就是瑞士。瑞士虽然一直是申根国家,你凭借德国或者法国或者其他申根国签发的申根签证,可以出入瑞士,很方便。但是千万不要误以为,瑞士也是欧盟的一员。要知道,瑞士一直是永久中立国,不加入欧盟,也不属于欧盟成员。尽管瑞士跟欧盟之间有一系列的经济协定,比如大量的欧洲制造出口瑞士,免关税,瑞士制造出口欧盟,也是免关税,但依然有不少例外存在。02增值税怎么收?再说增值税,这是货物流转过程中,所征收的附加税,也是目前世界各国的主要税种。合法的情况下,任何产品要流入市场,都免不了增值税.欧盟内部成员国之间贸易,增值税的情况相对复杂一些,但是依然可以理解为,“不重复征收”。比如欧洲的制造业大国德国,增值税是19%,隔壁的法国,增值税是20%。那如果一个德国制造的杯子,出口到法国,应该缴纳多少增值税呢?按照19%还是20%征收?还是德国征收19%,到了法国,再让法国政府征收剩余的1%?错,不能想当然。增值税,是货物最终销售的国家,来征收的一种税款。一个德国制造的杯子,是出到法国,在法国超市里卖的,那缴纳增值税,是缴纳给法国政府的,跟德国无关。这么说可以理解么?说白了,就是货发去哪个成员国,就有这个国家来征收增值税。而出口方的政府,给增值税部分的免税,从而避免了重复征税。所以上述问题的答案是,这个德国制造的马克杯,因为是出到法国的,所以德国政府不征收一分钱的增值税,而法国政府会按照法国的标准,征收20%。这里我再列几个主要欧盟国家的现行增值税率,给大家参考:德国:19%;英国(也许随时脱欧):20%;法国:20%;意大利:21%;西班牙:22%;现在知道,为什么我们去欧洲买奢侈品,要尽量选择意大利、西班牙、法国这三个国家了吧?就是因为增值税高一些,退税自然也多。再加上法国和意大利,又是众多奢牌的产地,价格也相对更有竞争力。03退税?保税区?任何外币,都是可以退税的,因为退税,跟哪种货币没有关系。退税是因为,你的产品是出口的,国家鼓励出口,所以收取的增值税,就退一部分给你。哪怕客人用人民币给你付款,海外的人民币属于离岸人民币,你可以理解为一种特殊的外汇,也是可以退税的。台湾地区,跟中国大陆,是一个国家,两种体制。所以你的货出口台湾地区,属于“国境之内”,但是“关境之外”,是有退税的。同理,澳门地区,香港地区,只要你的货出口到这两个地区,同样有退税。但如果出口的货物退回,那就是另外一种情况了,之前有位学员也问过这个问题,先来看看他当时的问题:冰大您好,我这边有个涉及到进口方面的问题,想要向您请教:在今年9月份的时候新加坡客户从我这边买了一批LED灯串,是走DHL快递。但出现了不少问题,目前协商是客人快递退回来我们维修。我查了下海关网站,此种产品是免关税的,我一个朋友说清关时是不用征收增值税的。但是联系了几家货代说是需要收增值税,另外我拨打了广州海关的电话,他们也说会代国税部门征收17%增值税。那这种情况下,客人如果退回货物,我这边是否要支付17%增值税呢?货物涉及价值有2万多RMB,当时出口时是DHL快递,没有报关,客人应该也会快递过来。当时我是这么回复他的:像这种情况,客人如果退回货物,是需要支付增值税的。因为你的产品客人退回了,也就是进入了中国市场,自然要征税。唯一的办法,就是退回来的货,退入保税区、保税仓库,或者自贸区,暂时不进入中国市场,那就是报税状态,不需要交增值税。未来你依然卖给别的客户,出口出去了,增值税还是不用交。但是未来你如果卖不出去,货拉回公司,等于是离开了保税区域,就还是要交税。关税和增值税的基本情况就是这些,不知道这么说大家能否理解,其实之前也陆续讲过一些,如果还有疑问,也可以提出来,交流交流。(来源:毅冰米课)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/98222标签:增值税 关税 注册英国外贸公司 银行外贸账户开户 外贸ce认证
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  • 必看:官方解读德国VAT增值税法案及税务证书副本最新细则!

    德国增值税法案最新消息近日,在亚马逊欧洲站销售的卖家将在您的卖家平台将收到第三封关于德国增值税法案须知的更新,您可以通过进入卖家平台首页的新闻模块阅读该通知。小编精心总结版1、对于出入德国的自配送订单或使用亚马逊物流配送的订单,亚马逊销售伙伴必须获取德国税务证书并向亚马逊提供副本,仅上传您的德国增值税号并不能满足德国法规的要求。2、如果您未在2019年3月1日前提供德国税务证书,您将无法继续在Amazon.de商城向德国买家销售商品,也无法从德国运营中心发货;由于法律要求,我们暂时无法提供延期。3、您需要在德国进行税务登记,获得有效的税务号码(Steuernummer)才能申请税务证书。 如果您尚未在德国进行税务登记,我们建议您咨询税务顾问,以评估您是否应该登记。 请注意,税务号码(Steuernummer)与德国增值税税号不同。4、您可以在卖家平台新闻中查找到负责您公司的德国税务局及其联系信息,以及德国税务证书申请表下载链接。如何上传税务证书副本自1月31日起,您可以通过访问卖家平台-设置-账户信息-VAT/GST注册编号页面上传您的德国增值税税号,德国税号(Steuernummer)及德国税务证书副本。>情况一: 如果您之前已经添加过德国增值税税号(VAT number)Step 1.请点击红框中添加按钮(Add)填写您的德国税号(Steuernummer)并上传税务证书副本。Step 2.上传您的德国税号及税务证书副本(税务证书副本支持不超过4M的pdf, gif,png格式文件)>情况二:如果您尚未添加德国增值税税号(VAT number)Step 1. 您可以通过点击添加增值税/商品和服务税登记号一起添加您的增值税税号,德国税号,和德国税务证书。Step 2.上传您的德国税号,德国增值税税号,及税务证书副本(税务证书副本支持不超过4M的pdf, gif,png格式文件)关于德国增值税法案的常见问题解答a哪些情况下我需要上传德国税务证书?1.我决定停用我的所有商品详情页,我需要德国税务证书吗?商品是否上线到Amazon .de不会影响您获取和上传德国税务证书的责任。新的德国增值税法规要求我们向所有销往德国或从德国出售的销售伙伴收取税务证书(无论商品上线到哪个亚马逊网上商城)。这包括在德国成立或在德国存放库存的销售伙伴,也可能包括从德国境外运送货物给德国客户的销售伙伴。在某些情况下,您可能需要在进行德国本地税务注册,但不需要注册增值税。 如果您需要进行德国本地税务登记,您需要获取并上传德国税务证书,以继续向德国销售或从德国出售货物。 我们建议您咨询税务顾问,以评估您是否应该进行税务注册。b无法上传德国税务证书应该怎么办?1. 德国增值税立法是否会影响其他欧盟网上商城?如果您未在截止日期之前(针对欧盟之外卖家为2019年3月1日)提供德国税务证书,您将无法继续在Amazon.de商城向德国买家销售商品,也无法从德国运营中心发货。您将保留在亚马逊其他网上商城上销售的能力。2. 我已经上传了德国增值税号但仍在等待税务证书下发,如果我无法在3月1日前上传怎么办?在您上传税务证书之前,您向德国客户销售或从德国销售的权限将受到限制。如果您已提交申请但尚未收到税务证书,您可以联系您的税务顾问或负责您企业设立国业务的德国税务局,以检查您的申请状态。如果您的帐户被封,您可以通过提供德国税务证书副本来恢复帐户。在我们收到您的有效德国税务证书后,我们的客户团队将审核并恢复您的销售权限。3. 对德国网上商城有什么影响?(库存和资金)如果您无法在截止日期前提供德国税务证书,您将无法再在Amazon.de上向德国客户销售或从德国配送中心发货。您可以从Amazon.de请求资金支付,或者根据您的需要为您的德国库存进行订单移除。(来源:亚马逊全球开店)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/16360标签:德国VAT增值税 VAT VAT增值税 如何查询vat 英国vat 注册 意大利进口vat 欧洲vat增值税 增值税vat vat增值税
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  • 必看 | 德国增值税法案最新细则官方解读!

    小编精心总结版1.对于出入德国的自配送订单或使用亚马逊物流配送的订单,亚马逊销售伙伴必须获取德国税务证书并向亚马逊提供副本,仅上传您的德国增值税号并不能满足德国法规的要求。2.如果您未在2019年3月1日前提供德国税务证书,您将无法继续在Amazon.de商城向德国买家销售商品,也无法从德国运营中心发货;由于法律要求,我们暂时无法提供延期。3.您需要在德国进行税务登记,获得有效的税务号码(Steuernummer)才能申请税务证书。 如果您尚未在德国进行税务登记,我们建议您咨询税务顾问,以评估您是否应该登记。 请注意,税务号码(Steuernummer)与德国增值税税号不同。4您可以在卖家平台新闻中查找到负责您公司的德国税务局及其联系信息,以及德国税务证书申请表下载链接。如何上传税务证书副本自1月31日起,您可以通过访问卖家平台-设置-账户信息-VAT/GST注册编号页面上传您的德国增值税税号,德国税号(Steuernummer)及德国税务证书副本。>情况一: 如果您之前已经添加过德国增值税税号(VAT number)Step 1.请点击红框中添加按钮(Add)填写您的德国税号(Steuernummer)并上传税务证书副本。Step 2.上传您的德国税号及税务证书副本(税务证书副本支持不超过4M的pdf, gif,png格式文件)情况二:如果您尚未添加德国增值税税号(VAT number)Step 1.您可以通过点击添加增值税/商品和服务税登记号 一起添加您的增值税税号,德国税号,和德国税务证书。Step 2.上传您的德国税号,德国增值税税号,及税务证书副本(税务证书副本支持不超过4M的pdf, gif,png格式文件)关于德国增值税法案的常见问题解答a。哪些情况下我需要上传德国税务证书?1.我决定停用我的所有商品详情页,我需要德国税务证书吗?商品是否上线到Amazon .de不会影响您获取和上传德国税务证书的责任。新的德国增值税法规要求我们向所有销往德国或从德国出售的销售伙伴收取税务证书(无论商品上线到哪个亚马逊网上商城)。这包括在德国成立或在德国存放库存的销售伙伴,也可能包括从德国境外运送货物给德国客户的销售伙伴。在某些情况下,您可能需要在进行德国本地税务注册,但不需要注册增值税。 如果您需要进行德国本地税务登记,您需要获取并上传德国税务证书,以继续向德国销售或从德国出售货物。 我们建议您咨询税务顾问,以评估您是否应该进行税务注册。b无法上传德国税务证书应该怎么办?1.德国增值税立法是否会影响其他欧盟网上商城?如果您未在截止日期之前(针对欧盟之外卖家为2019年3月1日)提供德国税务证书,您将无法继续在Amazon.de商城向德国买家销售商品,也无法从德国运营中心发货。您将保留在亚马逊其他网上商城上销售的能力。2.我已经上传了德国增值税号但仍在等待税务证书下发,如果我无法在3月1日前上传怎么办?在您上传税务证书之前,您向德国客户销售或从德国销售的权限将受到限制。如果您已提交申请但尚未收到税务证书,您可以联系您的税务顾问或负责您企业设立国业务的德国税务局,以检查您的申请状态。如果您的帐户被封,您可以通过提供德国税务证书副本来恢复帐户。在我们收到您的有效德国税务证书后,我们的客户团队将审核并恢复您的销售权限。3. 对德国网上商城有什么影响?(库存和资金)如果您无法在截止日期前提供德国税务证书,您将无法再在Amazon.de上向德国客户销售或从德国配送中心发货。您可以从Amazon.de请求资金支付,或者根据您的需要为您的德国库存进行订单移除。税务顾问合规解决方案在为您提供第三方服务商的同时,我们也提供给您VAT Services on Amazon服务。可为公司成立地点在欧洲之外的卖家提供英国、德国和捷克共和国的注册和申报服务,该服务让您节省税务上花费的时间,用在业务上。VAT Services on Amazon让你通过卖家平台完成您的增值税注册、申报,每年每国的费用400欧元起。目前该服务提供特别优惠给卖家,第一年免费帮您进行服务。该服务目前为邀请制,想要参与的卖家请扫描下图二维码,并等待进一步筛选。我们会联系您进行之后的操作。如您已经开始使用该服务进行德国税务合规,您的德国税务证书将作为完成您的VAT Services on Amazon的德国增值税注册的一部分为您申请。获取您的德国税务证书后,您的VAT Services on Amazon税务服务商Avalara将与您联系。文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/22751标签:增值税法案 vat是增值税吗 英国vat增值税 增值税 vat
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  • 必读!跨境卖家福音!2022年这些国家均实行VAT递延

    问:VAT递延对卖家会产生什么样的影响吗?问:我想办理英国VAT递延,为什么这么难操作?问:想了解一下,哪些国家允许VAT递延?去年VAT 递延成了英国税改的热门词汇,不少出海企业都在咨询申请/使用后对卖家有什么好处。那到底什么是VAT递延?谁应该负责帮卖家申请及处理?易税通欧洲合伙人、易税通首席欧洲财税顾问Alivia 为大家带来最专业、最清晰、最易懂、最全面的解读。/01/VAT递延对卖家有什么意义增值税递延(Postponed VAT Accounting,简称PVA),也叫递延清关或者财政递延。简单来说就是卖家在进口货物时无需缴纳进口增值税,而是通过税务递延到最终配送目的国。使用PVA最大的优势在于在进口清关环节企业无需实际缴纳进口增值税,从而避免了对现金流产生不利的影响,后续也将不再涉及进口增值税退税繁杂的流程,从而提高资金效率。这里要强调PVA只能递延进口VAT,也就是关税和其它费用还是需要在进口时缴纳。申请PVA的中国跨境电商卖家只需要在物流发货的时候给物流公司提供以上信息便可直接开通PVA账户。/02/以英国为例,如何搞定英国VAT递延政策//申报VAT递延//物流商在必须收集卖家委托方的VAT, EORI及公司名称等信息。在海关申报系统选择 “Accounting for import VAT on your VAT Return” 就是承诺后期税务申报的时候对递延的进口增值税做申报。并且需要在收货人的位置(box8)填写以上卖家信息。HMRC有2种海关申报系统:(1)CHIEF, 需要在Box8 (Header Consignee)填写GB开头的EORI编码。Box 44h(Registered Consignee)填写VAT 号码, Box47a B00 (增值税) 付款方式MOP 选择为”G”就是递延的选项。(2)CDS, 只需要在数据标题上填写VAT号码目前大部分客户还是选择CHIEF系统来完成递延清关的动作。//获取进口VAT账单?//(1)物流商从海关那里拿到C88作为清关明细记录(2)通过注册CDS 账户可以下载上月的进口vat 电子账单注册CDS也比较简单首先收入独立账户登录信息,然后输入EORI号, 邮箱,选择公司性质,公司名称,如下操作指导:必读!跨境卖家福音!2022年这些国家均实行VAT递延需要注意的是PVA和 VDA的区别, VAT Deferment Account(VAT延期账户)是物流清关公司在海关申请的一个账号,可以递延所有的进口税,包括关税,消费税等。VAT Deferment Account只适合有资质的物流清关公司。//递延后的进口增值税处理//递延后的进口增值税留到和销售增值税一起申报,不交不退只是申报金额而已。/03/不同于英国,荷兰、比利时如何操作VAT递延?很多卖家会选择荷兰比利时清关,但是目的国为第三国。因为荷兰比利时可以选择清关递延。卖家可选择从荷兰或比利时进口,当货物的目的国为其它欧盟成员国时,可选择VAT递延的方式,即卖家在进口货物时无需缴纳进口增值税。实施荷兰进口VAT递延,进口商则可以获得延迟缴纳税款的权利,这意味着在清关时不再需要支付进口增值税,这种延期消除了进口到欧洲的现金流的影响。这对于从欧盟以外进口高价值商品的常规进口公司来说意义重大。与英国递延不同,如果选择从有英国海关进口,无论货物目的国是否为第三国都是可以选择清关递延的。比利时递延C88如下:荷兰递延C88如下:必读!跨境卖家福音!2022年这些国家均实行VAT递延/04/各国VAT递延要求有什么?目前,英国、荷兰、比利时、捷克以及今年刚生效的法国增值税递延清关一度成为跨境卖家清关热点的国家,//法国VAT递延//从2022年1月1日起,法国实施进口VAT递延,进口增值税的管理和征收将移交给法国税务局(DGFIP),拥有法国增值税税号的卖家可以向法国税务机关申请在进口商品时使用递延申报,不再需要在海关(DGDDI)申报。同时,从2022年1月开始,法国取消了企业申请使用递延申报的所有要求。企业不论是欧盟境内还是境外,只要在法国缴纳增值税即可申请进口增值税递延。也就是说,以后卖家的商品进入法国海关的时候,不用像之前那样缴纳支付进口增值税,只需要后续在申报VAT、递交增值税申报表的时候,申报增值税即可。//英国VAT递延//卖家使用英国VAT递延是要满足以下这2项要求:1、有进出口业务的生意主体;2、需要注册英国VAT,包含离岸进口商。目前,拥有英国VAT的卖家都可以申请进口增值税递延。从进口增值税递延政策本身来看,能减少卖家资金占用,并且后续也不会涉及到进口增值税退税的问题,对于卖家和英国税局双方都有益。//荷兰VAT递延//根据荷兰增值税法规定,商品从欧盟以外的地方进入荷兰后,进口商需要向荷兰海关当局支付相应数量的进口增值税,而在使用荷兰进口增值税递延后,则意味着卖家将商品进口到荷兰时,先不用立即缴纳荷兰进口增值税。注意,在荷兰进行进口增值税递延,必须申请第23条许可证。拥有第23条许可证的跨境卖家无需在进口时支付进口增值税,而是可以在进行月度/季度增值税申报时申报并缴纳。这也意味着,卖家申请荷兰进口增值税递延必须注册荷兰VAT。根据荷兰增值税法第23条的规定,申请进口增值税递延许可需符合以下条件:1、申请者应定期进口货物;2、申请者应在荷兰境内,或在该国设有财税代理或常设机构;3、申请者应保留有关进口货物的透明记录(比如发票、货物运输记录等);4、申请者非荷兰本土企业,不能直接申请“第23条许可证”,但是可以通过荷兰本地的税务代表来申请。注意,税务代表的目的是荷兰政府为未在荷兰设有公司的卖家能和荷兰企业一样享受增值税递延这项优惠政策。以上是给大家带来的文章“必读!跨境卖家福音!2022年这些国家均实行VAT递延。”推荐阅读《Amy聊跨境:英国VAT递延,为什么目前办VAT递延那么难?》文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/158794标签:VAT 这些 使用 怎么注册欧洲vat ebay添加vat 亚马逊必须要vat吗 亚马逊欧盟品牌注册 西班牙亚马逊站vat 美国亚马逊商标注册 亚马逊国外注册商标 uk亚马逊vat
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  • 被追罚210万元!涉及14个跨境店铺,卖家逃税被举报!

    近日,数个知名网络主播因逃税避税,被有关部门处罚之事轰动了社会,天价罚单让人们看到国家对违法事件的高度重视和严厉打击。而薇娅的13亿罚款,就像一个导火索,炸出了更多起逃税漏税案件。据了解,目前已有上千名网络主播主动自查补缴税款。税务局表示,对自查整改不彻底、拒不配合或者情节严重的依法严肃处理。▲图片来源于AMZ123卖家交流群就在跨境圈卖家们都在吃瓜之余,谁也没想到,这场“税务合规之火”竟会蔓延到跨境电商公司身上。某跨境电商公司因逃税被罚210万元2021近日,中国税务报报道了一起跨境电商逃税案件:国家税务总局杭州市税务局第一稽查局通过数据集成分析,成功查处一起跨境电商逃税案。据了解,案发源起杭州市税务局收到的一封举报信,信中称杭州某跨境电商企业设立内外两套账,存在隐匿收入少缴税款问题,并附了该企业的内部电子邮件截图及报表,显示企业人员通过邮件收发两套账目。收到举报后,杭州市税务局立即组织检查,初步掌握了涉案企业几名负责人相关资料信息。同时,检查组发现该企业曾披露相关年度的销售情况,将有关信息与税收征管系统中该企业的申报数据作比对分析,检查组判断该企业存在隐匿收入的重大嫌疑。调查掌握相关信息后,检查组对该企业进行突击税务检查,最终通过总账会计的电脑查获了存有举报信中所涉及资料的U盘。然而,面对账外收入证据,被查企业财务人员既不承认内账报表反映的账外收入,也不说明报表的数据来源。很快,检查组在速卖通、亚马逊等6个电商平台上查到与涉案企业相关的店铺14个,发现这些店铺反映的经营情况和涉案企业取得的账外收入报表较为接近。面对确凿证据,涉案企业承认了隐匿收入逃避缴纳企业所得税的事实,并配合检查组调取了企业业务系统以及电商平台上的销售清单。最终,该企业被依法追缴税款、滞纳金共计210万元。回顾检查组对该公司的突击检查,其中有两个细节值得注意:1、 删除资料被检查组找回2、 数据集成证实账外收入也就是说,该企业人员在面对检查组时试图以其他理由搪塞过关,拒不承认逃税的事实。但世上没有不透风的墙,在检查组的努力下,该公司逃税铁证如山,只得接受有关部门的处罚。而这一案件也给所有跨境卖家敲响了警钟,虽然跨境电商行业从事的交易特殊,但这并不意味着这一行业不受监管!勿有侥幸心理,跨境电商也受监管!2021报道指出,本案查办虽然有具体举报线索引领,但最终能快速准确查明涉案企业隐藏收入逃税的违法事实,离不开集成应用大数据对跨境电商的监管作用。同时,杭州市税务局第一稽查局局长陈婷婷指出:跨境电商是新兴行业,近年来在国家的扶持下得到了快速发展,跨境电商按规定向海关完成各项备案、申报手续后便可享受增值税出口免税政策。对跨境电商行业企业,要在依法推动其发展的基础上,加大税法遵从宣传和辅导力度,引导其依法合规地处理涉税业务。因此,反思这起跨境电商逃税案件,本质上是跨境企业追逐利益,无视政策,通过隐瞒收入逃避企业所得税的表现。昨天,北京、广东、上海、等多地税务部门相继发布通告,要求明星艺人和网络主播等抓紧自查并主动报告和纠正涉税问题。相关通告指出:依法纳税是每一个公民应尽的义务,为进一步营造依法诚信纳税的良好环境,请此前尚未关注自身涉税问题或自查整改不到位的明星艺人、网络主播等,抓紧对照税法及有关通知要求进行自查,对仍拒不自查自纠或者自查自纠不彻底的,税务部门将依法依规严肃处理。虽然通告中没有强调跨境电商企业,但纵观近日来发生的大事件,卖家们务必要高度重视这类问题。如果有其他卖家尚不清楚税务政策,建议去查询相关资料,避免出现违法违规行为,务必做到税务合规,方能给企业撑起长久发展的保护伞。该篇文章为特约作者“AMZ123跨境电商”投稿文章,转载本文不得修改标题及原文,并保留来源以及原文链接,否则我们将保留追索权利。本文已被这些标签收录:亚马逊卖家亚马逊资讯编辑:AMZ123跨境电商标签:看资讯 查测评 用工具 亚马逊卖家 亚马逊资讯 亚马逊英国商标 亚马逊英国vat收多少 亚马逊西班牙站vat 在哪查美国商标 国际商标申请流程 法国 商标
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  • 比国外当地价还低!考拉海购首推免税免息免邮,会员再享96折

    免税、免息、免邮!6月1日至6月3日,考拉海购开启“大牌三免”会场,全球免邮,大牌包税,分期免息。 这是考拉对全球商品首次三免,这意味着,国内消费者不出门也能买全球,比国外当地价还低。继上周推出全球包邮服务后,考拉海购又持续加码,在疫期出境游受阻的背景下,降低消费者探索世界的门槛,给中国剁手党带来一场全球消费狂欢。 记者在活动页看到,“三免”覆盖美妆、美食、全球工厂店、轻奢、母婴、个护等类目爆款商品。雅诗兰黛小棕瓶精华包税免邮后价格只需499元,会员价470元,还可分期免息购买;戴森吸尘器三免后只需2399元,会员价更是低至2256元。 据悉,这些全球好物在三免的基础上,考拉黑卡会员还能再享96折。考拉海购是面向新中产的会员电商平台,疫情发生以来,考拉多次升级会员权益,推出全站免息、硬核补贴、内容社区、星座会员日等活动,为会员提供更丰富的玩法和消费体验。 随着疫情在全球蔓延,考拉海购相继推出线上免税店,全球柜姐、达人招募,用更多元和有想象力的方式,在疫期及未来能部分替代出境游,让会员云逛全球的同时,能更便捷、实惠地买全球。 为备战618,考拉海购还在一周前宣布“全球开仓日”在国内全面落地,三大洲15仓商品全球包邮,让全国都成全球包邮区。 土耳其身体乳、巴黎苏打水、希腊橄榄油,这些来自世界各个角落的小众好物,穿过几千公里来到中国,考拉海购让这些世界好物零时差,而此次首推全球三免,也让消费者离这些好物更近了。 以上内容仅代表作者个人观点,不代表立场! (编辑:江同)标签:比国外当地价还低!考拉海购首推免税免息免邮 会员再享96折 考拉海购 进口电商 行业见解
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  • 被英国税局查账了怎么办?

    在上次《被英国税局查账了怎么办,有什么好解决办法?》的文章里,已经提到关于查账方面一些知识,现在,将接上次意犹未尽的话题,继续讲一讲英国查账的注意点。我们都知道,为了规避风险,需要经常注意查看所有在电商平台和 HMRC 注册过的电子邮件发来的邮件。为了确保万无一失,甚至还要像流浪汉一样,翻翻垃圾邮件。但是,很多卖家翻了个遍,却还不知道英国税局的查税邮件,会以哪种主题发出的。从而,即使有关云长过五关斩六将,温酒斩华雄的气魄,也难免出现大意失荆州的遗憾。其实,税局的查账邮件都是统一模式的。主题都会包含一个以 CFSS 开头的查账编号,邮件内容还会告知你回应税局的截止日期,并在邮件附件中附上官方通知文件。CFSS 开头的查账编号一般情况下,收到查账信的卖家,会收到:onlineselling.compliance@hmrc.gov.uk或是Onlineselling.compliance@hmrc.gsi.gov.uk为主题的邮件。所以,如果卖家有收到此类的邮件,一定要在截至日期前回复税局,并确保保存好税局自动回复 (Auto Response)。因为这是证明自己及时回复税局的重要凭证。要不然,让你吃不了,兜着走。自动回复(Auto Response)但是,一些客户明明有回复邮件,却收不到税局自动回复(Auto Response)的情况。关于这个问题,J&P通过大量经验的累积,发现卖家可能没注意到这3个点,有可能第一点就容易被忽略。一、邮件附件过大,导致税局无法接收到邮件但卖家回复的邮件过大的时候,有可能会收到税局的无法投递的警示邮件(Undeliverable Mail),提醒您发给税局的附件没有发送成功,如下图:无法投递的警示邮件(Undeliverable Mail)二、通过第三方文件传输工具,Dropbox 发送文件给税局,税局无法接收税局明确表示,不接受任何自行申请网络传输工具发送邮件,如果客户自己申请了 Dropbox 或是其他的文件传输工具发邮件给税局。例如您通过腾讯超大附件,网易 163 云附件、Dropbox等途径发送给英国税局的话,出于安全考虑,即使您有儿女国国王的柔情万种,税局还是会像唐僧那样将你的邮件拒于门外或者无法接收。而你,也只能独自唱一首周杰伦的千里之外了。超大附件会导致文件发送失败三、发送给税局@hmrc.gov.uk 结尾的邮件,可能收不到 自动回复(Auto Response)我们收到来自税局查账部门的邮件实际上有两个邮箱地址:1、Onlineselling.compliance@hmrc.gov.uk2、Onlineselling.compliance@hmrc.gsi.gov.uk不含GSI与含GSI这两个邮件只有一个差别,就是是否有 gsi 在其中。税局通过这两个邮箱地址发来的信息,我们都可以接收,但是如果回复税局的话,有时发送给onlineselling.compliance@hmrc.gov.uk 是收不到 Auto Response 的,而这个细节往往被人忽略。来源:JP会计师楼文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/104234标签:英国税局查账 英国税局查账解决办法
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  • 英国VAT税号怎么申请,适合哪些条件企业注册?

    为什么要申请VAT税号?注册VAT不仅是为了通过电商平台的审核,也是为了满足欧洲税务局的要求。进口到欧洲的货物必须按规定纳税,拥有有效号码可以受到其产品销售所在国法律的保护,有利于建立客户信任,保证正常交易。其次,拥有有效的增值税号,更容易通过电商平台的审核,有助于在其平台上开展业务。而且方便处理英国税务局的审计监督,使其合法有效。所以需要办理VAT增值税。英国VAT适合哪些条件的企业注册?VAT增值税适用于从英国境内发货并完成交易的产品。即使客户使用的海外仓储服务由第三方物流公司提供,他们也从未在英国开设当地办事处或雇佣当地员工。所以,严格来说,在英国做海外电商不加增值税是违法的。比如:FBA或者海外仓库的商品卖家(亚马逊平台的客户)。在英国,VAT按季度申报。在英国,每个VAT税号无需年审,但需要每季度向HMRC报告一次。即使没有销售额,也需要每季度定期上报。“季度”不是按自然季度计算的,而是与卖方增值税自登记时间有关,即自登记之日起每三个月一次,以此类推。(一个季度是三个月,两个多月。如果不及时,增值税税号将被冻结,可能导致商店关闭。)很多跨境卖家在海外销售时,各大卖家在进口到英国时不使用自己公司申请的增值税税号,本地销售后也不及时做季度纳税申报。销售增值税(VAT),导致支付之前发生的销售,加上违约金。所以平台对缴纳增值税有严格的规定。建议您尽快注册英国增值税,以免影响您的店铺。标签:注册VAT 英国VAT税号 VAT vat 船长 船长 vat 阿联酋注册vat
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  • 英国VAT税号如何申请,需要哪些资料?

    什么是VAT税号: 英国VAT(Valued Added Tax)是增值税的简称,指在英国销售货物或者提供服务,商家代税局(HMRC)向消费者所收取的税金 什么情况下缴纳VAT呢? 1、欧盟成员国卖家,只要年销售超过8.1W(14/15财年); 2、非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最后一程投递是从欧盟发出的(比较贴切的案例就是使用欧盟仓储的中国卖家); 3、从中国直邮的中国卖家,累计12个月销售额超过£85,000,需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。只要你符合以上任意一个条件,您必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。 必须申请VAT的情况: 1、最近12个月累计销售额超过8.5万英镑 2、30天内销售金额累计超过8.5万英镑 其他情况,如果想申请VAT,也可以递交申请。一般只要在英国注册了公司,但是没有固定办公和永久员工就要注册和缴纳vat 。具体是否获批,要税务局审批。 申请VAT税号的条件: 一、 公司商业基本信息; 1、公司名称; 2、销售产品类型和公司营业范围 (中文+英文); 3、预计未来一年的英国销售总额(英镑)(申请税号的最低预计年销售额为£85,000,低于£85,000不需要注册税号); 4、营业地址&邮编 (与销售平台保持一致); 5、公司统一社会信用代码(见营业执照); 6、公司成立日期(见营业执照); 7、是否需要申请EORI号。 二、公司法人信息: 法人姓名、身份证号、居住地址&邮编(中文+英文翻译)、联系邮箱、联系电话。 三、VAT生效日期 四、证明文件: 1、公司营业执照(大陆公司) 或 公司商企登记证(香港公司) 2、法人的护照或身份证 (正反面) 英国VAT税号的税率: VAT增值税有三种税率: 1、适用于绝大多数商品和服务20% 的一般税率 2、6.5%或7.5%的低税率 3、0%的税率(适用于极个别情况) 我应该缴纳英国VAT增值税吗? 货物在销售时已经在英国当地(goods located in the UK when supplied),货物并非由英国买家(顾客)个人进口进入英国 (the importation of goods from outside the EC is not done by your customer)。即:使用英国仓储服务的商家,都要依法缴纳VAT。 因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供,也从未在英国当地开设办公室或者聘用当地员工。所以,严格意义来说,没有VAT在英国做海外电商是不合法的!这个就跟没有营业执照在中国摆地摊被城管追是一个道理。 注意:从今年1月开始,VAT的申请变得比较严格,如果客户不是做真实生意的,而且不能提供到英国本地仓和单据的,基本很难申请下来。标签:美国要交vat 欧洲vat注册申请 自主vat德国 英国vat办理 英国vat如何报税 英国vat贵不贵
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  • 英国VAT税号如何缴纳税务?

    VAT增值税适用于使用海外仓储的卖家,因为其产品是从英国境内发货并完成交易的,即便您使用的是海外仓储服务是由第三方物流公司提供,也从未在英国当地开设办公室或者聘用当地员工,也需要提交申报。 以下有2种情况需要注意: 英国仓储发货需要缴纳英国VAT,中国、香港邮政小包不需要缴纳。 以英国为例,您需要先注册一个增值税VAT税号,才能缴纳增值税税费,增值税VAT号码是唯一的,您所使用的海外仓储服务公司不能帮您代缴增值税,您也不能使用提供海外仓储服务的公司或其他个人提供的VAT号码作为自己的增值税税号。 中国大陆(或香港)公司申请英国VAT税号需要提供以下资料: 1.必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照) 2.至少提供以下其中一项:身份证,护照 3.至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房租租赁合同,信用卡账单,银行卡账单 4.其他商业信息 注:如果是个人申请VAT税号,第一项资料免除,其他资料照常提供即可办理。我司英国VAT申请完成后可包含VAT税号、EORI号码。 VAT申报方式分为两种: 0税务申报(适用于未使用税号产生销售和清关数据的卖家) 非0税务申报(适用于已经使用税号产生销售和清关数据的卖家) *我司有专业的税务客服根据您当季VAT使用情况筹划合适的税务申报方案标签:英国VAT税号 英国VAT 英国VAT注册 英国VAT申报 如何申请欧洲vat 申请亚马逊欧洲vat vat注册 亚马逊vat税务 亚马逊vat低申报 亚马逊电商vat 亚马逊德国站vat税扣费多少 申请亚马逊欧洲vat
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  • 英国VAT申请成功后的注意事项有哪些?

    当vat号申请下来后,像亚马逊、ebay还有速卖通卖家,只要你在使用海外仓销售发货,请及时将VAT号填入您的店铺后台,并且需要按时做好申报,否则税局会预估一个税款到你的VAT账号上,有可能导致封号关店的风险。 英国vat申请成功后,卖家需要注意事项有哪些?在这里,我列举了一些大家比较关心的常见问题: 我拥有英国税号,是否等于拥有英国银行账户?税号只是用于卖家申报销售增值税和作为HMRC识别卖家缴纳销售增值税的数字,不等同于英国银行账号、英国银行账号需以英国公司身份才能开通,与税号并不相关。 英国VAT是不是有免征税额?英国当地公司才有这个85K英镑的免征税额度,海外公司无法享有免征税额;另外当英国公司注册了增值税时,即不再享受免征税额度。 每次申报都需要提供什么资料呢? 1)进项单据,即进口增值税纳税文件,C79税单或物流公司提供的账单; 2)销售数据,电商平台后台下载的当个季度的销售数据; 3)其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据(有效发票)、平台产生的广告费发票等。 怎么缴纳英国VAT税款?国内任何银行都可以操作支付,只要卖家银行卡支持境外汇款的业务即可; 现在盛行的第三方支付平台也可以支付,如P卡、WF、PINGPONG、PayPal、连连等 什么是零申报?什么是正常申报? 零申报:在一个申报期间内,商家在英国当地没有销售业务。选择零申报。 正常申报:在一个申报期间内,商家在英国当地发生了销售业务。选择正常申报。 若未按时申报VAT,会有罚款或者附加费用吗? 是的,如果您没有按时申报或缴纳VAT,英国税务及海关总署(HMRC)将会作出处罚要求,并将罚金附加到您的英国VAT账户中。2016年9月,英国税局成立了专门针对线上卖家的调查小组,加强对电商平台的税务监控。 卖家不缴纳增值税会有什么后果? 卖家需按要求进行及时、真实、准确的税务申报。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到英国税局包括货物查封、向平台举报导致账号受限、罚款甚至查封账号在内等不同程度的处罚。 预计英国脱欧过渡期结束后卖家或将面临VAT大改革,所以还是建议各位卖家们赶紧注册VAT税号,如果各位在注册的过程中遇到任何问题,都可以联系卖家成长税务顾问进行解决;或者参考帮助页面获取相关详细信息。标签:vat号 英国VAT vat零申报 欧洲vat defer vat id number eu vat number
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  • 英国VAT申报注册,这六大问题你不得不知!

    一、英国VAT注册所需材料1、营业执照2、 法人身份证3、 法人身份证明(推荐护照)4、 税局648文件二、英国VAT申报所需材料1、销售报表2、 C793、 若是零申报,则需零申报函三、英国 VAT 注册流程与申报的服务流程⑴卖家提供完整的资料;⑵代理机构审核资料并递交申请给税务局;⑶卖家收到 VAT 税号税务局通知文件(2-5 天内);⑷卖家收到纸质版 VAT 证书(三周内);⑸代理机构协助卖家绑定 VAT 账号;⑹代理机构提前通知卖家缴税日期(每季度);⑺卖家提供当季销售数据;⑻代理机构制作季度申报表格给卖家确认;⑼卖家确认后由代理机构提交当季申报给 HMRC;⑽卖家直接支付当季税款至英国税务局账户;英国 VAT 按照季度申报,一年申报四次。四、英国VAT申报范围根据欧洲的远程销售法(Distance Selling Regulation),从英国FBA发货,只要不超过临界值,都可以用英国VAT申报,如果超过以下临界值,需要申请当地国家的 VAT。1、货物放在英国 ,销售往德国,法国,西班牙,意大利的可以使用英国VAT申报,德国临界值不能超过10万欧元,法国,西班牙,意大利各不超过3万5欧元。2、货物放在德国 ,销售往英国,法国,西班牙,意大利的可以使用德国VAT申报,英国临界值不能超过7万英镑,法国,西班牙,意大利各不超过3万5欧元。五、如何判定我是否需要英国VAT?1、从中国直邮到英国:申报价值低于22欧元不需要缴纳vat,如果申报价值高于22欧元由买家承担相对应的vat。这种情况卖家是不需要注册英国vat.2、货物如果存储在英国:如FBA或者其它仓库并从事相关商业活动不管是2C还是2B,卖家必须注册法国Vat并根据法国税务局的要求完成相对应的申报。3、货物如果储存在欧盟其它国家配送给英国的个人或者商业。六、英国VAT注册常见问题答疑Q:注册VAT却不履行税务缴纳会有什么后果?A:真实,及时,准确的税务申报至关重要。如果您故意延误,错误或虚假申报,都可能受到英国税务局 HMRC 包括货物查封,向 eBay 或 Amazon 举报导致账号冻结,罚 款在内等不同程度的处罚。Q:VAT号码的有效性?A:每个增值税 VAT 号码都是唯一的,如果需要查询一个 VAT 号码的有效性,您可以访问以下链接,并选择相应的国家代码和 VAT 号码进行查询://ec.europa.eu/taxation_customs/vies。Q:可以用别人的vat税号上传Amazon,或者一个vat税号绑定多个Amazon账号吗?A:不可以!首先每一个vat税号都是唯一的,卖家应该申请自己的真实有效vat税号。如果一个vat税号绑定多个账号,会引起账号关联,亚马逊会认为这些账号属于同一个经营者或同一个企业,对多个账号会有连带风险。一定不能这样做。文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/100773标签:英国VAT申报注册 法国vat税号申请 申请法国vat税号 vat税号法国
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  • 英国VAT申报流程和所需资料

    自从英国即将要脱欧的消息言传至今,意味跨境卖家从英国销往欧盟各国的商品都需要在当地交税。欧洲卖家可能要注册一个英国EORI号和一个有效的VAT号。同时也需要再注册一个欧盟的EORI号和相关国家的VAT号。 接下来为各位亚马逊英国站新手卖家一一解答英国VAT申报问题,为准备进入英国市场的卖家作为参考资料。 英国VAT申报所需资料: 1.入境文件,即物流公司提供的进口增值税支付文件、c79文件或票据; 2、销售文件,即发给客户的票据或销售数据或每月银行报表或发给客户的每月银行报表; 3、采购和销售数据、货物采购文件的采购文件; 4、其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据。 英国VAT的申报周期: (1) 第一个申报期: 卖家收到英国VAT 税号之后的第一个申报期,会在 HMRC 的信件中说明,卖家需要留意信件。 一般而言,如果商家在 2019 年5月15日取得VAT税号,第一个申报期则是2019 年5月15日-2019年7月31日,商家需要在2019年8月如实提交交易数据进行申报,并且缴纳相应税款。 (2) 后续申报期: 三个月为一季度,季度结束后的首月,卖家如实提供销售数据给税务师申报,并缴纳相应税款。由于卖家取得VAT税号的时间不一样,所以不同卖家有不同的申报期,与自然季度概念不一致。 英国VAT申报流程: 1、登录卖家成长客户端界面,点击“申报管理”,找到自己想要申报的周期,点击“查看详情”。 2、点击“查看详情”后,找到自己想要申报的周期,对应的“上传销售数据”连接。 3、根据自己的实际情况,选择计税方式、税率、已注册税号的国家等信息。选择好税金核算方式后,按类别上传申报所需的数据,注意销售平台和抵扣文件的类别对应好,不要上传错误。 5、上传完申报数据后,点击“下一步”进行税金核算。 6、系统会显示根据您上传的销售数据,计算的税金结果。 7、点击“确认并提交”后,会弹出最后一次确认的窗口,本次点击确认后,税务师将会 根据您确认的税金进行申报。 8、税金支付完毕后,请您将支付凭证回传,同时注意查收短信,我司将在申报完成后及时上传申报回执,并通过短信形式通知您。 如有疑问或不清楚的地方,可咨询在线客服。标签:英国VAT 英国站VAT 英国VAT税号 比利时vat 英国公司vat amazon vat
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  • 英国vat如何自己申报?英国vat税号申请需要多久?

    当货物进入欧洲需要缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税。之前像eBay、Amazon这类平台并不需要缴纳VAT增值税,因为都是以邮件小包形式发送物品,因此省略了VAT这样繁杂的流程。但从2017年开始,亚马逊欧洲站相继要求注册VAT号码,按时缴纳VAT增值税及时申报,否则作封号处理。就拿英国站来说,英国vat如何自己申报?且看以下几个步骤: 一、英国vat申报所需材料 1、进货单证,即进口增值税单证、物流公司提供的c79单证或票据; 2、销售单据,即发给客户的票据或销售数据或每月银行票据; 3、购销资料、货物采购文件; 4、其他费用文件,即在英国本地生成的费用文件 二、英国vat申报的具体步骤 1、企业填写申报表(含) 1) 申报期内按增值税税号销售的货物数量 2) 销货增值税税额 3) 本次采购进口金额 4) 本次进口采购含增值税金额 2、提供证明文件 1) 销售金额证明 对于当期销售,商家需要提供从电子商务平台下载的全部销售发票或全部当期销售数据。 2) 购买金额中包含的增值税证明 此类证明文件主要包括发票和进口报关税务文件。发票必须包含商户的增值税编号信息。 3、申报材料提交期限 为了及时申报纳税,企业需要在每个申报期限届满后8天内提交申报表和证明文件。 4、提供给英国的带有税号的海关进口文件。由自己去申报英国vat就可以了。 英国vat税号申请需要多久? 注册完成后,请注意税务局的邮件,检查注册邮件地址,税务局通过邮件或邮件通知补充相关信息。一般来说,在线注册大约需要1-6周时间。注册后,税务局将增值税号码信息发送到您的电子邮件和网关账户。标签:英国vat申报 英国vat税号 vat号码 eBay Amazon 怎么注册vat vat西班牙 波兰vat税率
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  • 英国VAT全面介绍

    介绍VAT的全称是Value Added Tax,在英国它的前身是“Purchase Tax”,在1973年1月1日英国加入欧洲经济共同体(EEC)之后在同年4月正式改成了“Value Added Tax”,当时的英国执政党是保守党,财政大臣Lord Barber制定了10%的税率,自2011年1月4号开始,英国VAT的标准税率(Standard Rate)从17.5%增长到了20%。税率税率主要分三种第一种是普通增值税率,适用于大部分商品和服务,税率为 20%;第二种是折扣税率,一些商品和服务,如汽车安全座椅,家庭能源,如家用电和天然气等,税率为 5%;第三种是零税率,适用于未经加工食品及婴幼儿服饰。大多数跨境电商的税率都为普通增值税税率(standard rate)20%。税费计算需缴纳的VAT=销售税VAT-进口税VAT销售税VAT=市场价/6 市场价=定价x1.2进口税VAT=(申报货值 + 头程运费 +关税)x20%(商家可以在季度申报时作为抵扣)进口关税 = 申报货值 X 产品税率(这里的税率是指关税税率注册流程1、卖家提供完整的资料;2、代理机构审核资料并递交申请给税务局;3、卖家收到 VAT 税号税务局通知文件(2-5 天内);4、卖家收到纸质版 VAT 证书(三周内);5、代理机构协助卖家绑定 VAT 账号;6、代理机构提前通知卖家缴税日期(每季度);7、卖家提供当季销售数据;8、代理机构制作季度申报表格给卖家确认;9、卖家确认后由代理机构提交当季申报给 HMRC;10、卖家直接支付当季税款至英国税务局账户;英国 VAT 按照季度申报,一年申报四次。注册资料第一步, 填写欧易提供的客户信息表格, 申请表格重要信息填写需注意以下几点①公司名, 公司地址, 务必与亚马逊后台登记一致;②VAT 生效时间, 该生效日期可以往前追溯至英国的起始运营日;③是否申请 FRS(平税率计划), 满足平税条件,一般建议加入,支付固定税率,根据行业不同,大多卖家税率为销售额的 7.5%。 第一年加入平税率计划的可以享受额外 1%的折扣优惠。④写清平台和主营产品。第二步, 材料分为必备材料和辅助性材料,辅助性材料选择两种提供即可。Compulsory documents 必备材料清单:• 法人代表护照• 法人代表身份证 或者驾照(如无护照)• 公司营业执照• 公司商企登记证(如是香港公司)• 亚马逊系统 seller 页公司名和地址截图Optional Documents辅助性材料清单(须提供其中两项):英国VAT转代理需求资料1. VAT证书2. 最后一次的报税回执3. 税务代理授权书申报范围根据欧洲的远程销售法(Distance Selling Regulation),从英国FBA发货,只要不超过临界值,都可以用英国VAT申报,如果超过以下临界值,需要申请当地国家的 VAT。一、货物放在英国 ,销售往德国,法国,西班牙,意大利的可以使用英国VAT申报,德国临界值不能超过10万欧元,法国,西班牙,意大利各不超过3万5欧元。二、货物放在德国 ,销售往英国,法国,西班牙,意大利的可以使用德国VAT申报,英国临界值不能超过7万英镑,法国,西班牙,意大利各不超过3万5欧元。如何判定我是否需要英国VAT1、从中国直邮到英国:申报价值低于22欧元不需要缴纳vat,如果申报价值高于22欧元由买家承担相对应的vat。这种情况卖家是不需要注册英国vat.2、货物如果存储在英国:如FBA或者其它仓库并从事相关商业活动不管是2C还是2B,卖家必须注册法国Vat并根据法国税务局的要求完成相对应的申报。3、货物如果储存在欧盟其它国家配送给英国的个人或者商业:亚马逊后台数据下载第一笔FBA计算税金交纳最晚时间立法历程2011年1月4号开始,英国VAT的标准税率(Standard Rate)从17.5%增长到了20%。2015年9月,欧盟委员会督促成员国加大增值税征收力度,并指出eBay、Amazon等平台应该对所有未付VAT和违规交易者负连带责任。2015年11月,欧盟委员会发表声明将在2016年立法取消“低价值货物进口免税”。2016年2月,英国政府在议会上讨论强化增值税征收力度,指向“中国卖家”。2016年3月,英国财政大臣George Osborne在他的2016预算报告中表示,如果卖家逃税,政府将对亚马逊、eBay等平台进行追责。2016年4月,亚马逊英国站要求部分卖家,6月30号之前必须提交VAT号2016年9月14日,英国新法案Finance Act开始生效,英国HMRC拥有更大的权利处理那些逃避VAT的海外卖家。2016年9月,全球速卖通发公告表示,使用英国海外仓储的卖家需缴付VAT税并登记VAT税号。2017年1月,HMRC获得VAT审查的新权利,这可能直接导致英国电商平台需要为平台上海外电商卖家的VAT税务负连带责任。2017年4月,亚马逊对税号进行了抽查,有未注册VAT或注册之后未把VAT号码上传到亚马逊后台,一关闭了账号!2017年6月,亚马逊欧洲站很多卖家收到消息,9月30号之前英国站必须填VAT税号。2017年9月13日,英国议会公共账目委员会(PAC)就电商平台VAT欺诈问题举行了听证会,PAC指出,2015-2016年度,电商VAT欺诈导致英国政府损失了10亿至15亿英镑的税收。2017年12月5日,欧盟金融事务委员会通过了针对电子商务的VAT改革方案,新规要求大型电商平台需确保非欧盟企业在欧盟内销售时缴纳VAT,并取消了此前22欧元以下商品免缴VAT税款的规定。2018年2月,亚马逊增值税服务上线 帮助商户注册英、德国VAT。2018年2月,《2018 年英国财政法案》预计将于 2018 年 3 月前正式成为法律,此法规提案规定,如果在英国储存商品的非英国企业不符合英国增值税注册要求,则所有在线商城在发现之后须阻止该企业在商城中销售商品。标签:英国VAT全面介绍 中东站vat注册 如何注册阿联酋vat 欧洲站vat注册
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  • 欧洲VAT的运作流程是怎样的?欧洲vat税具体是怎么缴纳的?

    欧洲增值税的运作流程是怎样的?VAT增值税是针对消费者支出征收的一个税种。它由增值税注册卖家就其在欧洲境内的销售征收,并通过增值税申报缴纳给国家税务机构。 哪些业务活动需要进行增值税注册?   1.在欧盟境内使用亚马逊运营中心或海外仓   2.向欧盟国家的个人卖家销售商品超过“远程销售”:卖家将在欧盟的一个国家的库存产品销售给另一个国家的消费者。   3.进口商品至欧盟   4.向欧盟国家的企业卖家销售商品   5.在不同国家的运营中心之间运输商品 如何缴纳增值税? (1)如果卖家从德国向其他欧洲国家/地区的B2C消费者进行远程销售,且尚未在收货国家/地区注册增值税,卖家需要缴纳德国增值税,并开具德国增值税发票。 (2)如果卖家超过了其他欧洲国家/地区的远程销售起征点,需要在该国家/地区注册并缴纳增值税,由德国发往该国家/地区的销售不再收取德国增值税。例如,卖家将商品储存在德国,销往法国B2C消费者,卖家须缴纳德国增值税;销售额超过法国远程销售起征点后,卖家需要申请注册和缴纳法国增值税,即开具法国增值税发票并提交法国增值税申报。 (3)在远程销售中,卖家也可以选择在收货国家/地区缴纳增值税(未超过远程销售起征点时),并遵循该国家/地区的发票要求,即选择目的国核算税金的方式。 (4)如果销售之前,商品储存在买家所在的欧洲国家,则不视为远程销售。例如,从法国销往法国的订单交易,进行的是法国国内销售,卖家的增值税注册地即为法国。 卖家成长敢为人先,在行业中首先大胆实现了自营税务所,节约卖家税务成本之余,许多欧洲信息能第一时间同步、分享给国内卖家,大大规避了税务可能导致的风险问题。 缴纳欧洲vat税缴纳流程 在官网平台上选择需要缴税的VAT选择已有税号国家,上传自己商品的销售报告(文件支持.csv,.xls,.xlsx,.txt格式),如果平台上有抵扣项目,可点击【添加抵扣项】,并填写所需内容,如无抵扣项,请忽略;确认无误后,点击【开始算税】,税金计算结果将实时跳转到税单详情页;在税单详情页上,商家可以清晰地看到自己销售每一项商品的税金详细,并下拉税金计算窗口,选择“远程销售额以内的部分”是否在当前国家申报税务,之后确认税金总额无误后,就可以提交系统发送申报数据到税局系统。备注:如果计算结果待进一步确认,可点击【保存】,确认后再提交申报即可。税局系统实时返回申报成功与否的结果(申报失败是极少数事件,若失败了,欧州税通会介入处理),申报成功后,用户可以下载申报回执;最后商家就根据申报回执上的VAT金额缴纳税金后,上传缴税凭证到欧税通系统,申报状态变成“已完税”,即完成本期申报。 欧洲vat税号注册多少钱 正常来讲每个企业家都可注册欧洲vat税号,但欧洲每个国家都有自己的税务政策,人际关系,个人申请所需要的时间精力都比较大,而且一个正规VAT公司注册花的钱都是差不多的,一般都是按照VAT税率标准、服务费用以及增值税服务费用来收费,基本都会有统一的标准,因此一般建议想要申请欧洲VAT的企业家找专业的代理机构,这样省时省力。标签:卖家成长 欧洲VAT VAT增值税 vat 欧洲 注册沙特vat vat一定要注册 欧盟vat增值税 vat进口增值税
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  • 欧洲VAT的火越烧越旺,亚马逊欧洲站要完蛋了吗?

    4月15日的最后期限已经过去,中国时间4月16日晚,亚马逊展开了对德国站店铺的封杀工作,大批德国站店铺被封。随后亚马逊又给部分法国站卖家发了邮件通知称,6月30日前未成功上传法国,意大利,西班牙三个站点的税务证明,将会被停止销售。英国更是由于脱欧协议迟迟未能达成一致,风向各种变动,面对可能出现的硬脱欧,和不知道什么时候才能实现的软脱欧,英国政府的政策也可以说是一月三出了,为了预防脱欧出现的各种问题,想尽办法,同样也把卖家们折磨得死去活来。更不用说前段时间吵翻天的IEN问题,更是雪上加霜。可见,亚马逊欧洲站VAT税收的监管力度是越来越强,从德国逐步蔓延到全欧洲。其实从去年开始,亚马逊欧洲站就问题不断,尤其是德国,更是数度封号,平台上一度哀鸿遍野,欧洲反复变幻的政策让很多卖家几乎失去信心。可是虽然面临复杂的税收问题,退避的态度是万万不可取的,因为亚马逊的税收合规化是势必要进行到底的。卖家如果不希望放弃欧洲市场,还是需要早作准备,在自己力所能及的范围内做到最好,以免困难到来的时候,还一无所知,白白浪费了时间和金钱。如果卖家想要在欧洲站进行长期发展,建议还是早点去注册、申报VAT并依法纳税,毕竟只有合规经营才能长久发展。而如果是刚入驻欧洲站或者目前没什么盈利的卖家,要综合评估考量一下目前自己欧洲站的账号情况,毕竟VAT需要支出的费用也不小。如果觉得对欧洲税收政策不了解,卖家可以考虑找第三方服务商来办理VAT相关手续,所花费的时间和精力会更少,但需要支付额外的一笔费用。当然有时间和条件的卖家可以选择自行注册和申报VAT税号。随着英国脱欧等国际形式的变幻,欧洲的市场形势可以说也是面临着很大的变化,这些对跨境卖家来说都是不小的挑战,面对新形势,只有紧追市场行情,及时了解市场动态,才能在欧洲市场有所收获。更多内容请点击:德国站被封该如何解决,2种解封方案看这里!点击下图观看直播解读文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/22677标签:欧洲VAT 亚马逊欧洲站 亚马逊完蛋 亚马逊意大利vat 亚马逊vat意大利 意大利亚马逊vat 亚马逊欧盟品牌注册 西班牙亚马逊站vat 美国亚马逊商标注册 亚马逊国外注册商标 uk亚马逊vat
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  • 欧洲VAT18个常见问题_亚马逊卖家必知的欧洲VAT问题

    为了成功进入英国市场并防止由于不遵守增值税而导致业务中断,每个卖家都应了解并掌握增值税流程和操作。想要进一步了解增值税,这18个常见问题不容忽视。1、卖家不缴纳增值税会有什么后果?卖方必须做出真实、及时和准确的纳税申报。如果故意拖延,做出错误或虚假的声明,则可能会受到英国税务总局(HMRC)不同程度的惩罚,包括没收货物,从而导致帐户有限,罚款等结果。2、增值税的报告期是多少?A. 第一个报告期商户收到英国增值税号后,将在HMRC信中注明第一个申请期,并且商人需要注意HMRC信中提及的第一个申请期。通常,如果商家在2012年10月21日获得增值税号,则第一个申请期为2012年10月21日至2012年11月30日。商家需要在2012年12月1日至31日之间的10月21日至11月30日申报交易,并支付相应的税款。B. 后续报告期在第一个申报期之后,正常的返还期为三个月。由于获得增值税的时间不同,因此不同的业务具有不同的报告期,这与自然季度不一致。3、卖家可以使用其他公司的增值税号吗?每个增值税号都是唯一的,卖家应该申请一个真实有效的增值税号。不能滥用其他公司或其他人申请的增值税号作为卖家自己的增值税帐户。4、相同的增值税号会与多个Amazon帐户关联吗?如果卖家在多个亚马逊账户上使用相同的增值税号,亚马逊将认为这些账户属于同一运营商或公司。5、使用货运代理的增值税税号清关有什么风险?A. 可能会有多个客户共享相同的增值税税号通关,并且不能有效地保证客户的前端服务的质量和效率。B. 如果首次海关清关的增值税与链接到客户销售平台的增值税不一致,则不能在增值税营业税申报单中扣除首次海关清缴的增值税。C. 即使营业税少于当期支付的增值税额,也将无法退还该税。6、什么规模的卖家注册增值税合适?任何从事跨国电子商务交易,选择英国仓储服务的人,无论规模大小,都需要考虑英国增值税的影响,必须依法注册并按时缴纳增值税。7、如果公司名称更改,卖家可以继续使用以前注册的增值税税号吗?A. 如果原始公司更改了公司名称,但公司证书代码未更改,则可以继续使用增值税号,只需要提供新的公司名称和营业执照,代理商便会通知英国税务局更改增值税税号的公司名称。B. 如果公司已重新注册且公司证书代码已更改,则需要注册一个新的增值税号。注册后,每季度支付税款。8、如果每个季度有0个声明,它会生效吗?不交税有什么影响?A. 申请增值税注册后,即使没有销售,也必须每个季度进行纳税申报,卖家可以选择由代理商或自己申报。B. 没有销售,但当前有进口清关和进口税单,可以申请非零申报,并且可以退税。C. 如果本期没有销售,也没有进口清关,可以申请零申报;D. 如果在当期有销售,进口清关以及进口税单,则可以应用非零申报,并可以扣除进口税单;如果条目大于销售额,则退税;如果条目少于销售额,则需要支付额外的营业税。E. 如果当期有销售没有进口清关,或者有进口清关并且没有进口税单,则需要申请零申报并缴纳营业税。F. 如果卖家需要在申请后缴纳一定的税款,请在收到回执后的7个工作日内缴纳该税款。G. 如果延迟纳税,HMRC将从延迟日期起按当期税额的3%计算利息,超过30天后,HMRC将出示法院信,这将导致对纳税人的严重指控。9、使用英国增值税,卖家可以在其他欧盟国家/地区使用海外仓库和FBA吗?首先,答案是肯定的。但是,这种税收设计的前提是将货物转移到英国进行仓储和销售。根据欧盟税法,卖家必须注册商品存放地的当地增值税。换句话说,如果中国公司注册了英国增值税号,则不能“合法”使用欧洲其他地区的海外仓库。其次,中国公司分别以“不可能”的使命在欧洲注册增值税,应该如何解决这个问题?最常见的方法是使用远程销售。例如,英国使用了海外仓库,但货物却交付给了其他欧盟国家的消费者。当然,该销量不是无限的,并且每个国家的销量根据特定要求而变化。例如,法国在2016年为3.5万欧元,德国在10万欧元。如果数量超出限制,则必须在本地注册增值税。另一种方法是稳定地扎根一个国家(更方便于英国),然后使用这家欧盟(英国)公司来申请增值税MOSS。10、直接交货可以免税吗?根据欧盟法规,价值低于15磅和22欧元的商品进入海关时免征增值税(VAT),如果单笔销售低于此金额,则该商品也不免税。这种销售方式通常是通过网络上已售出的订单邮寄和结算的,因此最终客户的地址和联系信息将不可避免地出现在产品的邮寄标签上。海关检查货物时,将根据此联系方式致电客人,以确认最终价值是否真的少于15磅。11、注册英国增值税后,卖家是否拥有英国银行帐户?在英国注册增值税后,申请人将获得英国增值税证书和英国EORI海关编号信息;英国银行帐号必须以英国公司的身份开设,与税号无关。12、在英国申请增值税时,卖家是否必须指出自己是跨境电子商务的商人?要申请增值税,该表格需要填写申请人在英国的贸易表格,申请人可以根据自己的情况填写;如果费用在英国本地产生,则相关文件可以作为可抵扣的材料提供。13、每个季度需要准备什么材料来准备英国增值税?季度纳税申报所需的材料:输入文件,是进口增值税税文件,C79文件或物流公司提供的票据;销售收据,即开具给客户的账单或PayPal销售数据或银行每月账单;采购和销售数据,货物购买文件;其他费用文件是在英国本地生成的费用文件。14、如果公司不在英国经营,则可以完全免税。例如:卖家目前在英国的产品,然后通过英国购物网站向塞浦路斯或法国出售15000欧元的产品,应如何退还增值税?卖家是否需要在英国缴税取决于卖家的产品是否在英国发行和销售。根据以上问题,如果将产品发送到英国的法国,则也将在英国报告向法国的销售。如果对法国的销售超出远程销售的限制,则需要在法国申请税号并在法国纳税。关于退税情况,只要季度退税的营业税增值税小于进项增值税,即为净退税;当卖家退税时,可以申请退回英国银行帐户或税务局以提供支票。15、增值税和EORI之间是什么关系?VAT是增值税号,通常需要输入EORI号码。如果经济实体已经有增值税号,则需要在海关将其激活以成为EORI号码,通常在9个增值税号后加上GB,然后再加上000。EORI号码也可以不加增值税地应用,但需要与第一张票证信息一起应用。16、英国增值税可以在德国和法国清关吗?通常的处理方式是,货物从英国进口,然后转移到其他欧洲国家。如果将货物从英国基地发送到其他欧盟国家,则有两种情况:A. 货物转移;B. B.远距离销售。案例A需要在本地重复增值税注册。案例B由于销售行为是在欧盟进行的,因此享受免税直销,但每个国家/地区都有不同的配额。17、即使卖家有增值税帐户也没有报税,该怎么办?首先,它将对下次进入构成风险。其次,根据税务局的响应速度,将严重查封公司库存并追究法律责任。18、卖家应该支付应在申请增值税之前缴纳的增值税吗?在英国申请增值税时,应如实向英国税务部门披露所需信息。应英国税务机关的要求,在将增值税申请及时支付给英国税务机关之前,应满足增值税要求的应纳税额。根据英国海关的最新数据,每年约有131亿英镑的英国增值税未缴税(约11%),相当于英国总体税收收入缺口40% 。随着各种平台的不断完善,中国制造在世界上不断进步。为了依靠电子商务平台在全球范围内销售商品,在海外市场建立品牌,必须遵守当地税收规定。无论如何,出于帐户安全性的考虑,每位卖家都有必要申请增值税。(来源:跨境电商集中营)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/109278标签:欧洲VAT 欧洲增值税 亚马逊卖家VAT 英国vat货 加拿大 vat 德国vat自助申请 亚马逊vat怎么计算 亚马逊vat整合服务 亚马逊外观专利 亚马逊德国vat怎么注册
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  • 欧洲FBA货物保税仓清关服务差,DPD又丢货?背后的深层原因是…

    在上一篇文章“震惊!欧洲FBA海派清关看似简单,却暗藏巨坑”中,我们就整个FBA海派货物进入英国的清关及提柜环节做了详细的解说,本篇文章我们将会聚焦于保税仓和配送环节,继续就大家在FBA海派渠道货物在英国本土所遇到的一些问题进行深度解析: 01 保税仓篇 目前市场上保税仓的仓储费用是普通仓库仓储费用的15-20倍不等,一般以每方每天为计费单位,再加上欧洲至少2-3 周起的执法速度,因此市场给保税仓起了一个很洋气的名字:“爱马仕仓库”。 最早FBA物流兴起时候,大家对保税仓并没有过多的了解。大部分都是港口清关拉到欧洲华人的代理仓库,不管是价格、时效及额外的增值服务都能在可接受水平。但是随着这几年海关加大对电商货物查验概率,主要涉及到低申报及质监局对产品的合规性查验,大家纷纷开始选择保税仓清关。 因为保税仓高昂的仓储费用,同时几乎没有服务可言,让早期很多国内物流同行一腔热血杀入海运市场,不到数月都黯然离场。现在市场留下来的同行物流公司掉坑也都习以为常,但是想要依靠现有保税仓资源是很难做大做强的。 那到底是什么原因导致保税仓的高昂的费用,同时没有最差只有更差的服务? 其核心的原因就是供不应求的市场。以英国第二大欧洲第五大南安普顿港口为例,每一周进港的柜子在数万条,但是整个南安普顿地区的保税仓只有5-6 个,而且没有一个是我们华人运营。 这也是欧洲各大港口的保税仓数量配套现状的一个缩影,国内那么多做英国FBA海运的物流公司,最后不管通过英国清关行、华人清关行还是其他代理,只要货柜进入南安普顿港口都需要进入保税仓清关,那么最后就一定在这5-6 个保税仓库里面。 在几乎垄断的市场,保税仓的服务质量或许不值得一谈,大家也就自求多福。 而这少之又少的保税仓对FBA柜子的态度是: 食之无味,弃之可惜。 电商货分票多,货物杂,也导致在国内无法打好托盘,这对集装箱空间有很大的损失。因此目前市场FBA柜子基本以散箱为主。因为在卸货时候需要根据一箱一箱的唛头(商标)去理货,这样就会加大保税仓的卸货难度。 根据我们经验,卸一个FBA柜子 平均15-20kg /700-800 箱,需要3 个人力(2个卸货+1个开叉车)大概4个小时左右,而这完全可以卸4-5个打好托盘普通传统拼箱或者2-3 个传统单一品名散箱。 如果FBA 柜子越多,底层员工的怨气就会越大,把怨气全发泄在货物上,给后面丢货埋下伏笔,同时也加大保税仓对员工的管理难度,以及耽误其他传统柜子的卸货进度。 本来就少之又少的保税仓有一半比较繁忙的保税仓直接拒绝做FBA柜子, 剩下即使那些不忙的保税仓在旺季或者比较忙时候肯定不会优先提取FBA柜子,这样就会导致到港十来天都没有提取的原因。 英国的保税仓一般都有自己的车队,同时车队的运营成本远高于仓库,因此市场保税仓通过偏低的卸柜子价格来吸引客人,希望能从车队上获取利润。但是受到亚马逊预约的限制,不是周末就是非工作时间,或者临时取消打乱了他们的车队计划。 对于进入保税仓的客户基本都是DPD或者以散拖为主的海卡联盟,这让保税仓更郁闷。自己辛苦半天既然给DPD和其他海卡联盟车队做嫁衣,保税仓很难从FBA柜子得到过多的车队配送利润。 而那些没有车队的保税仓,他们利润空间就更有限,因为整个供应链利润都被清关公司或者DPD 账号代理拿走,保税仓干的最累最苦的活,但是利润最低。这也是为什么FBA柜子不受保税仓待见,做不好的的根本原因。 很多的英国华人代理或者国内物流公司他们因为自己专业知识不够,对欧洲保税仓的操作流程不是特别熟悉,导致在给保税仓指令时候不是特别清晰,没有按照他们正常流程走,这样大大增加了交流成本以及容易丢货。 保税仓入库出库将不会以FBA分单号,DPD、海卡或者配送地址为单位,以UCN为单位的一个流程。如果遇到一些有经验的操作,他们会帮客户去做转化,如果有经验的操作休假就会导致鸡同鸭讲,最后的结局就是保税仓不会回复你。 大部分代理都会遇到十几天不提柜子,好不容易提到柜子又卡死在DPD提取, 因为DPD装车很麻烦,操作一辆车一般需要1~2 个小时。如果一天多几辆DPD提取,就把仓库门口堵死了,保税仓就无法给传统柜子服务。 因此很多保税仓控制一天2~4辆DPD提货,也就意味着一天只能处理1~2个FBA柜子。这就为什么国内很多代理在一周超过10个柜子后,保税仓就会出现各种问题,规模就受到限制,国内代理的发展无法壮大。 主观上我们希望更多的华人企业能进入保税仓行业,这样可以打破传统的垄断,同时提高行业的服务标准,但是客观上保税仓是一个重资产投入。 如:仓库租金,地税一般是房租的一半,工业区仓库的维护一般是10% 房租,仓库的押金4-6个月不等,保税仓的保证金、车队的保证金、仓库保险、车辆保险、车辆维护、水电煤气等等一系列开支。同时还需要投入巨大固定资产如叉车,货架,车头,拖挂等等。员工的支出也是非常大头的支出其中包括员工工资,员工社保,员工养老金等等。最后还需要考虑的就是合规性税务成本如VAT,PAYE企业社保,20% 的企业所得税等等。 一个2000平方的保税仓加5-10部车队启动资金就需要1500万左右之后每一年的运营成本在1000万一年左右。一般保税仓申请周期需要4~6 个月,如果没有符合相关规定则需要更长时间,这就意味着人工、车队、房租等运营成本压力会增加。虽然保税仓具有核心的竞争力,但是重资产导致整个供应链环节利润最低,这就意味着同行物流企业需要整合整个供应链(比如税务,进出口,车队及清关),而这每一个供应链环节不仅仅需要资本投入,更需要专业知识,尤其是本土化团队来支撑,这也就为什么市场一边保税仓奇缺一边保税仓进入破产程序。 海外仓的同行就非常不建议做保税仓,尤其在同一个仓库,因为质监局海关经常需要到保税仓查验货物,如果刚好看到海外仓其他相同品类的货物,他们是有权利查扣整个海外仓,这样就是一个大的事故了。 其次是公司税务不是特别正规的企业要慎重考虑,因为英国企业都是跟中国企业打交道,这样就会导致每一个季度税务局退税将会受到税务局重点审计。我们在申请保税仓之前就曾面对6个税务局专员对公司3个小时的审计,当然也因为我们专业的税务背景才安全通过他们的审计。 仓库地理位置离港口太远或者太大也不适合做保税仓,这样会导致仓库租金及人员的运营成本比较高。试想一年1000+万的运营成本这个需要卸多少个柜子才可以? 02 配送篇 FBA柜子目的港的配送方式有如DPD和UPS包裹的配送,Pallet Line、Pallet Way等托盘联盟配送,以及通过亚马逊预约的整车配送。 由于受到亚马逊的配送预约限制,如无法预约到正常工作时间,临时取消预约,亚马逊仓库较长等候时间等等因素就无法很好的运用英国本土车队资源。因此FBA柜子多以 DPD/UPS包裹及散拖海卡联盟为主的配送方式。 包裹: 目前英国主要是DPD和UPS为主。大部分物流同行在安排DPD或者UPS去保税仓提货都异常麻烦。DPD装车比较麻烦且保税仓并无太多利润,其次DPD/UPS 提货不是按保税仓出库的正常流程走。 正常保税仓流程是司机凭着提货单证如UCN跟密码,同时需要在规定的时间到保税仓提货,这样避免保税仓门口过度拥挤。如果DPD/UPS司机没有在规定时间内到达保税仓,而且司机不携带任何提货文件,就会导致保税仓无法放货给DPD/UPS。 随着处理的FBA柜子多了,保税仓也就慢慢默认DPD没有带文件提货方式。一般保税仓会全部放行给DPD。但是这样就会有另外一个问题出现,保税仓无法追踪到那些没有被DPD取走货物。 一般一个集装箱的货物大概需要1.5车的DPD货车提货,这样就会导致两辆DPD车太多一辆DPD车又不够装。如果保税仓全部放行货物,保税仓系统就无法追踪那些没有提走的货物。就默认DPD已经提走,这样就会导致货物还遗留在仓库或者装错车。市面上很多人抱怨DPD 丢货,其实大部分的问题都出在保税仓出库上的失误,尤其是那些一个柜子又有DPD 又有海卡联盟的就更容易出错。 因为保税仓的垄断地位,我们物流代理也拿保税仓没有办法,最后所有的锅只能让DPD背了。再加上现在越来越多的代理为了降低成本,市场会有一些总代理放DPD账号,不管后面的取货配送,这样就会导致很多物流公司无法从DPD总部调取车辆提货,保税仓更不会去安排DPD来取货,同时保税仓DPD货物无法出库。如果碰到货物丢失就更难和DPD沟通解决,因此市场对DPD抱怨就越来越严重,所以多背几个锅也没有什么问题。 海卡联盟配送: 一般比较适合多个亚马逊仓库不够一整车配送方式,价格在DPD和整车配送之间。每一个地区都有海卡联盟的加盟商,一般都是当地比较大的车队公司,车队公司在当地提取所有货物,在当天晚上配送到需要配送区域的加盟商中转仓库,最后再由中转仓库配送到指定地方。 (海卡联盟配送全程追踪+ POD) 举例:比如配送BHX4在英国伯明翰地区,南安普顿海卡联盟车队公司就会提取所有第二天需要配送伯明翰地区的托盘,并当天晚上配送到伯明翰海卡联盟的中转仓库,再由中转仓库和亚马逊预约完成配送。 一般托盘联盟和亚马逊都有固定配送窗口,正常3-5 天就可以完成配送。一些比较好的服务商就可以全程追踪并下载POD。 当然每一个托盘联盟的及每一个当地的加盟商不一样,因此服务也不尽相同。 整车配送:虽然整车可以配送26个托盘,这是所有配送成本最低,但是也有很多不确定性因素,比如亚马逊临时取消预约导致2次配送费用,卸货的等待费用,非工作时间的配送费用,以及无法预约亚马逊配送时间产生的仓储费用。 欧洲交通部对车队运输有非常严格的管控, 司机在上车的第一时间就需要打卡, 一天最多不能超过9个小时工作时间,超载运输导致违法,相关公司的车队运营牌照及司机卡车驾照都有会被吊销的风险。 这也导致英国的车队运营成本很高,如司机工资,保险,车辆维护,贬值等等,一部车一年的运营成本要在100万左右+ 大概3.5元每一公里油费。大部分英国的物流公司在去程配送中没有赚取利润,他们的利润来自回程货源。 因为亚马逊配仓库的配送时间经常推迟到周末或者夜晚,还时不时需要在亚马逊仓库门口等待数个小时卸货,这样经常导致司机在一天之内数小时是在等候,则无法完成回程配送。 因此市场很大的一部分车队公司不配送亚马逊仓库。即使市场一些物流同行他们有亚马逊仓库的固定窗口,但是也无法满足市场需求。如果是港口清关拉到自己仓库就比较好处理,但如果是保税仓货物由第三方车队提取配送,那就是各种心酸泪。 虽然保税仓自己无法配送,但是保税仓员工肯定不会让第三方的车队很舒服提货,保税仓员工经常会爱搭不理故意拖延时间。因此大部分华人代理让保税仓把货物送到自己的仓库,然后自己再安排第三方车队配送,这样无形中就增加了配送成本。如果亚马逊的预约时间不顺畅或者亚马逊爆仓就会导致华人仓库爆仓,服务能力受限。 (来源:跨境电商物流百晓生) 以上内容属作者个人观点,不代表立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。标签:亚马逊 跨境电商物流百晓生 物流 德国包装法亚马逊 美国亚马逊公司注册 新加坡公司注册钱 英国注册公司注册英国 公司注册地址托管 新加坡注册公司公章 国家注册公司 怎样在境外注册公司 德国药品包装 包装外观专利申请多少钱 包装盒的外观专利申请
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  • 欧洲12国VAT申报周期及其他注意事项

    英国英国的标准税率为20%,只需要进行季报,也就是一年有四次需要申报,季度申报可随意连续三个月进行,在每个季度结束之后的第二个月的7号之前完成申报和缴纳税金(如4月申报1-3季度,那么截止日期是5月7号),平台会代扣代缴,其他部分申报的税金,由客户自行缴纳至税局。德国德国的标准税率为19%,德国税务申报有月度、季度、年度申报三种申报方式,年报是不论怎样德国税局都会要求进行年报。税号注册第一年申报德国税局一般会要求月报,即12(月报)+1(年报)=13次申报。之后德国税局会根据第一年的销售情况指定申报方式,第一年交税总额低于7500欧元,税局会强制改为季度申报,即4(季报)+1(年报)=5次申报。如果第一年交税总额低于1000欧元,税局会要求改为年度申报,即一年一次申报。 第一年交税总额大于7500欧元,税局会更改为月度申报,即12(月报)+1(年报)=13次申报。德国税局月度、季度申报与税金缴纳截止日期一般要求在次月10号(如进行1月份的月申报,申报及缴纳税金截止日期在2月10日,如进行第一季度:1、2、3月,申报及缴纳税金截止日期在4月10号)。德国的年报的申报与缴纳税金一般在次年的5月31号之前结束。缴纳税金最迟需要在申报回执上标注的税金到账截止日期之前缴纳,超过期限会产生滞纳金。平台会代扣代缴,其他部分申报的税金,由客户自行缴纳至税局。法国法国的标准税率为20%,法国税务申报有季报和月报两种方式,实际按照哪种方式申报由申报人自行决定,即季报、月报两者择其一。而无论是季报或是月报,申报及缴纳税金截止日期都在次月或季度结束次月的19号(如进行1月份的月申报,申报及缴纳税金在2月19日,如进行第一季度:1、2、3月,申报及缴纳税金截止日期在4月19号)。平台会代扣代缴,其他部分申报的税金,需交给税务代理,由税务代理缴纳至税局。意大利意大利的标准税率为22%,意大利税务申报有月度、季度、年度申报三种申报方式,年报是不论怎样意大利税局都会要求进行年报。而申请人需要在月度申报与季度申报之间选择一种申报方式来做申报。选择季度申报的话,每次季度申报税金中会包含1%滞纳金。月度申报及缴纳税金截止日期为次月16号。季度申报及缴纳税金截止日期为季度结束后第二个月的最后一天(例如:4月申报1-3季度,那么截止日期是5月30号)。年度申报及缴纳税金截止日期为次年的4月30日。平台会代扣代缴,其他部分申报的税金,由客户自行缴纳至税局。西班牙西班牙的标准税率为21%,需要进行一年四次的季度申报+一次年报。季度申报及缴纳税金截止日期为季度结束后次月20号。年度申报及缴纳税金截止日期为次年的1月30日.平台会代扣代缴,其他部分申报的税金,需交给税务代理,由税务代理缴纳至税局。波兰波兰的标准税率为23%,需要进行每年12次的月度申报。月度申报及缴纳税金截止日期为次月的25号。平台会代扣代缴,其他部分申报的税金,由客户自行缴纳至税局。捷克捷克的标准税率为21%,需要进行每年12次的月度申报。月度申报及缴纳税金截止日期为次月的25号。平台会代扣代缴,其他部分申报的税金,由客户自行缴纳至税局。奥地利奥地利标准税率为20%,需要进行一年四次的季度申报+一次年报。季度申报及缴纳税金截止日期为季度结束后第二个月的15号(例如:4月申报1-3季度,那么截止日期是5月15号)。年度申报及缴纳税金截止日期为4月30日,平台会代扣代缴,其他部分申报的税金,由客户自行缴纳至税局。荷兰荷兰标准税率为21%,只需要进行一年四次的季度申报。季度申报及缴纳税金截止日期为季度结束后次月25号。平台会代扣代缴,其他部分申报的税金,由客户自行缴纳至税局。阿联酋阿联酋标准税率为5%,只需要进行一年四次的季度申报。季度申报可随意连续三个月进行,季度申报及缴纳税金截止日期为季度结束后次月28号。未按时缴纳税金会产生滞纳金。税金平台不会代扣代缴,需要申请人自行申报缴纳,申报的税金需交给税务代理,由税务代理缴纳至税局。沙特阿拉伯沙特阿拉伯标准税率为15%,只需要进行一年四次的季度申报。季度申报截止日期为季度结束后次月20号,缴纳税金截止日期为次月28号。未按时缴纳税金会产生滞纳金。税金平台不会代扣代缴,需要申请人自行申报缴纳,申报的税金需交给税务代理,由税务代理缴纳至税局。瑞典瑞典的标准税率为25%,瑞典的申报方式有月报、季报、年报三种,申请人根据年销售额确定选择哪种申报方式进行申报。申请人年销售额超过4000W瑞典克朗的选择月报。100W瑞典克朗至4000W瑞典克朗之间选择季报,在100W瑞典克朗以下的选择年报。月度与季度申报及缴纳税金时间截止日期为次月的12号。年度申报及缴纳税金截止日期为次年的2月26日,平台会代扣代缴,其他部分申报的税金,申请人可自行缴纳至税局或交给税务代理由税务代理缴纳至税局。 标签:税务代理 代扣代缴 vat 税务 vat税号怎么注册 vat税务专员 卖家vat
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  • 欧洲、泰国、美国、澳洲等大动作不断,到处都要交税了!

    VAT税务一直是个老大难问题,搞得卖家们很头痛,特别是近期大爆发的欧洲税务,但再怎么头痛,只要想继续在欧洲站销售下去,该交的税还是要交的,如今8月份已近在眼前,距离亚马逊的最后通牒还有1个月时间,还未行动的卖家们再不行动就来不及了。1、最后通牒,欧洲五国均要求8月底前上传VAT税号亚马逊对欧洲上传VAT一事的战线被一再拉长,或是疲于对卖家的纵容,亚马逊最终决定,在8月底之前没有上传欧洲五国甚至七个国家税号的卖家,将会被移除欧洲所有站点的销售权限。这封邮件相信大家都不陌生,这就是亚马逊对欧洲站卖家上传VAT税务的最后时间限制,如果没有上传,那么将会移除所有账号销售权限。就在今天小编已经看到有卖家因为没有及时上传VAT,结果欧洲账户全军覆没的活生生的例子,因此小编建议卖家早做准备早做打算,及时上传VAT税号,以免悲剧重演。其实,有关欧洲VAT税务问题,亚马逊此前就已经多次催促卖家合规注册缴纳:3月中旬,要求卖家需在30天之内上传税号;4月中旬,在整个欧洲市场税务严峻的情况下,德国站严查VAT,关闭近千个账户,甚至将资金和库存一起冻结;5月初,亚马逊英国站再发“红色”信号预警,通知卖家要在截止日期之前上传英国增值税税号否则账户将被冻结;8月31日之前,相关欧洲站点卖家未能上传增值税税号至平台,将无法入库商品或无法继续在商城销售商品。大致回顾今年亚马逊的VAT风波,小编发现,从最开始的只需上传英国站点VAT到现在的五国甚至七国VAT,可以看出现在欧洲的电商税务正在逐国合规化,与此同时美国、澳大利亚等多家也动作不断,也就是说税务逐渐合规化的不仅仅是欧洲,而是全球。2、泰国将对跨境电商征收7%的VAT近日,泰国内阁批准了对“税收法”的修订草案,对所有电子商务交易征收VAT(增值税),目前,此新法案针对没有在泰国进行商业注册登记的跨境电商,包括亚马逊、Google、Facebook和Line等公司,如果运营商选择在泰国注册增值税业务,也可能会需要交纳企业所得税。经了解,此法案要求,当电商平台销售额超过VAT缴纳限额,也就是年度收入超过180万泰铢(约36.49万人民币)时,该电商平台必须按照产品7%的价格向泰国税务局缴纳增值税,并且,与欧洲税务不同的是,外国运营商是不能向泰国客户收取增值税,也不能申请进项税抵免货退款的。另外,小编还了解到,此前供应商直接将产品邮寄到消费者手上,且邮寄的产品货值低于500泰铢(约304人民币)时,是可以免税的,但在上述发了生效之后,免税额度也将消失。也就是说,自泰国新法案生效起,卖家又将多一项销售成本,而要削弱增值税的影响的话,目前能做的最好方式就是提高产品售价。3、7月1日起澳大利亚将对低价值入境物品征收GST澳大利亚政府于2017年修订并通过了商品及服务税修正案相关法规,新的规定要求从2018年7月1日起,对入境澳大利亚低价值销售品(即海关价值等于或低于1000澳元)征收商品和服务税(GST),税率为10%。并且,跨境卖家销售低价值进口商品的总额在12个月内达到7.5万澳元或以上,就需要注册和支付GST。Ps:澳洲的法律规定,符合条件的企业需要注册并支付GST,若企业不履行新法规中要求的义务,则可能受到处罚。4、10月1日起美国北达科他州征收电商税据外媒报道,从10月1日起,北达科他州的远程卖家(在州内无实体店的卖家,包括电商卖家)需要开始在该州登记和征收销售和使用税(sales and use tax)。为了减轻小型电商企业的负担,北达科他州也发布了一项照顾措施:无实体店卖家只有在北达科他州产生的销售额达到10万美元以上,或在一年内商品交易超过200笔时,才需要在该州缴纳销售税。早在6月21日,美国最高法院裁定,各州和地方政府对电商征收销售税。继此法律通过之后,美国北达科他州的税收政策已经出台,小编相信,有了开头者,美国各州将会陆续出台税收政策。5、瑞典海关征收进境电商物品增值税瑞典海关早在3月份就通知电商平台,从2018年3月1日起,瑞典海关将对所有的非欧盟电商物品(含邮件)向收件人征收VAT(瑞典VAT税率为申报价值的25%),不区分货值高低;此外,如果货值低于150欧元,收件人需向瑞典邮政再支付7.5欧元服务费;如果货值高于150欧元,收件人需向瑞典邮政支付12.5欧元服务费。目前已有不少国家陆续出台电商销售税法规,今后还会有更多国家出台电商销售税相关法规,全球跨境电商税务合规运营将成趋势,因此小编建议卖家,要想在平台长久生存捞金,还得遵守平台规则以及国家的法律法规,避免因税务被封号的悲剧。文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/3687标签:VAT GST 电商销售税 自己申报欧洲vat 德国vat公司 法国vat证书 澳洲 gst vat gst 澳大利亚gst是什么 注册泰国公司注册 泰国注册外资公司 在泰国注册公司多少钱
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  • 欧盟VAT大改革,关于IOSS那些事你必须要知道!

    IOSS增值税识别号码可用于进口货物的海关申报声明。如果选择使用该进口计划方案, 便可使货物在免征进口VAT的情况下在欧盟自由流通。 2021年7月1日起欧盟的跨境电商卖家都要像进口商品一样缴纳增值税,因此欧盟数字化IOSS配套系统正式上线。通过使用IOSS,卖家可确保交易透明性,客户可以在线购物时了解所付价格含增值税,对交易总价有确切认识,不会在商品进口欧盟时面临意外费用。为了配合IOSS的实施,卖家必须通过欧洲合作机构帮助注册IOSS。 因为欧盟税改,OMP(online Matketplace,亚马逊、eBay等)取代卖家被视为供应商。因此,借助这一简化的申报程序,电商平台、独立站/自建站等可以注册IOSS,方便履行其增值税电子商务义务。请注意:如果您是大的电商平台卖家,则无需注册IOSS,平台应直接向您提供IOSS编号及信息。 1、IOSS 适用于哪些商品? IOSS 涵盖以下货物的远距离销售: 在销售时从欧盟以外发送或运输的货物。 发货或运输的货物价值不超过150欧元。 不需要缴纳消费税(通常适用于酒精或烟草产品)。 2、IOSS有什么好处? 第一,IOSS促进了将进口商品与欧盟的买方进行远距离销售的卖方的增值税的收集,申报和支付。商品的远距离销售:从第三国或第三地区进口是指由供应商/卖家或代表供应商/卖家向某一会员国的客户发送或运输的货物,包括供应商间接参与货物的运输或发送。 第二,IOSS还简化了采购流程,并且在交付货物时不会面临任何意外费用,仅在买家购买时才需要付费。 第三,如果卖家未在IOSS中注册,则买家必须支付增值税以及通常由运输商收取的通关费。 3、 IOSS和VAT有什么区别? VAT进口的数据和后端申报的是可以不一致的。但是IOSS进口环节原本应该缴纳多少税金,在申报环节就要报多少。 操作逻辑是需要卖家提供:销售数据,海关数据,和发票。三者都要对上。所以这个卖家的销售数据和海关的数据必须是要一致的。 如果不一致,税局查到会直接注销掉IOSS号码,同时税务代理也会需要承担相应的责任。 四、使用IOSS,有哪些注意事项? 如果您使用IOSS,您应该做到以下几点: 最迟在订购过程结束时,显示/展示买家在欧盟支付的VAT额;确保向买家收取所有合格货物的VAT,以欧盟目的国税率为准;确保符合条件的货物以价值不超过 150欧元的方式装运。 尽可能在发票上显示买家以欧元支付的价格。 通过您在注册IOSS的国家的IOSS官网每月提交一份电子版VAT申报表。 每月向您在IOSS注册的成员国支付VAT申报单上的VAT税金。 将所有符合IOSS标准的销售记录保存10年。 向在欧盟边境申报货物的人提供在欧盟通关所需的信息,包括IOSS VAT识别号。 五、OMP平台将对B2C销售增值税代扣代缴 卖家公司注册地址在欧盟境外,从欧盟境内库存配送至欧盟个人买家。 从欧盟境外库存直接配送至欧盟个人买家,且货件价值不超€150。 这里提醒一下:在非欧盟国家/地区 --- 您需要指定一名税务代表,并在税代所在国家/地区注册 IOSS。税务代表是在欧盟设立的应税人,负责代表非欧盟卖家申报和缴纳增值税。 未注册IOSS号码的,将在进口时按照进口成员国实施的海关程序缴纳增值税;否则,物流运营商将在货物交付时向最终消费者收取增值税。消费者可能被收取额外的清关费用和征收增值税。 而在欧盟成员国的只需要在所在国家申请IOSS即可,如要申请IOSS请准备营业执照等资料,需要申请IOSS马上添加海象,为您提供一站式服务。 (来源:海象跨境) 标签:欧盟VAT大改革 欧盟 跨境电商 VAT Jackson跨境智多星 亚马逊 eBay 独立站 西班牙vat税号 德国vat号 怎么vat注册 亚马逊美国银行账户 亚马逊德国站注册vat 亚马逊英国vat注册 亚马逊欧洲注册商标 亚马逊怎么查外观专利 亚马逊法国vat要求
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